Atti e documenti e link alla BDNCP

Riferimento normativo

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...

Link alla BDNCP

ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti" - Aggiornato il 18 ottobre 2025

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
991925D58 Ordine n. 83 Trattativa n. 3731249 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 1 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991925D58 14/12/2023 30/12/1899 28270.88 28270.88

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

9929432A7E Procedura d'acquisto n 271881 - Ordine n 50 - Realizzazione sito web PNRR PA Digitale 2026 Avvis 1.4.1 06/06/2023 30/12/1899 3465 3465

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

9991834243 Ordine n.80 Trattativa n. 3732347 – fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 1 – FOCELDA SPA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991834243 14/12/2023 30/12/1899 128448 128448

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

9991925D58 Ordine n. 83 Trattativa n. 3731249 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 1 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991925D58 14/12/2023 30/12/1899 28270.88 28270.88

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

99920368F3 14/12/2023 22/04/2024 8557 8557

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

A00B06B681 Ordine n. 84 Trattativa n. 3734663 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 2 - Vastarredo S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B06B681 14/12/2023 16/05/2024 8575 8575

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

A00B08D291 Ordine n.81 Trattativa n. 3734454 - fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 2 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B08D2 14/12/2023 16/05/2024 8150 8150

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B02146D0CB POLIZZA MULTIRISCHI SCUOLA ANNO 2024 19/03/2024 20/06/2024 1100 1100

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B02FD348D5 Liquidazione acconto 60% Contratto per servizio supporto a società di servizi progetto ERASMUS Erasmus “New challenges for IC Gabriele Rossetti”, conv. n. 2023-1-IT02-KA122-SCH-000134567 16/05/2024 30/12/1899 3278.68 3278.68

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0304E842F Fattura Nr. 1024061038 del 06/03/2024 spese postali mese gennaio 2024 04/04/2024 09/09/2024 186.2 186.2

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B039F00BD1 Migrazione servizi verso Piattaforma Cloud PA 2026 - ordine n 3 del 02/02/2024 19/03/2024 30/12/1899 1659 1659

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B03A77EFBB Migrazione servizi verso Piattaforma Cloud PA 2026 - Ordine n 4 del 02/02/2024 19/03/2024 30/12/1899 3999.94 3999.94

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B04E864013 Pacchetto applicativi AXIOS Platinum Web - ordine n. 2 del 31/01/2024 19/03/2024 08/07/2024 1800 1800

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0537FBE0A Fattura Nr. 51 del 09/02/2024 21/02/2024 21/02/2024 1120.74 1120.74

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B05D3A427D Fattura Nr. 143 del 12/02/2024 Buono ordine n. 11 08/03/2024 08/03/2024 700 700

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B05D794251 Fattura Nr. 3026/FVISE del 15/02/2024 Buono ordine n. 8 08/03/2024 08/03/2024 678.78 678.78

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0600ABADC Pacchetto supporto soluzioni amministrative - ordine n 6 del 16/02/2024 20/03/2024 16/05/2024 980 980

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0603E2208 Fattura Nr. 04/03 del 19/02/2024 18/03/2024 18/03/2024 12.3 12.3

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B06A4FF67A Quota autobus viaggio di istruzione a Isernia del 10/04/2024 21/03/2024 30/12/1899 60686.84 60686.84

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B07C14D416 Fornitura in convenzione PC Desktop, Workstation e Monitor3 - ordine n 13 del 21/02/2024 20/03/2024 16/05/2024 5520 5520

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B08483CDDC Fattura Nr. 01/623 del 23/02/2024 B.O n. 9 19/03/2024 19/03/2024 334.5 334.5

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0945BD093 Fattura Nr. 00000820/99/2024 del 20/05/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE FERRARA _Trattativa diretta n. 4098707 Ferrara (FE) pacchetto completo Progetto Nazionale “Palestracqua” del 20-21-22 maggio 2024 e del 27-28-29- maggio 2024. 20/06/2024 20/06/2024 23328 23328

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B09ECAA0F6 Fattura Nr. 56/04 del 07/03/2024 Ordine n.14 del 01/03/2024 19/03/2024 19/03/2024 925.41 925.41

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B09F223519 Materiale per uscita Progetto ERASMUS - ordine n 15 del 01/03/2024 21/03/2024 04/04/2024 213 213

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0B12B2560 Noleggio pullman uscita didattica Pescopennataro - Agnone del 10/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 763.64 763.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0D865DD2C Fattura Nr. FPA 10/24 del 03/04/2024 rimborso Biglietti ERASMUS Mobilità MADRID 17/04/2024 17/04/2024 23088.35 23088.35

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0D8AA98ED Fattura Nr. FPA 12/24 del 03/04/2024 spese commissioni per acquisto biglietti 17/04/2024 17/04/2024 491.7 491.7

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0E6FC6AE9 Fattura Nr. 00000876/99/2024 del 27/05/2024 Servizio di trasporto - viaggio d'istruzione Spiaggia Romea 21/06/2024 21/06/2024 5500 5500

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0FE03A98A Fornitura materiale didattico sezione "Scuola in Ospedale - Ordine n. 19 del 27/03/2024 11/04/2024 16/05/2024 688.71 688.71

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B11C01679E Fornitura materiale di cancelleria per esami conclusivi del I ciclo di istruzione a. s. 2023/24 - ordine n 21 del 08/04/2024 11/04/2024 16/05/2024 531.06 531.06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B13BD782C2 Fornitura materiale didattico per attività sportiva Scuola Primaria 02/05/2024 30/12/1899 171.52 171.52

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B148D78864 Fornitura carta asciugamani 29/04/2024 16/05/2024 1748.8 1748.8

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1722A462A Fornitura volumi ICF-CY 02/05/2024 16/05/2024 210.9 210.9

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B188C0E5BC Corsi di formazione e aggiornamento personale scolastico - ordine n 28 del 06/05/2024 09/05/2024 30/12/1899 2195 2195

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B192890D3C Servizio di manodopera per installazione fotocopiatrici e manutenzione PC 09/05/2024 16/05/2024 242.5 242.5

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B193F82C9D Noleggio e allestimento impianto audio e luci saggio di fine anno - ordine n 29 del 08/05/2024 09/05/2024 24/06/2024 1215 1215

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B19B67ED00 Fornitura libri e materiale didattico Scuola in Ospedale 20/05/2024 20/06/2024 251.1 251.1

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1AB583FE2 Rinnovo servizi applicazione d'Istituto Space App - ordine n 30 del 14/05/2024 20/05/2024 28/05/2024 500 500

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1B71A2DF3 Fornitura toner per stampanti marca Brother - ordine n 31 del 16/05/2024 20/05/2024 28/05/2024 627.06 627.06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1C6F92C40 Noleggio fotocopiatrice periodo dal 01/06/2024 al 30/06/2024 - ordine n 32 del 21/05/2024 21/05/2024 04/07/2024 50 50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1CB975569 Fattura Differita Nr. 115/PA del 30/06/2024 - Fornitura tenda arricciata - Buono Ordine n 35 08/07/2024 08/07/2024 926 926

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1CFF3115A Fattura Differita Nr. V3-10745 del 29/05/2024 - Fornitura materiale didattico POn Agenda Sud Modulo: STEM che passione 20/06/2024 20/06/2024 271.18 271.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1D4211139 Fattura Nr. 113/24 del 26/06/2024 FIGURA AGGIUNTIVA Nota di Adesione prot. n. 0134894 del 21 novembre 2023 – Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 30 agosto 2023, n. 176 – c.d. “Agenda SUD”. 08/07/2024 30/12/1899 6900 6900

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1D67A64B8 Materiale pubblicitario Targa PNRR "Orientare per non Disperdere"- Ordine n 36 01/07/2024 30/12/1899 70 70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1E493BCB1 Materiale pubblicitario Targa FSE PON Agenda Sud - Ordine n 37 01/07/2024 30/12/1899 50 50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1EA3929B3 Fattura Nr. FPA 251/24 del 26/06/2024 - Fornitura Applicativo Argo Emolumenti Web -Avviso Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” - Scuole - Dicembre 2022 03/07/2024 30/12/1899 524.6 524.6

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1EFC9B316 PNRR Linea di intervento B - Realizzazione percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti D.M. 65-2023 - Ordine n 46 01/07/2024 30/12/1899 19500 19500

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1F8F33C29 Fattura Differita Nr. V3-11495 del 07/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud Modulo: A Viva voce 1 20/06/2024 20/06/2024 87.1 87.1

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1FACDB549 Fattura Differita Nr. V3-11569 del 10/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud Modulo: Dire fare teatrare 20/06/2024 20/06/2024 287.58 287.58

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1FCD8ADF1 Fattura Differita Nr. V3-11820 del 13/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud A "Scuola di competenze" Modulo STEM che passione 3_ B.O N. 41 04/07/2024 04/07/2024 75.64 75.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1FEBC5062 Fattura Differita Nr. V3-12518 del 25/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud A "Scuola di competenze" Modulo STEM che passione 1-B.O N. 41 04/07/2024 04/07/2024 163.4 163.4

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B203CAF61C Fattura Nr. 16/252 del 11/06/2024 - Fornitura libri PON Agenda Sud 20/06/2024 20/06/2024 573 573

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B20E55B75F Fattura Differita Nr. V3-11937 del 14/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud - 4 Moduli 24/06/2024 24/06/2024 758.96 758.96

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B214D6E9DE Fattura Nr. 30/LPA del 13/06/2024 Noleggio pullman con conducente - Museo del treno Montesilvano 13-06-2024 B.O 47 03/07/2024 05/07/2024 2060.39 2060.39

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B215791755 Fattura Nr. 33/LPA del 21/06/2024 - Noleggio autobus e quota visita BIOTOPO COSTIERO San Salvo Marina - Progetto STEM PNRR B.O. N. 48 04/07/2024 04/07/2024 2011.91 2011.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B21AFB6490 Fattura Differita Nr. V3-12038 del 17/06/2024 - Fornitura materiale didattico Progetto STEM PNRR 24/06/2024 24/06/2024 87.23 87.23

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B21B5A7BB9 Realizzazione sito Web Sportello Ascolto Autismo - Ordine n 54 26/07/2024 30/12/1899 600 600

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B21D3BCEC9 Fattura Nr. FAPA001213 del 17/06/2024 - Fornitura libri PON Agenda Sud Modulo A Viva Voce 1 20/06/2024 20/06/2024 69.75 69.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B21EC47FAE Fattura Nr. 9/2024 del 26/06/2024 B.O 51 attività laboratoriale 03/07/2024 03/07/2024 300 300

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B21F751BC6 Fattura Nr. 129/00 del 19/06/2024 Uscita didattica PON FSE Agenda Sud n. 26 alunni Porto di Vasto _ B:O 52 03/07/2024 03/07/2024 400 400

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2231F5015 Fattura Nr. 314 del 09/07/2024 - Fornitura stampe per attività laboratoriali Pon Agenda Sud - B.O. n 53 11/07/2024 11/07/2024 409.84 409.84

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B22CF9EB05 Fattura Nr. 149 del 21/06/2024 - Fornitura materiale didattico PON Agenda Sud B.O 57 03/07/2024 03/07/2024 150.49 150.49

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B235269A11 Contratto per incarico di servizi di consulenza, formazione del personale e individuazione della figura di responsabile protezione dati (RPD/DPO) - B.O. n 58 del 25/06/2024 01/07/2024 30/12/1899 500 500

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B238E854A7 Fattura Nr. FPA 32/24 del 25/07/2024 - Servizio di intermediazione e fornitura biglietti aerei Strasburgo e Dublino e rimborso spese Progetto ERASMUS 29/07/2024 29/07/2024 5282.36 5282.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B23AB9C61C Fornitura materiale didattico PON FSE Agenda Sud . Ordine n 55 26/07/2024 09/09/2024 409.84 409.84

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B26194DF4F Software Argo Personale Web e Presenze Web - PA 2026 - Ordine n 59 26/07/2024 30/12/1899 646 646

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B26F16205C Software Argo Fisco web e Argo F24 - Ordine n 60 26/07/2024 30/12/1899 410 410

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B272E5083A Terminale rilevazione presenze Argo Kronos e n. 30 badge - Ordine n 61 26/07/2024 30/12/1899 715 715

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B274EA7846 Sostituzione corda tenda sipario teatro Scuola Primaria 01/07/2024 30/12/1899 150 150

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B296E0A302 Servizio di spostamento PC e configurazione in rete presso sede provvisoria e ripristino in sede originaria - Ordine n 62 26/07/2024 12/09/2024 60 60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2A417283D Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola Esperienze Amm.ve/Agenda della scuola Repertorio 2025 per l'anno 2024/2025 - Ordine n. 64 30/07/2024 09/09/2024 175 175

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2A82BFB8A Applicativo Argo MOF - Ordine n 65 31/07/2024 30/12/1899 290 290

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2B0436205 Fornitura arredo scolastico - ordine n 66 09/09/2024 30/12/1899 8189.6 8189.6

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2CFEA6EEB Terminali rilevazione presenze Argo Kronos n. 2 - ordine n 68 26/08/2024 30/12/1899 1100 1100

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2D5A449C7 Fornitura scaffali monofronte- Ordine n 67 26/08/2024 30/12/1899 2215.5 2215.5

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2DBC0A930 Prestazione per spettacolo teatrale dei Pupi Italici - ordine n 70 19/09/2024 30/12/1899 200 200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2DD64B38A Noleggio strumentazione corso di vela Piano Estate - ordine n 71 19/09/2024 30/12/1899 2000 2000

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2DFD23197 Rinnovo dominio sito istituzionale 09/09/2024 30/12/1899 90 90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2E28F7C9D Servizio di esportazione dati dell'Istituto verso altra piattaforma - ordine n 76 09/09/2024 09/09/2024 200 200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2E2D46AD7 Corso di formazione vela 30/12/1899 30/12/1899 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2E58F24E0 Servizio di assistenza educativa 30/12/1899 30/12/1899 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2E61CD3AA Attività didattico-laboratoriale presso la Cooperativa - Piano Estate - ordine n 72 19/09/2024 30/12/1899 321 321

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2EDBE983A Noleggio scuolabus per uscita presso Coop. soc. Fattoria di Michea - Piano Estate - ordine n 73 19/09/2024 30/12/1899 100 100

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2EE0812B3 Servizio di noleggio autobus uscita didattica Sulmona - Piano Estate - Ordine n 69 19/09/2024 30/12/1899 681.82 681.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2FF2A6DE1 Fornitura carta igienica e carta asciugamani - ordine n 80 12/09/2024 30/12/1899 3432 3432

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B320BC7E98 Fornitura materiale didattico Piano Estate 30/12/1899 30/12/1899 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B3263FC908 Fornitura carta formato A4 e A3 30/12/1899 30/12/1899 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B32A72CAEB Fornitura cornici con vetro per attestati premiazione alunni 30/12/1899 30/12/1899 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B32BE1420E Fornitura materiale di pulizia 30/12/1899 30/12/1899 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z043DD1EFA Ordine n. 102 Noleggio e allestimento impianto audio e microfono 20/12/2023 18/01/2024 400 400

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z123D963DA Ordine n. 97 Fornitura sedie certificate UNI 1729-2 Sedia adulti impilabile in polipropilene blu con struttura metallica mod. 5025 20/12/2023 19/03/2024 1128 1128

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z133DDAB4E Ordine n. 105 Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola 20/12/2023 18/01/2024 260 260

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z243946B85 Fattura Nr. 5/11 del 28/02/2023 02/03/2023 16/04/2024 872.63 872.63

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3D3DDA10E Ordine n. 103 Fornitura tappeto antiscivolo 20/12/2023 30/12/1899 28.69 28.69

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z523D84819 Ordine n. 100 Trattativa n. 7527850 - fornitura Materiale Pubblicitario - RDM SOLUZIONI di Renato DE MURA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: Z523D84819 14/12/2023 05/04/2024 220 220

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5E3D6DAAD Fattura Nr. 3002000228 del 13/02/2024 ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 2024 14/02/2024 14/02/2024 7362 7362

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6239718E9 Contratto Prot. n. 283 del 11/01/2023 - servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP-ASPP e Medico Competente 2023 12/06/2023 19/01/2024 1529.51 1529.51

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z643B91DF9 Ordine n 62 - Fornitura materiale di cancelleria Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 23/06/2023 30/12/1899 569.3 569.3

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z663B626A6 Contratto Prot. n. 8220 del 31/05/2023 per incarico di servizi di consulenza, formazione del personale e individuazione della figura di responsabile protezione dati (RPD/DPO) 06/06/2023 12/07/2024 500 500

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z673DDA874 Ordine n. 104 Incarico RSPP e Medico competente 20/12/2023 30/12/1899 1529.51 1529.51

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z693DAC9A4 Ordine n. 99 Fornitura materiale reintegro cassette pronto soccorso 20/12/2023 18/01/2024 372.6 372.6

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7F3D7FB01 Ordine n. 91 Fornitura carta asciugamani 20/12/2023 18/01/2024 2412.88 2412.88

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z953C86295 Ordine n. 71 Noleggio pianoforti- noleggio n.2 pianoforti verticali e n.1 pianoforte a coda 20/12/2023 06/02/2024 1660 1660

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA03DDAE03 Ordine n. 106 Rinnovo servizio Segreteria On-line 20/12/2023 30/01/2024 995.9 995.9

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA23D81FE4 Ordine n. 95 Fornitura nastro segnaletico e cancelleria 20/12/2023 18/01/2024 1551.88 1551.88

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAE3D95CE0 Ordine n. 96 Fornitura materiale di facile consumo 20/12/2023 18/01/2024 744.52 744.52

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB43DDB26C Ordine n. 107 Rinnovo Segreteria Cloud Google Apps 20/12/2023 30/01/2024 1290 1290

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC03DC46F6 ordine n. 7565715 Acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Categoria(Lotto) Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni 31/12/2023 30/12/1899 23064.44 23064.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC13DD0476 Ordine n.101 Fornitura manifesti e locandine Orientamento 20/12/2023 18/01/2024 327.5 327.5

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCB3DC47F7 ordine n. 7565011 acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni 31/12/2023 30/12/1899 3611.48 3611.48

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCD39ADF14 Fattura Nr. 1023059405 del 03/03/2023 20/03/2023 20/02/2024 46.06 46.06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE03D67473 CONTRATTO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 19 DICEMBRE 2023 A BARI 31/12/2023 18/01/2024 1718.18 1718.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEA3DAADA9 Ordine n. 98 Fornitura materiale didattico 20/12/2023 21/02/2024 471.9 471.9

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEF3D4866A Ordine n. 86 Fornitura palloncini ad elio 21/12/2023 17/01/2024 120 120

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - Aggiornato il 25 gennaio 2024

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZF83D3A173 Fattura Differita Nr. V3-33892 del 16/11/2023 01/12/2023 01/12/2023 129.90 129.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF8389931B Ordine n 112 - Fornitura compressore ed accessori 09/12/2022 17/01/2023 117.86 117.86

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF5395DD9A KIT PON: 2 Forex A3 10 mm con distanziali; 200 etichette 6x4 cm; 8 usb 32 GB Avviso pubblico prot. n. OODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 31/12/2022 03/02/2023 307.38 307.38

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF33AFE54F Fattura Nr. FAPA000965 del 15/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 262.30 262.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF33A1B0C0 Fattura Nr. 000027/PA2023 del 17/03/2023 20/04/2023 20/04/2023 4909.09 4909.09

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF339EDD2A Fattura Nr. 04/42/2023 del 27/02/2023 02/03/2023 02/03/2023 120.00 120.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF23B219CA Procedura d'acquisto n 289607 - Ordine n 56 Rinnovo licenza SpaceApp 06/06/2023 26/06/2023 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF2398E458 Fattura Nr. 45/2023 del 07/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 737.70 737.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF03D31411 Fattura Nr. 3/ PA del 09/11/2023 20/11/2023 20/11/2023 26.06 26.06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEF3D4866A Ordine n. 86 Fornitura palloncini ad elio 21/12/2023 --- 120.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZED3BA09EF ORDINE N 64 - Fornitura laboratorio di ceramica PON CARE Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 28/06/2023 14/12/2023 175.68 175.68

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEC3A9EBDA Fattura Nr. 01/925 del 17/04/2023 26/04/2023 26/04/2023 240.00 240.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEA3DAADA9 Ordine n. 98 Fornitura materiale didattico 20/12/2023 --- 471.90 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE93A01824 Mostra mostra Van Gogh Roma 15.3.2023 Fattura Nr. 202300136 del 24/02/2023 27/02/2023 27/02/2023 2096.00 2096.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE03D67473 CONTRATTO NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA DEL 19 DICEMBRE 2023 A BARI 31/12/2023 --- 1718.18 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDE3AF5858 Fattura Differita Nr. 1707/FVIDF del 11/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 517.13 517.13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDB3A258CE Fattura Nr. 19/5 del 22/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 1427.27 1427.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDB39929A4 Fattura Nr. 70 del 28/02/2023 02/03/2023 02/03/2023 1700.00 1700.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD63CE29FB Fattura Nr. 30E del 30/10/2023 20/11/2023 20/11/2023 94.97 94.97

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD63ABF85B Fattura Nr. 000084/PA2023 del 08/05/2023 Uscita didattica del 04/05/2023 a Guardiagrele 12/05/2023 12/05/2023 409.09 409.09

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD136ADDFB Contratto Prot. n. 11073 del 06/06/202. Incarico di Responsabile Protezione Dati RPD DPO anni 2021/2022 29/06/2022 21/06/2023 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCD39ADF14 Fattura Nr. 1023059405 del 03/03/2023 20/03/2023 --- 307.40 279.43

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCC3ADB2CB Fattura Nr. 96/PA del 19/04/2023 biglietti viaggio Caserta 04/05/2023 26/04/2023 26/04/2023 574.00 574.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCB3DC47F7 ordine n. 7565011 acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni 31/12/2023 --- 1805.74 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCB39BDD76 Fattura Nr. 00000284/99/2023 del 13/03/2023 acconto Viaggio di Istruzione 21_22_23 Marzo 20/03/2023 29/03/2023 19139.00 19139.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC63A99DF5 Fattura Nr. EFAT/2023/0931 del 12/04/2023 20/04/2023 20/04/2023 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC13DD0476 Ordine n.101 Fornitura manifesti e locandine Orientamento 20/12/2023 --- 327.50 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC13A7D4B1 Fattura Nr. 30/5 del 26/04/2023 uscita didattica 26 aprile Gissi 03/05/2023 03/05/2023 445.45 445.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC03DC46F6 ordine n. 7565715 Acquisto in convenzione Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Categoria(Lotto) Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni 31/12/2023 --- 11532.22 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBE2F5FCCC polizza n 582201301E assicurazione multirischio alunni e personale 17/02/2021 27/02/2023 7296.00 7296.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBA3D748C6 Fattura Nr. 31 del 11/12/2023 18/12/2023 18/12/2023 266.00 266.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBA3A77F77 Fattura Nr. V00100 del 10/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 1504.80 1504.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB63D72270 Fattura Nr. 162 del 11/12/2023 14/12/2023 14/12/2023 186.70 186.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB6398E2E1 Fattura Nr. 46/2023 del 07/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 1290.00 1290.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB43DDB26C Ordine n. 107 Rinnovo Segreteria Cloud Google Apps 20/12/2023 --- 1290.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAE3D95CE0 Ordine n. 96 Fornitura materiale di facile consumo 20/12/2023 --- 744.52 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAC3A7B299 Ordine n 42 - fornitura di materiale igienizzante per i plessi dell’Istituto 05/06/2023 06/06/2023 336.00 336.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAB3A6B84F Fattura Nr. 93PA del 19/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA83C862CD Fattura Nr. 01/1718 del 22/09/2023- ordine n. 72 (7413605 MEPA)_ procedura di acquisto n. 373338 02/10/2023 02/10/2023 607.00 607.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA43B8AFC3 Ordine n 61 - Fornitura materiale di pubblicità Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 23/06/2023 26/06/2023 179.00 179.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA33D8BD09 Fattura Nr. 571 del 01/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 247.60 247.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA23D81FE4 Ordine n. 95 Fornitura nastro segnaletico e cancelleria 20/12/2023 --- 1551.88 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA03DDAE03 Ordine n. 106 Rinnovo servizio Segreteria On-line 20/12/2023 --- 995.90 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA03D4F481 Fattura Nr. 01/2018 del 20/11/2023 01/12/2023 01/12/2023 162.95 162.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9F399282D Fattura Nr. FATTPA 15_23 del 20/01/2023 15/02/2023 15/02/2023 1505.00 1505.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9D3CBF398 Fattura Nr. 0253/B/2023 del 17/10/2023 06/11/2023 06/11/2023 2669.10 2669.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z983AD0205 Ordine n 43 - Fornitura cappellini bianchi con logo scuola Infanzia 05/06/2023 26/06/2023 400.00 400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z983A2576A Fattura Nr. 18 del 19/03/2023 05/04/2023 05/04/2023 1472.73 1472.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z953C86295 Ordine n. 71 Noleggio pianoforti- noleggio n.2 pianoforti verticali e n.1 pianoforte a coda 20/12/2023 --- 2025.20 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z953B9CCF5 Ordine n 63 - Fornitura di un sistema di sfondo pieghevole completo di accessori 23/06/2023 28/06/2023 193.00 193.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z943A91EBF Fattura Nr. 152 del 19/04/2023 uscita didattica 4 aprile Lanciano 03/05/2023 16/05/2023 1559.09 1559.09

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8E39FA46E Fattura Nr. 162/2023 del 08/03/2023 20/03/2023 20/03/2023 120.00 120.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z873D8B096 Fattura Differita Nr. V3-36318 del 04/12/2023 13/12/2023 13/12/2023 339.70 339.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7F3D7FB01 Ordine n. 91 Fornitura carta asciugamani 20/12/2023 --- 2412.88 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7C398F1A4 Fattura Nr. 04/39/2023 del 22/02/2023 02/03/2023 02/03/2023 1600.00 1600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7B3AD9714 Fattura Nr. 20/00 del 30/04/2023- Visita guidata Rocca di Gradara del 12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023 240.00 240.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7A3971A7A Fattura Nr. 2/5 del 23/01/2023-USCITA DIDATTICA DEL 19.01.2023 ROMA 03/02/2023 03/02/2023 1636.36 1636.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7938ADF92 Ordine n 123 - Stipula RDO Trattativa diretta n 3326775 Laboratori STEM “INFO TEKNO LAB 8K” 15/12/2022 26/04/2023 12459.00 12459.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z783D0FFAF Fattura Nr. 660/2023 del 22/11/2023 01/12/2023 01/12/2023 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z773A52316 Fattura Nr. 17 del 19/07/2023 Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attivita’ di esperto formazione progetto “Sportello Autismo” 24/07/2023 24/07/2023 743.76 743.76

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z713A25D92 Fattura Nr. 51/I del 03/03/2023 20/03/2023 20/03/2023 180.33 180.33

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7138BAF3C contratto esperto 15/12/2022 28/06/2023 2640.00 2640.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6E3C4E3B0 Procedura d'acquisto n 358072 ordine n 68 - rinnovo del dominio del sito istituzionale www.icrossetivasto.edu.it 31/08/2023 02/10/2023 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z693DAC9A4 Ordine n. 99 Fornitura materiale reintegro cassette pronto soccorso 20/12/2023 --- 372.60 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z683B671B4 Ordine n 59 - Noleggio impianto audio e luci saggio orchestra giovanile Rossetti 06/06/2023 13/06/2023 1050.00 1050.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z673DDA874 Ordine n. 104 Incarico RSPP e Medico competente 20/12/2023 --- 1529.51 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z663B626A6 Contratto Prot. n. 8220 del 31/05/2023 per incarico di servizi di consulenza, formazione del personale e individuazione della figura di responsabile protezione dati (RPD/DPO) 06/06/2023 --- 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z65398B875 Fattura Nr. 1710000066 del 26/01/2023-POLIZZA 49153765 03/02/2023 03/02/2023 1000.00 1000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z643B91DF9 Ordine n 62 - Fornitura materiale di cancelleria Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 23/06/2023 --- 569.30 284.65

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6239718E9 Contratto Prot. n. 283 del 11/01/2023 - servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP-ASPP e Medico Competente 2023 12/06/2023 --- 1529.51 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z613D1D908 Fattura Nr. 2/ PA del 08/11/2023 20/11/2023 20/11/2023 94.00 94.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z543A77890 Fattura Differita Nr. 3685/00 del 31/03/2023 05/04/2023 03/05/2023 2594.40 2594.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z523D84819 Ordine n. 100 Trattativa n. 7527850 - fornitura Materiale Pubblicitario - RDM SOLUZIONI di Renato DE MURA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: Z523D84819 14/12/2023 --- 268.40 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5239DDC07 Fattura Nr. 6/5 del 13/02/2023 27/02/2023 27/02/2023 590.00 590.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z503A4896D Fattura Nr. 116 del 31/03/2023 20/04/2023 20/04/2023 1990.91 1990.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4D3A7D6C3 Fattura Nr. 212PA del 27/04/2023 uscita didattica 27 aprile Pretoro 03/05/2023 03/05/2023 1362.73 1362.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4B3CE29C6 Fattura Nr. 29/03 del 03/11/2023 09/11/2023 09/11/2023 275.41 275.41

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4B3AADAD5 Fattura Nr. 173 del 29/04/2023 uscita didattica 28 aprile Roccamorice 03/05/2023 03/05/2023 759.09 759.09

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4A3ABF5EB Fattura Nr. 202 del 12/05/2023 Uscite didattiche Caserta 04 e 05 maggio Chieti 05 maggio Lama dei Peligni 11 maggio Gradara Pesaro 12 maggio 16/05/2023 16/05/2023 4672.73 4672.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z493A1EBD7 Acconto/Anticipo su fattura Nr. 114/PA del 27/02/2023 02/03/2023 03/05/2023 9277.00 9277.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4939E90F3 Noleggio Pannelli Didattici Fattura Nr. 200003/23 del 15/02/2023 27/02/2023 27/02/2023 800.00 800.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z473D5BC10 Fattura Nr. FAPA002459 del 20/11/2023 01/12/2023 01/12/2023 63.34 63.34

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3E3AEB0B3 Fattura Nr. 6807 del 05/05/2023 06/06/2023 06/06/2023 362.00 362.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3D3DDA10E Ordine n. 103 Fornitura tappeto antiscivolo 20/12/2023 --- 28.69 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3B3AD5CA6 Ordine n 44 - corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro 05/06/2023 21/06/2023 1300.00 1300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z352AEE89C 02/12/2019 07/09/2023 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z343A7D8D9 Fattura Nr. 153 del 21/04/2023 uscite aprile 17 Chieti 19 Pescara 19 e 21 Tornareccio 03/05/2023 03/05/2023 5650.00 5650.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z323D80796 Fattura Nr. V00255 del 12/12/2023 13/12/2023 13/12/2023 1680.00 1680.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z323B2180B Fattura Nr. 12300619580000000083 del 19/05/2023 23/05/2023 23/05/2023 2929.44 2929.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z323ADAF86 Fattura Nr. 01/1102 del 23/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 668.64 668.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z293C0B8F8 Fattura n. 1326/2023 del 08/08/2023 - Ordine n 65 fornitura di lavapavimenti per la Scuola dell’infanzia S. Lucia Risorse ex art. 39-bis D.L. 155/2022. 17/08/2023 17/08/2023 2600.00 2600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z243C5A190 Fattura Differita Nr. 205 del 22/09/2023 20/10/2023 20/10/2023 735.00 735.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2439C8D0E Fattura Nr. 65PA del 03/03/2023 Uscita Didattica Mosciano 03.03.2023 20/03/2023 20/03/2023 625.45 625.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z243946B85 Fattura Nr. 5/11 del 28/02/2023 02/03/2023 14/12/2023 2983.34 2983.34

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z203C5068D Fattura Nr. 8235/FVIAC del 04/09/2023 19/09/2023 19/09/2023 864.52 864.52

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1F3B1E5D2 Fattura Nr. 217 del 16/05/2023 Uscita didattica del15 maggio al consorzio Icea Cupello 23/05/2023 23/05/2023 263.64 263.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1E3A9EB3C Fattura Nr. 200007/23 del 14/04/2023 20/04/2023 20/04/2023 126.50 126.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1A3C2FB53 Procedura d'acquisto n 351630 - Ordine n 66 fornitura candeggina 31/08/2023 20/10/2023 1286.00 1286.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z183B342F1 Fattura Nr. 61 del 25/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 222.00 222.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z173C4ED93 Ordine n 67 - Fornitura teli per coreografia 31/08/2023 18/09/2023 243.68 243.68

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z163A78930 Fattura Nr. FATTPA 57_23 del 22/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 1990.00 1990.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z153B41BCC Fattura Nr. 9 del 26/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 260.00 260.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z133DDAB4E Ordine n. 105 Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola 20/12/2023 --- 260.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z123D963DA Ordine n. 97 Fornitura sedie certificate UNI 1729-2 Sedia adulti impilabile in polipropilene blu con struttura metallica mod. 5025 20/12/2023 --- 1128.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z123927883 Ordine n 124 - Fornitura materiale di cancelleria orientamento/open day 16/12/2022 25/01/2023 242.87 242.87

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0C3B852D4 Ordine n 60 - Fornitura Servizio di Assistenza educativa Avviso pubblico prot. n. 36273 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) Cod. Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2023-29 23/06/2023 02/10/2023 675.00 675.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0B3A480A2 Fattura Nr. 26 del 31/03/2023 20/04/2023 20/04/2023 672.73 672.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0839339E9 Stipula RDO confronto di preventivi n. 3368192 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 31/12/2022 20/07/2023 29227.00 29227.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z043DD1EFA Ordine n. 102 Noleggio e allestimento impianto audio e microfono 20/12/2023 --- 400.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z04389E65F Ordine n 113 - Fornitura arredi scuola primaria 09/12/2022 26/04/2023 1599.40 1599.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

A00B08D291 Ordine n.81 Trattativa n. 3734454 - fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 2 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B08D2 14/12/2023 --- 9943.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

A00B06B681 Ordine n. 84 Trattativa n. 3734663 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 2 - Vastarredo S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: A00B06B681 14/12/2023 --- 10461.50 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

99920368F3 Ordine n. 85 Trattativa n. 3748625 – Piccoli adattamenti edilizi - GRASSI EDILIZIA S.R.L. - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 99920368F3 14/12/2023 --- 10439.54 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

9991834243 Ordine n.80 Trattativa n. 3732347 – fornitura Apparecchiature informatiche LOTTO 1 – FOCELDA SPA - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991834243 14/12/2023 --- 64224.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

9991715010 Fattura Nr. 200042/23 del 31/10/2023 PNRR_A scuola di talenti”. Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - CNP CHIC83400V - M4C1I3.2-2022-961-P-15474 CUP: I34D22003440006 01/12/2023 01/12/2023 38880.00 38880.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

9929432A7E Procedura d'acquisto n 271881 - Ordine n 50 - Realizzazione sito web PNRR PA Digitale 2026 Avvis 1.4.1 06/06/2023 --- 3465.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

97126181EE Fattura Nr. 15/74LP del 09/05/2023 viaggio d'istruzione a Ravenna-Gradara dal 9 al 10 maggio 2023 23/05/2023 13/06/2023 36070.00 36070.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z893933B58 Stipula RDO confronto di preventivi n.3367598 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 31/12/2022 03/05/2023 31060.00 31060.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

991925D58 Ordine n. 83 Trattativa n. 3731249 - fornitura Arredo scolastico LOTTO 1 - Auletrepuntozero S.r.l - per il progetto: “A scuola di talenti” nell’ambito del PNRR: Scuola 4.0 -M4C1I3.2-2022-961-P-15474 - CUP: I34D22003440006 - C.I.G.: 9991925D58 14/12/2023 --- 28270.88 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - Aggiornato il 31 dicembre 2022

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZFA38ED2E3 Ordine n 119 - Servizio di lavaggio e stiratura tende teatro Martella 09/12/2022 20/12/2022 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF8389931B Ordine n 112 - Fornitura compressore ed accessori 09/12/2022 --- 117.86 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF636EFC27 Ordine n 79 fornitura materiale igienico 30/06/2022 29/08/2022 3728.75 3728.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF5395DD9A KIT PON: 2 Forex A3 10 mm con distanziali; 200 etichette 6x4 cm; 8 usb 32 GB Avviso pubblico prot. n. OODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 31/12/2022 --- 307.38 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF535EEEB2 Fattura Differita Nr. 5/671 del 21/04/2022 02/05/2022 02/05/2022 1338.00 1338.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF35C369B Fattura Nr. 12200619580000000048 del 02/04/2022 06/04/2022 06/04/2022 511.86 511.86

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF2360E8D5 Fattura Nr. 114 del 12/05/2022 19/05/2022 19/05/2022 2445.45 2445.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF135DA33E Fattura Differita Nr. 4250 del 22/04/2022 02/05/2022 02/05/2022 373.85 373.85

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF1347CBA1 Fattura Nr. 6/11 del 14/01/2022 22/02/2022 19/12/2022 2798.22 2798.22

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF03451FF9 Ordine 49 noleggio pullman uscita didattica ROMA 23-12-2021 11/12/2021 17/01/2022 1363.64 1363.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE63755F2F Ordine n 85 - Fornitura climatizzatori con filtro antibatterico e antivirale plesso G. Rossetti 22/08/2022 27/10/2022 7964.91 7964.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE631E64BD CONTRATTO PROT N 6012 - INCARICO DI SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA di RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD/DPO) 28/05/2021 30/06/2022 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE336634B3 Fattura Nr. 23/AHVT/2022 del 20/05/2022 23/05/2022 23/05/2022 2734.24 2734.24

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE238643EF Fattura Nr. 772/2022 del 24/11/2022 25/11/2022 25/11/2022 139.80 139.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE138671BF Fattura Differita Nr. P00191 del 30/11/2022 09/12/2022 09/12/2022 3286.75 3286.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDE369CB08 Fattura Nr. 200012 del 10/06/2022 17/06/2022 17/06/2022 112.00 112.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDC372C99D Fattura Nr. 01/1446 del 20/07/2022 29/07/2022 29/07/2022 366.00 366.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDC34BE6EA Fattura Nr. 04/30/2022 del 31/01/2022 16/02/2022 16/02/2022 1600.00 1600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD836C5D45 Fattura Nr. FAPA001236 del 22/06/2022 27/06/2022 27/06/2022 148.00 148.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD8369A32D Fattura Nr. 73 del 27/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 112.13 112.13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD835F6080 Fattura Nr. 94 del 30/04/2022 03/05/2022 03/05/2022 1545.45 1545.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD7354A8E1 Fattura Nr. 1022059676 del 02/03/2022 04/03/2022 14/11/2022 337.18 337.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD433DDF43 Ordine n 45 - Fornitura scarpe antinfortunistica collaboratori scolastici 11/11/2021 17/01/2022 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD335EC72E Fornitura PC Desktop e Monitor- Convenzione Consip n 6742034 Ordine n 39 29/06/2022 06/10/2022 3923.00 3923.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD136ADDFB Contratto Prot. n. 11073 del 06/06/202. Incarico di Responsabile Protezione Dati RPD DPO anni 2021/2022 29/06/2022 --- 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD12AEE784 02/12/2019 09/12/2022 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD0383C3BD Fattura Differita Nr. 2449 del 31/10/2022 14/11/2022 14/11/2022 414.95 414.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC9358197D Contratto RDO N 2975083 Lotto 2 PON Digital Board 29/06/2022 05/10/2022 555.06 555.06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC8377E8FE Ordine n 86 - Fornitura lavasciuga pavimenti 22/08/2022 06/10/2022 2500.00 2500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC8363AF23 Fattura Nr. PA 6/21 del 05/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 75.75 75.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC6363F531 Fattura Nr. 01/1104 del 20/05/2022 23/05/2022 23/05/2022 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC53876147 Fattura Nr. 456 del 25/11/2022 29/11/2022 29/11/2022 70.00 70.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC43846248 Fattura Nr. 290 del 28/11/2022 09/12/2022 09/12/2022 260.00 260.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC43662C58 Fattura Nr. 5974/FVIAC del 25/05/2022 01/06/2022 01/06/2022 81.51 81.51

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC3376D51D Ordine n 87 - Fornitura notebook sostegno ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 30/08/2022 26/10/2022 3990.00 3990.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC135732E2 Fattura Nr. 190/2022 del 11/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 1290.00 1290.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBE2F5FCCC polizza n 582201301E assicurazione multirischio alunni e personale 17/02/2021 27/05/2022 5814.00 5814.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBC366A6B5 Fattura Nr. FPA 7/22 del 13/06/2022 17/06/2022 17/06/2022 930.00 930.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB8354D964 Fattura Nr. 9E del 17/03/2022 25/03/2022 25/03/2022 2328.57 2328.57

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB43579363 Fattura Nr. 000008/PA2022 del 31/03/2022 27/05/2022 27/05/2022 681.82 681.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB3366A739 Fattura Nr. 463 PA del 18/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 30.00 30.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB335F5E5F Fattura Nr. 91 del 30/04/2022 03/05/2022 03/05/2022 345.45 345.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAE37F6A91 Fattura Nr. 46/E del 25/11/2022 29/11/2022 29/11/2022 1560.00 1560.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAA37B31FE Fattura Nr. 01/1687 del 19/09/2022 06/10/2022 06/10/2022 390.00 390.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAA3622D92 Fattura Nr. 22/5 del 05/05/2022 11/05/2022 23/05/2022 3918.18 3918.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA938CA6B3 Ordine n 116 - fornitura servizi diretta streaming 09/12/2022 14/12/2022 312.00 312.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA835F614A Fattura Nr. 95 del 30/04/2022 03/05/2022 03/05/2022 818.18 818.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA83538C9F Fattura Nr. 168/FE del 21/02/2022 01/03/2022 01/03/2022 1095.00 1095.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA7380F8B6 Fattura Nr. 01/1889 del 10/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 56.00 56.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA737BFD1F Fattura Nr. 638/2022 del 30/09/2022 17/10/2022 17/10/2022 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA6372D77E Fattura Nr. 111 del 01/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 1500.00 1500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA438B7277 Fattura Nr. 457 del 25/11/2022 29/11/2022 29/11/2022 44.00 44.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA237E131C Fattura Nr. 130 del 28/09/2022 06/10/2022 06/10/2022 91.01 91.01

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA137B20DC Fattura Nr. 933/00 del 20/09/2022 06/10/2022 06/10/2022 100.00 100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA035C0343 Fattura Nr. 103 del 08/04/2022 20/04/2022 20/04/2022 162.00 162.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9735D5028 Fattura Nr. 000016/PA2022 del 12/04/2022 20/04/2022 20/04/2022 990.91 990.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9635483C0 Fattura Differita Nr. 125/INGR del 28/02/2022 04/03/2022 04/03/2022 2931.00 2931.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9535F4A85 Fattura Nr. FAPA000709 del 09/04/2022 20/04/2022 20/04/2022 40.33 40.33

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z923001342 CONTRATTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENTE PROT N 13422 DEL 29/12/2020 03/02/2021 26/01/2022 1529.50 1529.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9136CECE4 Fattura Nr. PA 9/21 del 27/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 320.50 320.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8F385978D Ordine n 103 - Fornitura fasciatoi per plesso infanzia 09/12/2022 19/12/2022 882.00 882.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8F36BE2A5 Fattura Nr. 58 del 26/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8C360B6CA Fattura Nr. 3864/FVIAC del 21/04/2022 02/05/2022 02/05/2022 305.12 305.12

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8734ABA88 Ordine n 6 Noleggio pianoforti Scuola Secondaria Rossetti 29/06/2022 13/07/2022 936.00 936.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z84366A652 Fattura Nr. EFAT/2022/1231 del 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8335EDACC Fattura Differita Nr. 2620/PA del 14/04/2022 20/04/2022 20/04/2022 952.00 952.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8135C1270 Fattura Nr. 62 del 01/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 977.27 977.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8134A52F2 Contratto Prot. n 14173 del 30/12/2021. Incarico di RSPP e Medico competente anno 2022 29/06/2022 14/12/2022 1529.50 1529.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7B361AD35 Fattura Nr. 29/02 del 29/04/2022 19/05/2022 19/05/2022 8494.00 8494.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7B3588FB1 Fattura Nr. B00001 del 10/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7A388B8D1 fattura n. V3-34468 del 2.12.2022 -Ordine n 110 - Materiale didattico alunni con disagio e diverse abilità 09/12/2022 14/12/2022 2391.24 2391.24

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7A36A7FF0 Fattura Nr. 229 del 15/06/2022 17/06/2022 17/06/2022 35.00 35.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7938ADF92 Ordine n 123 - Stipula RDO Trattativa diretta n 3326775 Laboratori STEM “INFO TEKNO LAB 8K” 15/12/2022 --- 12459.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z79363D6A2 Fattura Nr. 57/2022/01 del 19/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 863.64 863.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7338FF4FF Ordine n 122 - Servizio di montaggio tende teatro Martella 15/12/2022 19/12/2022 100.00 100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7335F5FC0 Fattura Nr. 93 del 30/04/2022 03/05/2022 03/05/2022 1136.36 1136.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z723816306 Fattura Nr. 200042/22 del 14/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 688.50 688.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z723646FA9 Fattura Nr. 145 del 10/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 165.00 165.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6F38FFBC3 Ordine n 121 - Fornitura accessori per strumenti musicali 09/12/2022 19/12/2022 543.00 543.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6D3472F74 Ordine n 55 - Fornitura del Corso di formazione docenti e-learning “Classi Tempesta” con Stefano Rossi 16/12/2021 02/02/2022 3552.00 3552.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6937EDA78 Ordine 94 - Servizio di formazione RLS 09/12/2022 14/12/2022 400.00 400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z693541E66 Fattura Nr. 000001/PA2022 del 01/03/2022 04/03/2022 04/03/2022 1136.36 1136.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z69346DA0E Ordine m 53 - Fornitura del servizio guide e noleggio auricolari uscita didattica del 23/12/2021 a Roma 17/12/2021 26/01/2022 672.00 672.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z613581307 Fattura Nr. 7/A del 23/03/2022 24/03/2022 24/03/2022 240.00 240.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5F37F69DD Fattura Nr. 04/115/2022 del 03/10/2022 17/10/2022 17/10/2022 120.00 120.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5F36EA464 Ordine MEPA 15213 SOFTWARE ORARIO FACILE 2020 30/06/2022 13/07/2022 1100.00 1100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5E38760F8 Fattura Differita Nr. 7263/01 del 15/11/2022 25/11/2022 25/11/2022 329.62 329.62

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5937BCBAA Fattura Nr. 771/2022 del 24/11/2022 25/11/2022 25/11/2022 360.00 360.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z59357935F Fattura Nr. 000002/PA2022 del 15/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z56389657B Fattura Differita Nr. 16076 del 23/11/2022 25/11/2022 25/11/2022 1042.50 1042.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z56385A3A4 Fattura Nr. 236/10 del 31/10/2022 22/11/2022 22/11/2022 650.00 650.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5637DB321 Fattura Nr. 155/11 del 26/09/2022 28/09/2022 28/09/2022 43.68 43.68

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5636C4BE1 Fattura Nr. 7533/FVIAC del 21/06/2022 27/06/2022 27/06/2022 767.54 767.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4F352AF8F Fattura Differita Nr. 680/FVIDF del 22/02/2022 01/03/2022 01/03/2022 1333.91 1333.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4D386F27F Fattura Nr. FAPA002385 del 10/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 695.40 695.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z46372D235 Fattura Nr. 2022-71-0000665 del 20/07/2022 08/08/2022 08/08/2022 3851.52 3851.52

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z462AEE84A 02/12/2019 22/11/2022 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z443547097 Fattura Differita Nr. 126/INGR del 28/02/2022 04/03/2022 04/03/2022 672.15 672.15

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z423831C0B Fattura Nr. 745/2022 del 04/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z42358AE69 Fattura Nr. 2428/FVIAC del 14/03/2022 24/03/2022 24/03/2022 1206.01 1206.01

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3E3754779 Fattura Nr. 85 del 29/07/2022 08/08/2022 08/08/2022 122.95 122.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3A35F2F0D Fattura Differita Nr. 5/672 del 21/04/2022 02/05/2022 02/05/2022 3345.00 3345.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3A2AEE7FF 02/12/2019 22/11/2022 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3938ED1DA Ordine n 118 - Fornitura materiale di ferramenta 09/12/2022 14/12/2022 105.00 105.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3834C9074 Fattura Nr. 65/2022 del 17/02/2022 22/02/2022 22/02/2022 737.70 737.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3635F5EFF Fattura Nr. 92 del 30/04/2022 03/05/2022 03/05/2022 345.45 345.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z352AEE89C 02/12/2019 --- 300.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3436D38D0 Ordine n 78 Servizi di pulizia, tinteggiatura e sanificazione 30/06/2022 13/07/2022 990.00 990.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z33384626B Fattura Nr. 734/2022 del 04/11/2022 14/11/2022 14/11/2022 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z323534E6C Fattura Differita Nr. V3-5709 del 18/02/2022 01/03/2022 01/03/2022 721.80 721.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2B360F0F7 Fattura Nr. 000035/PA2022 del 06/05/2022 11/05/2022 19/05/2022 1563.64 1563.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z26352126B Fattura Differita Nr. 31/10 del 28/02/2022 10/03/2022 10/03/2022 1709.82 1709.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z24384F368 Fattura Differita Nr. V3-33220 del 25/11/2022 09/12/2022 09/12/2022 884.80 884.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2336C9E38 Ordine n 76 fornitura ventilatori 30/06/2022 13/07/2022 68.69 68.69

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2335FF2D4 Fattura Nr. 73/FPA1 del 22/04/2022 02/05/2022 02/05/2022 672.00 672.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2035CF446 Fattura Nr. 6 del 12/05/2022 13/05/2022 13/05/2022 1450.82 1450.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1F358EA97 Fattura Nr. 370A del 04/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 819.67 819.67

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1A36457F1 Fattura Differita Nr. V3-15510 del 11/05/2022 13/05/2022 06/06/2022 815.78 815.78

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z193570B7C Fattura Differita Nr. V3-17359 del 26/05/2022 06/06/2022 27/06/2022 1724.33 1724.33

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z17361ADB5 Fattura Nr. 23/2022/03 del 30/04/2022 11/05/2022 11/05/2022 3636.36 3636.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1735DF2BB Fattura Nr. 05/FE del 23/05/2022 26/05/2022 26/05/2022 1470.00 1470.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1638ED043 Ordine n 117 - Fornitura stampe seminario informativo sportello 09/12/2022 14/12/2022 375.30 375.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z14356E4E1 Fattura Nr. 225/2022 del 29/03/2022 04/04/2022 04/04/2022 7493.55 7493.55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z123927883 Ordine n 124 - Fornitura materiale di cancelleria orientamento/open day 16/12/2022 --- 242.87 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z123552735 Fattura Nr. 01/591 del 23/02/2022 01/03/2022 01/03/2022 545.00 545.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z103621A9D Fattura Nr. 106 del 07/05/2022 11/05/2022 11/05/2022 2527.27 2527.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0F38F946E Ordine n 120 - Fornitura materiale divulgativo open day 09/12/2022 14/12/2022 377.75 377.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0F35F5C54 Fattura Nr. 79 del 23/04/2022 02/05/2022 02/05/2022 1545.45 1545.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0E3580E4E Fattura Nr. 01/864 del 04/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0E30EBD31 Spese postali conti di credito gennaio 2021 04/06/2021 26/05/2022 151.24 151.24

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0839339E9 Stipula RDO confronto di preventivi n. 3368192 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 Cod. Progetto 13.1.5AFESRPON-AB-2022-72 31/12/2022 --- 29227.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z07353F060 Fattura Nr. 36/PA del 17/02/2022 21/02/2022 21/02/2022 447.00 447.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z072F04C80 Ordine n 47 - Proroga contratto noleggio pianoforti 11/12/2021 17/01/2022 327.87 327.87

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z04389E65F Ordine n 113 - Fornitura arredi scuola primaria 09/12/2022 --- 1599.40 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0334D153D Fattura Nr. 1710000036 del 20/01/2022 16/02/2022 16/02/2022 1000.00 1000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

9125431FDF Contratto RDO N 2975083 Lotto 1 PON Digital Board 29/06/2022 05/10/2022 54952.70 54952.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO - Aggiornato il 31 gennaio 2021

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZFA330DA1B ORDINE N 27 - Fornitura camici da lavoro collaboratori scolasticici 15/09/2021 08/10/2021 306.00 306.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF83356758 Ordine n 37 - Fornitura Tesserini di badge marcatempo elettronico 06/10/2021 10/12/2021 107.00 107.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF03451FF9 Ordine 49 noleggio pullman uscita didattica ROMA 23-12-2021 11/12/2021 --- 1363.64 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF0335FF1F Ordine n 40 - Duplicazioni chiavi istituto 08/10/2021 14/10/2021 160.00 160.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEA27D39BB NOLEGGIO LIM CONTRATTO MEPA 3414650 01/04/2019 --- 4320.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE932DD1E5 Ordine MEPA n 6318971 del 30/08/2021 - Rinnovo servizi dominio internet www.icrossettivasto.edu.it 30/08/2021 21/09/2021 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE8337AE55 Ordine n 41 - Fornitura materiale igienico e di pulizia - ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41 15/10/2021 24/11/2021 6261.62 6261.62

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE631E64BD CONTRATTO PROT N 6012 - INCARICO DI SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA di RESPONSABILE PROTEZIONE DATI RPD/DPO) 28/05/2021 --- 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDC331670D Ordine n. 31- Fornitura servizio di pulizia straordinaria e sanificazione locali scolastici Plesso S.Lucia 17/09/2021 14/10/2021 900.00 900.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD82D1E01A Contratto n 4896 Incarico Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) ai sensi dell'art. 39, par 1, del Regolamento Europeo 679/2016. 19/05/2021 24/05/2021 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD433DDF43 Ordine n 45 - Fornitura scarpe antinfortunistica collaboratori scolastici 11/11/2021 --- 655.66 455.66

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD2311C696 Ordine n 9 - Firma digitale Token con CNS 23/03/2021 24/05/2021 120.00 120.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD230BC245 Ordine MEPA n 6039754 del 22/02/2020 - Fornitura materiale elettronico kit LIM 22/02/2021 17/03/2021 493.00 493.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD12AEE784 INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-TR01-KA229-074390_4 02/12/2019 --- 1500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCF320ED7E Ordine n 19 - Fornitura materiale di cancelleria saluti di fine anno 09/06/2021 13/07/2021 109.55 109.55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCC320EDAA Ordine n 20 - Fornitura palloncini gonfiati ad Elio 09/06/2021 15/07/2021 311.41 311.41

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCB2FAE070 Ordine n 51 del 0/12/2020 - Spostamento LIM e Monitor plesso di Scuola secondaria di I grado G. Rossetti 10/12/2020 --- 390.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC931CEB49 Ordine n 18 - Sistemazione laboratorio di informatica e configurazione notebook 20/05/2021 26/05/2021 350.06 350.06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC42F34648 Ordine MEPA n 5852094 del 13/11/2020 - Fornitura materiali Piano delle arti progetto - Together for Creativity 14/11/2020 --- 1079.13 344.71

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBE2F5FCCC ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO TRIENNIO 2021/2023 01/01/2021 --- 15000.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBC332E1B6 Ordine n 32 - Corso di formazione personale scolastico per la sommonistrazione di farmaci 24/09/2021 24/11/2021 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBA32D661F Ordine n 21 del 26/08/2021 - Ripristino funzionamento rete dati ed internetuffici 26/08/2021 21/09/2021 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB631A563B Ordine MEPA n 6161077 del 11/05/201 - Rinnovo applicazione di Istituto per dispositivi mobili per piattaforme Android e Apple. 04/05/2021 24/05/2021 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB532ED27D Ordine MEPA n 6326781 del 04/09/2021- Fornitura dei registri di classe e di sostegno per la scuola dell’infanzia e dei registri dei verbali per la scuola secondaria di I grado 04/09/2021 21/09/2021 174.60 174.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB132FCA73 Ordine n 26 - Fornitura materiale di reintegro dispositivi igienizzanti COVID e cassette pronto soccorso ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41 09/09/2021 --- 3372.00 1686.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAE307AE2C Contratto di assistenza e consulenza On LIne E.f. 2021 Prot. n. 1245 del 04/02/2021 03/02/2021 28/04/2021 737.70 737.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA833CBBF8 Ordine MEPA n 6450359 - Spostamento LIM di proprietà dell’Istituto e sostituzione lampada proiettore 08/11/2021 10/12/2021 460.00 460.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA332F0586 Ordine n 24 - Fornitura materiale di pulizia ed igienizzazione ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41 06/09/2021 08/10/2021 3878.90 3878.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA32FC9E8E Ordine n 53 del 15/12/2020 - Camici da lavoro per i collaboratori scolastici 15/12/2020 --- 190.50 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA233A71FE Ordine n 42- Realizzazione di impianto telefonico presso la sede della segreteria di Via Giulio Cesare. 27/10/2021 21/12/2021 850.00 850.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA0341F813 Ordine MEPA 6498674 - Attivazione piattaforma Google Meet con upgrade Teaching and Learning per riunioni fino a 250 partecipanti 27/11/2021 20/12/2021 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA0312A662 Ordine MEPA n 6101043 - Determina fornitura caricabatterie per notebook e pc desktop 27/03/2021 11/05/2021 176.00 176.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9F344C778 Ordine n 48 noleggio pullman uscita Mosciano Sant'Angelo 17 Dicembre 2021 11/12/2021 20/12/2021 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z923001342 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE + MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 01/01/2021 --- 1529.50 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z922C1AF6C Contratto Prot 2076 del 18/02/2020 di fornitura Contratto di fornitura di corsi di formazione per i lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. lgs 81/08 – Accordo Stato Regioni del 21/11/2011 rivolto ai lavoratori dell’Istituto 18/02/2020 --- 1630.00 400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8D30D8456 Ordine MEPA n 6055372 del 03/03/2021 - Fornitura dispositivi didattica Articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020 03/03/2021 28/04/2021 7450.00 7450.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8A3335D80 Ordine n 33 - Fornitura materiale informatico uffici di segreteria 28/09/2021 08/10/2021 719.00 719.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8731A574A Ordine n 16 - Abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esp. Amm./Agenda della scuola 2020/2021 04/05/2021 24/05/2021 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z873117D6D Ordine MEPA n 6090517 del 23/03/2021 - Fornitura materiale di cancelleria 23/03/2021 --- 5157.99 1719.33

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z853463700 Ordne n 51 - noleggio pullman con conducente uscita didattica del 20/12/2021 a Roma 14/12/2021 21/12/2021 1081.82 1081.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7B307AF22 Rinnovo servizi piattaforma CLOUD E.F. 2021 03/02/2021 08/03/2021 1290.00 1290.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6D3472F74 Ordine n 55 - Fornitura del Corso di formazione docenti e-learning “Classi Tempesta” con Stefano Rossi 16/12/2021 --- 3552.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6C3472466 Ordine m 54 - Fornitura materiale didatico per eventi 17/12/2021 21/12/2021 77.32 77.32

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6A335A128 Ordine n 38 -Fornitura materiale di reintegro Kit di pronto soccorso - ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41 07/10/2021 24/11/2021 527.50 527.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z69346DA0E Ordine m 53 - Fornitura del servizio guide e noleggio auricolari uscita didattica del 23/12/2021 a Roma 17/12/2021 --- 672.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5E346CB53 Ordine n 52 - Installazione monitor Scuola Secondaria di I grado 15/12/2021 21/12/2021 50.00 50.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5B32F1C47 Ordine n 25 del 06/09/2021 - Fornitura materiale per segnaletica COVID e di protezione personale 07/09/2021 14/10/2021 1401.00 1401.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5733A764A Ordine n 43 - Duplicazione chiavi cancello Plesso S. Lucia 27/10/2021 24/11/2021 9.00 9.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z53307AD2D servizio di assistenza applicativi Axios anno 2021 03/02/2021 08/03/2021 1780.00 1780.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z512FFD3A8 Liquidazione copertura polizza Multi Rischi Helvetia Sezione Elettronica Helvetia 48120619 28/12/2020 --- 1000.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4E3350785 Ordine n 36 - Servizio di pulizia straordinaria plesso S. Lucia - ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41. 05/10/2021 14/10/2021 1500.00 1500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4D2F41767 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE AI SENSI DELL’ART. 2229 E SEGG. - Sportello Psicologo - N. 13318 29/12/2020 --- 1600.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4733111CA Ordine n 28 - Fornitura carta, fotocopie e materiale elettrico 16/09/2021 08/10/2021 729.83 729.83

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z462AEE84A INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-ES01-KA229-065576_3 02/12/2019 --- 1500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z452EDD715 Ordine n 43 - Spostamento LIM Istituto Plesso Martella 21/10/2020 --- 1200.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3D31578C7 Ordine n 14 - Fornitura materiale di reintegro cassette di sicurezza 13/04/2021 28/04/2021 234.58 234.58

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3C335F9BF Ordine n 39 - Servizio di allestimento e presentazione evento per l'inaugurazione area sportiva plesso Rossetti 08/10/2021 29/10/2021 220.00 220.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3A2AEE7FF INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-RO01-KA229-063260_3 02/12/2019 --- 1500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z383292514 Saldo contratto di noleggio LIM ordine MEPA 3414650 del 23/12/2016 28/07/2021 23/08/2021 2160.00 2160.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z352AEE89C NOMINA ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMU + Convenzione n. 2019-1-EE01-KA229-051681_4 02/12/2019 --- 1500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z32314E8A0 Ordine n 13 - Fornitura materiale igienico e di pulizia 10/04/2021 28/04/2021 998.75 998.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z303311E38 Ordine n 29 - Fornitura termometri infrarossi - ex art. 31, comma 1 del DL 22 marzo 2021, n 41. 16/09/2021 14/10/2021 555.00 555.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z27306CF7F Ordine n 2 - Fornitura materiale di pulizia 29/01/2021 19/02/2021 95.00 95.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z233142469 Ordine n 11 - Fornitura oculari per microscopio 07/04/2021 28/04/2021 63.38 63.38

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z23306CE6B ORDINE N 1 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO 29/01/2021 19/02/2021 598.45 598.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z223312927 Ordine n 30 - Fornitura materiale di ferramenta 16/09/2021 08/10/2021 363.50 363.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1A314764E Ordine MEPA n 6116640 del 09/04/2021 - Fornitura defribillarote ed accessori 09/04/2021 11/05/2021 939.00 939.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0E30EBD31 Spese postali conti di credito gennaio 2021 04/06/2021 --- 140.37 100.29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0E2C1AF24 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI GENNAIO/DICEMBRE 2020 29/02/2020 --- 324.96 113.47

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z083349782 Ordine n 35 - Fornitura materiale per pulizia esterno edifici scolastici 02/10/2021 14/10/2021 107.50 107.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z062FF362D CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRIVI E.F. 2021 01/01/2021 --- 2337.33 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z052DD4BDB COMMISSIONI A CARICO ENTE CONVENZIONE DI CASSA 09/07/2020 --- 762.00 2.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z04344B925 Ordine MEPA n 6531458 - Evento formativo blended “La Scuola Orientante” con Stefano Rossi 11/12/2021 17/12/2021 550.00 550.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z033336346 Ordine n 34 - Fornitura accessori IPAD 28/09/2021 08/10/2021 330.00 330.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti" - Aggiornato il 31 gennaio 2021

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z042B54E83 Polizza Multi Rischie Helvetia Sezione Elettronica 28/12/2019 30/06/2020 1369.00 1369.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z042D3507C ORDINE MEPA 5550169 - Fornitura applicazione di Istituto per dispositivi mobili 09/06/2020 02/07/2020 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z042D3A6C4 ONDINE N 21 - FORNITURA MATERIALE SALUTI DI FINE ANNO 09/06/2020 18/06/2020 75.25 75.25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z052DD4BDB COMMISSIONI A CARICO ENTE CONVENZIONE DI CASSA 09/07/2020 --- 762.00 2.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z062E92A99 Ordine n 38 - Dispenser carta igienica 02/10/2020 30/10/2020 1344.00 1344.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z072C21B11 fornitura di biglietti terza mobilità transnazionale verso la Turchia– Progetto ERASMUS + azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “Moc Matematyki - The power of malths” CONVENZIONE 2018-1-PL01-KA229-050640_4. 18/02/2020 26/02/2020 2425.02 2425.02

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z072F04C80 Contratto Prot. n 10851 del 31/10/2020 - Noleggio pianoforti ed accordatura A.S. 2020_2021 31/10/2020 16/11/2020 918.03 918.03

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0E2C1AF24 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI GENNAIO/DICEMBRE 2020 29/02/2020 --- 324.96 113.47

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z142B61EC3 Contratto di noleggio fotocopiatrici E.F. 2020 Prot. 15188 del 30/12/2020 uffici di segreteria 30/01/2020 21/12/2020 2337.33 2337.33

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z142C1EE87 fornitura biglietti seconda mobilità transnazionale verso la Romania – Progetto ERASMUS + azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “çopte yatan servet – fortune in garvbage” CONVENZIONE 2019-1-TR01-KA229-074390_4 18/02/2020 26/02/2020 1316.54 1316.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z142E8C47B Ordine n 41 - Fornitura lavasciuga pavimenti art. 231,c.1 del D.L. 34/2020 30/09/2020 26/10/2020 6154.00 6154.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z232BCC3FF Contratto di assistenza e consulenza On LIne E.f. 2020 Prot. n. 1543 del 05/02/2020 10/02/2020 14/02/2020 737.70 737.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z232E27AAC Ordine n 28 - Fornitura materiale per segnaletica COVID 04/09/2020 26/10/2020 5150.50 5150.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z252E0D0B5 ORDINE MEPA N. 5663117 DEL 04/09/2020 - REGISTRI DI CLASSE DOCENTI DI SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA E DEI VERBALI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 04/09/2020 30/09/2020 193.80 193.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2C2C36E7A Ordine n 11 - Fornitura materiale igienico emergenza sanitaria 29/02/2020 18/05/2020 329.16 329.16

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2C2CCCFA5 Ordine n. 17 fornitura materiale igienico emergenza sanitaria art. 77 del DL 18-2020 24/04/2020 09/12/2020 5959.31 5959.31

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2D2D76BD0 Ordine n 26 - Corso di formazione ed informazione del personale scolastico sul rischio anti-contagio COVID 19 26/06/2020 30/09/2020 700.00 700.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3326DC151 SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI GENNAIO/DICEMBRE 2019 01/04/2019 18/02/2020 750.61 109.04

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z352AEE89C NOMINA ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMU + Convenzione n. 2019-1-EE01-KA229-051681_4 02/12/2019 --- 1500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z362F04D67 Ordine n 45 - assistenza tecnico informatica per installazione cavo di rete e collegamento pc e stampanti Presidenza ed ufficio collaboratori Plesso G. Rossetti 31/10/2020 16/11/2020 169.90 169.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z392E2867C Ordine n 29 - Fornitura dispositivi automatici igienizzazione e disinfezione 04/09/2020 26/10/2020 9080.00 9080.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3A2AEE7FF INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-RO01-KA229-063260_3 02/12/2019 --- 1500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3E25E9F82 CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.F. 2019 26/02/2019 25/01/2020 3011.40 261.76

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3F2C0B49A ORDINE N 7 fornitura di materiale di promozione Progetto ERASMUS + azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “Unblocking Limits Togheter” CONVENZIONE 2019-1-ES01-KA229-065576_3 18/02/2020 28/04/2020 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z432A50BC1 Spostamento LIM plessi "G. Rossetti" e "S. Lucia" 23/10/2019 25/01/2020 540.00 540.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z442D3FF97 Abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esp. Amm./Agenda della scuola 2098/2020 09/06/2020 18/06/2020 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z452E8C4F1 Ordine n 40 - Servizi specialistici segnaletica di sicurezza COVID 19 - art. 231 DL 34 del 19/05/2020 30/09/2020 24/10/2020 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z452EDD715 Ordine n 43 - Spostamento LIM Istituto Plesso Martella 21/10/2020 --- 1200.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z462AEE84A INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-ES01-KA229-065576_3 02/12/2019 --- 1500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4D2F41767 CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE AI SENSI DELL’ART. 2229 E SEGG. - Sportello Psicologo - N. 13318 29/12/2020 --- 1600.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z512FFD3A8 Liquidazione copertura polizza Multi Rischi Helvetia Sezione Elettronica Helvetia 48120619 28/12/2020 --- 1000.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z532D3A487 Ordine 19 - Fornitura materiale di ferramenta 09/06/2020 16/06/2020 341.60 341.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z552D9240A Ordine n 27 rinnovo ABBONAMENTO BERGANTINI RASSEGNA GIURIDICA anno 2020 07/07/2020 07/07/2020 109.00 109.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z572E4FF21 Ordine n 31 - Rinnovo servizio dominio icrossettivasto.edu 16/09/2020 26/10/2020 84.82 84.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z612ECD1FB Ordine n 42 - Fornitura materiale di ferramenta 21/10/2020 30/10/2020 220.77 220.77

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z642CBCF26 Fornitura stampante personale Laser LED a Colori A4 lavoro agile 20/04/2020 05/06/2020 156.24 156.24

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6A2CB4A71 Ordine MEPA n 5470635 del 15/04/2020 - Fornitura notebook lavoro agile 16/04/2020 05/06/2020 4376.26 4376.26

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6C2E5C205 Ordine MEPA n 5709250 - Fornitura materiale di protezione individuale personale scuola 28/09/2020 24/10/2020 1552.00 1552.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7016A2404 CONVENZIONE DI CASSA - COMPRETENZE AL 31/12/2019 14/04/2018 12/05/2020 2800.00 174.99

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z792F3AF91 Ordine MEPA n 5853032 del 14/11/2020 - Fornitura attrezzature informatiche Piano delle arti progetto Together for Creativity 14/11/2020 21/12/2020 3488.54 3488.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z802D416A0 Ordine n 25- Fornitura di supporto tecnico logistico manifestazioni e concerti dicembre 2019 09/06/2020 10/06/2020 400.00 400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z862E7A48E Ordine MEPA 730631- Fornitura termoscanner finanziamenti art. 231 DL 34 del 19/05/2020 28/09/2020 30/10/2020 13108.00 13108.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8B295A320 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE 29/11/2019 14/02/2020 4122.72 2027.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8D2E929BA Ordine n 39 - interventi tecnici per ripristino rete e pc per spostamento uffici di segreteria 02/10/2020 26/10/2020 690.00 690.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8F2B710C1 Rinnovo assistenza software AXIOS E.F. 2020 10/02/2020 26/02/2020 1780.00 1780.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z922C1AF6C Contratto Prot 2076 del 18/02/2020 di fornitura Contratto di fornitura di corsi di formazione per i lavoratori ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. lgs 81/08 – Accordo Stato Regioni del 21/11/2011 rivolto ai lavoratori dell’Istituto 18/02/2020 --- 1630.00 400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z932AE8D45 ORDINE N 64 LAMPADA VIDEOPROIETTORE 29/11/2019 05/06/2020 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z932BCC3CA Rinnovo servizi piattaforma CLOUD E.F. 2020 10/02/2020 14/02/2020 1290.00 1290.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z932CB48BF Ordine MEPA n 5471958 del 16/04/2020 - Fornitura dispositivi didattica a distanza ART.120 DL18/20 Lettera B CAP.8107 MIN.ISTR. DISP. CONNETTIVITA DIGIT. 16/04/2020 18/05/2020 6365.70 6365.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z972BC5904 Viaggio d’istruzione Beach&Volley School SPRING 2020 a Scanzano Ionico - Matera – Trani dal 13 al 16 maggio 2020 07/02/2020 03/04/2020 3293.00 3293.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z972D3FA82 ORDINE N 23 - Ripristino pc ufficio personale 09/06/2020 10/06/2020 60.00 60.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z992BCB7AE Ordine n 2 fornitura materiale attività sportiva Scuola secondaria di I grado "G. Rossetti" 04/02/2020 04/02/2020 495.58 495.58

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9C2D3F9E5 ORDINE N 22 Fornitura materiale di cancelleria e tecnico 09/06/2020 10/06/2020 292.80 292.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9E2E5CA98 ORDINE N 32 - MATERIALE PER SEGNALETICA ESTERNA ED INTERNA ISTITUTO COVID 19 28/09/2020 26/10/2020 1001.50 1001.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9E2EE1A36 Ordine n 44 - Stazioni HUB per periferiche USB ricarica termoscanner 23/10/2020 30/10/2020 70.00 70.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA32C1C5A7 fornitura biglietti seconda mobilità transnazionale verso l’Estonia – Progetto ERASMUS + azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “Skillful Thinking - Active Learning” CONVENZIONE 2019-1-EE01-KA229-051681_4 18/02/2020 26/02/2020 3037.75 3037.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA32FC9E8E Ordine n 53 del 15/12/2020 - Camici da lavoro per i collaboratori scolastici 15/12/2020 --- 190.50 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB02B6D8F0 Contratto prot. n. 192 del 09/01/2020 incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente E.F. 2020 18/02/2020 21/12/2020 1529.50 1529.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB22E7DD84 Ordine n 34 - Fornitura materiale di puilizia 28/09/2020 16/11/2020 693.80 693.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC42F34648 Ordine MEPA n 5852094 del 13/11/2020 - Fornitura materiali Piano delle arti progetto - Together for Creativity 14/11/2020 --- 1079.13 344.71

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC62F541B9 Ordine MEPA n 5867977 del 20/11/2020 - Fornitura servizi Piattaforma Meet + formazione utilizzo account - Per connessioni fino a 250 utenti. - tecnico dedicato per supporto e asstenza 20/11/2020 11/12/2020 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC72E7D282 Corso di Formazione lavoratori “ rientro a scuola in sicurezza” emergenza covid-19 per personale scolastico. 28/09/2020 24/10/2020 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCA2FAAC34 Ordine MEPA n 5919768 del 11/12/2020 - Corso di formazione specialistica manageriale e risorse umane: Educazione del Cuore: orientamento ai tempi della pandemia Covid-19 11/12/2020 21/12/2020 400.00 400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCB2FAE070 Ordine n 51 del 0/12/2020 - Spostamento LIM e Monitor plesso di Scuola secondaria di I grado G. Rossetti 10/12/2020 --- 390.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCC2B0AC20 Fornitura stampe materiale informativo eventi e manifestazioni 03/12/2019 25/01/2020 757.50 757.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCD2A6F106 Ordine n 58 Spostamento monitor in noleggio classe 2G Rossetti 31/10/2019 30/06/2020 50.00 50.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD12AEE784 INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-TR01-KA229-074390_4 02/12/2019 --- 1500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDD2890DD6 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) AI SENSI DELL'ART. 39, PAR 1, DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016. 24/05/2019 05/06/2020 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE12BF8EFC Ordine n 6 fornitura materiale per piccola manutenzione e di ferramenta 10/02/2020 26/02/2020 286.76 286.76

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEA27D39BB NOLEGGIO LIM CONTRATTO MEPA 3414650 01/04/2019 --- 4320.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZED2F6114F Ordine n 50 - Fornitura carta uffici di segreteria 27/11/2020 09/12/2020 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF32CBEDD9 Fornitura di ulteriori dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di didattica a distanza alunni 23/04/2020 08/06/2020 6365.70 6365.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF52BC91BA Ordine MEPA n 5348906. Fornitura carta e materiale cancelleriacScuola secondaria di I grado "G. Rossetti" 04/02/2020 14/02/2020 342.53 342.53

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF52F608AE Ordine n 50 - Fornitura materiale igienico e di pulizia 27/11/2020 11/12/2020 703.80 703.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti" - Aggiornato il 21 gennaio 2020

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZB627B06A Fornitura poltroncine operative e direzionale uffici di segreteria 21/03/2019 13/05/2019 1182.00 1182.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B42A1F58F Ordine n 46 - formazione personale Segreteria Cloud 10/10/2019 12/11/2019 82.80 82.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z042B54E83 Polizza Multi Rischie Helvetia Sezione Elettronica 28/12/2019 --- 1000.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z082881055 Ordine n. 29 materiale divulgativo Mostra Oltre le apparenze e progetto TG NOI 23/05/2019 10/07/2019 25.00 25.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z082891719 Ordine n 30 Fornitura stampe progetto La scuola giardino 24/05/2019 29/05/2019 151.73 151.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z09289F4F4 Ordine 34 Supporto tecnico logistico concerti orchestra giovanile "Gabriele Rossetti" - dal 29 maggio al 07 giugno 2019 29/05/2019 07/06/2019 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0A268B4CB INCARICO RSPP A.F. 2019 26/02/2019 09/12/2019 1500.00 1500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0B25E9C8C Ordine n.50 - Sistemazione laboratorio di informatica e rete uffici di segreteria 29/12/2018 31/12/2019 1611.34 1611.34

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0D273FB1F COMPENSO CONTRATTO DI PRESTAZIONE "LABORATORIO DI LETTORE MADRELINGUA" 28/06/2019 10/07/2019 2826.20 2826.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0F26804AD Fattura n. 11/2019 del 11/01/2019 - Contratto assistenza On Line uffici di segreteria 26/02/2019 11/03/2019 737.70 737.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z11208166F fattura n. 000000001294 del 06/03/2018 - Pagamento premio assucirazione alunni e personale scolastico 20/03/2019 31/12/2019 5733.00 5733.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z112A41006 SERVIZIO DI BIGLIETTERIA MOBILITà mobilità transnazionale verso la Lituania per il progetto ERASMUS+ azione chiave 2- Partenariati per scambi tra Scuole denominato “Skillful Thinking-Active” conv. n. 2019-1-EE01-KA229-051681_4. 22/10/2019 12/11/2019 1759.44 1759.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z172A1EF85 Ordine n. 45 - Lavaggio tappeto 10/10/2019 25/11/2019 33.00 33.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1B23D83BA Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) 29/12/2018 31/12/2019 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1D2A7C75F Noleggio pullman con condicenti per l'uscita didattica del 08/11/2019 a Pescara Teatro Corcus 05/11/2019 02/12/2019 700.00 700.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z202997249 ORDINE N. 5068867 - Ordine registri vari e materiale di cancelleria 29/08/2019 17/09/2019 531.42 531.42

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z21287A74C Rinnovo servizi dominio icrossettivasto 02/05/2019 11/06/2019 25.00 25.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2227AFF1E Fornitura sedie teatro scuola Secondaria "G. Rossetti" 21/03/2019 13/05/2019 529.10 529.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2228992C8 Allestimenti tecnici concerti corale ed orchestra giovanile del 02 e 06 giugno 2019 presso Palazzo d'Avalos 28/05/2019 07/06/2019 750.00 750.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z272897E8F Ordine MEPA 4967867 del 28/05/2019 Fornitura materiale di reintegro armadietti pronto soccorso 28/05/2019 05/06/2019 460.16 460.16

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z272AECA5D Fornitura biglietti seconda mobilità C2 - Irlanda - ERASMUS CONVENZIONE 2019-1-ES01-KA229-065576_3 02/12/2019 09/12/2019 1043.50 1043.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z28281D1F8 RDO 2310857 Lotto 1: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-97 Progetto “UNA SCUOLA CHE GUARDA OLTRE” 26/10/2019 12/12/2019 13485.00 13485.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2A261FBDF fattura n. 43 del 19/12/2018 - Ordine n.42 - Materiale divulgativo Open day e concerto di Natale 21/12/2018 31/12/2019 571.00 571.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3326DC151 fattura n. 8719095724 del 29/03/2019 - Spese Postali Conti di Credito mese di gennaio 01/04/2019 --- 641.57 641.57

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z352AEE89C NOMINA ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMU + Convenzione n. 2019-1-EE01-KA229-051681_4 02/12/2019 --- 1500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3A2AEE7FF INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-RO01-KA229-063260_3 02/12/2019 --- 1500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3C2A87C4A Contratto di noleggio pianoforti A.S. 2019/2020 07/11/2019 12/11/2019 737.70 737.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3D279FCB0 interventi tecnici e assistenza hardware 20/03/2019 01/04/2019 400.00 400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3E25E9F82 Contratto di noleggio fotocopiatrici A.F. 2019 - Segreteria 26/02/2019 --- 3011.40 2749.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4227A300A Ordine MEPA N.4849408 FORNITURA MATERIALE SCUOLA IN OSPEDALE 19/03/2019 05/04/2019 450.42 450.42

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z43249595F fattura n. 000273/PA18 del 09/11/2018 - Uscita didattica del 08/11/2018 a Roma 26/02/2019 11/06/2019 16363.65 11959.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z432A50BC1 Spostamento LIM plessi "G. Rossetti" e "S. Lucia" 23/10/2019 --- 540.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z441FC5951 fattura n. 201/11 del 20/09/2017 24/04/2018 31/12/2019 4042.46 280.92

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z45286172A Ordine 23 Materiale alunni indirizzo musicale 13/05/2019 20/05/2019 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z462AEE84A INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-ES01-KA229-065576_3 02/12/2019 --- 1500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4829124A0 fattura n. 5/PA del 08/07/2019 - Contratto di prestazione esperto laboratorio di didattica musicale 10/07/2019 31/12/2019 9790.00 9790.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z492856F9A Ordine n. 20 materiale divulgativo progetto "La Scuola giardino" 09/05/2019 16/05/2019 180.00 180.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4B25677AC Fattura n. 195/2019 del 21/02/2019 - Segreteria cloud e conservazione a norma 26/02/2019 11/03/2019 1290.00 1290.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4F2A81F5D noleggio autobus con conducente uscite didattiche del 11 e 12 novembre Vasto - Bosco di Don Venanzio 06/11/2019 25/11/2019 763.64 763.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5027997EB Ordine CONSIP 4844520 DEL 15/03/2019 15/03/2019 23/04/2019 4620.00 4620.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z52289186A Ordine n. 31 Assistenza informatica, installazione software e ripristino funzionalità pc 24/05/2019 29/05/2019 850.00 850.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5A26628C6 fattura n. FATTPA 49_18 del 20/12/2018 - oRDINE N. 47 - Fornitura magliette progetto "TG NOI" 21/12/2018 31/01/2019 160.00 160.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5B281D2F8 FATTURA N. 37/PA DEL 24/10/2019 - RDO 2310861 Lotto 2: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-97 Progetto “UNA SCUOLA CHE GUARDA OLTRE” 26/10/2019 25/11/2019 2394.72 2394.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5C27E66B3 Ordine MEPA 4882194 - Fornitura Kit esami finali e materiale di cancelleria 04/04/2019 06/05/2019 605.47 605.47

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6027D0EA7 Ordine CONSIP 4874137 Fornitura di personal Computer Desktop e monitor Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-9 01/04/2019 13/05/2019 2954.00 2954.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6A287E03B Noleggio autobus con conducente uscita didattica del 01/06/2019 ad Ancona 21/05/2019 05/06/2019 545.45 545.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6D27D0E3C Ordine CONSIP 4874104 Fornitura di personal Computer Desktop e monitor Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-97 01/04/2019 13/05/2019 2954.00 2954.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7016A2404 Convenzione di cassa - Compretenze al 31/03/2016 14/04/2018 --- 699.96 699.96

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Z7228A8AD5 Ordine n. 35 Fornitura carta 31/05/2019 07/06/2019 510.00 510.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z742A6F091 Ordine n. 57 Servizio di pulizia ed igienizzazione straordinaria bagno Plesso “G. Rossetti” 31/10/2019 12/11/2019 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z762881287 fattura n. 170/2019/PA-B del 09/07/2019 - 11/07/2019 11/07/2019 361.00 361.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7A26D63B3 Spese viaggio d'istruzione a Bologna dal 28 al 30 marzo 2019 01/04/2019 06/05/2019 9030.00 9030.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7C2A5087D Fornitura carta e materiale di cancelleria plesso scuola secondaria di 1° grado” G. Rossetti” 23/10/2019 30/10/2019 237.80 237.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z812AAB7DF Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 18 novembre a Mosciano Sant'Angelo 15/11/2019 25/11/2019 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z862AE1FE0 Ordine n 63 Fornitura materiale igienico e di pulizia 28/11/2019 09/12/2019 297.20 297.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8A274ACF1 Cena serata finale programma Erasmus 26/02/2019 16/03/2019 1090.91 1090.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8B295A320 Noleggio autobus con conducente Uscita didattica a Napoli del 05/12/2019 29/11/2019 --- 1659.09 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z90279A349 Noleggio Pullman con conducente uscite didattiche del 20/03/2019 e 27/03/2019 a Treglio 01/04/2019 05/04/2019 700.00 700.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z912AD463C Fornitura biglietti prima mobilità -Spagna - ERASMUS CONVENZIONE 2019-1-ES01-KA229-065576_3 26/11/2019 02/12/2019 191.00 191.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z922A94008 Ordine MEPA n. 5213356 del 11/11/2019 - Materiale igienico e di pulizia 11/11/2019 25/11/2019 796.59 796.59

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z932AE8D45 ORDINE N 64 LAMPADA VIDEOPROIETTORE 29/11/2019 --- 170.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z96283A3ED Ordine n 21 fornitura testi biblioteca e fotocopie progetto 30/04/2019 13/05/2019 117.84 117.84

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z972817554 FATTURA N. 36/PA DEL 24/10/2019 - RDO N 2310730 Lotto 2: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-9 Progetto “LEARNING BY DOING” 26/10/2019 25/11/2019 3592.08 3592.08

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9D2667E7C Polizza multirischi 2018/2019 21/12/2018 31/12/2019 1000.00 1000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9D2A25263 Contratto prot 11567 - Noleggio pullman con conducente uscite didattiche del 14-15-16 ottobre Buotopo San Salvo Marina 11/10/2019 30/10/2019 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA2261EF1D Ordine MEPA n. 4648677 Materiale corso musicale Scuola sec. di I grado Rossetti 21/12/2018 31/12/2019 272.79 272.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA4276F37C Incarico di formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro per i lavoratori dell'Ente 05/03/2019 05/06/2019 2600.00 2600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA525CBB77 Ordine n. 37 - Fornitura lampade videoproiettori LIM 21/12/2018 31/12/2019 320.00 320.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA727CB29D Ordine MEPA 4870922 Fornitura materiale di cancelleria 01/04/2019 11/04/2019 769.74 769.74

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA728171CC RDO N 2310491 Lotto 1: codice PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-9 Progetto “LEARNING BY DOING” 26/10/2019 12/12/2019 11335.00 11335.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA82A4542D Servizio di biglietteria mobilità transnazionale transnazionale verso la Slovenia per il progetto ERASMUS+ azione chiave 2-Partenariati per scambi tra Scuole denominato “LifeSteps” conv n. 2019-1-RO01-KA229-063260_3 22/10/2019 12/11/2019 289.62 289.62

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAC2686004 Assistenza AXIOS 2019 26/02/2019 24/05/2019 1730.00 1730.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAC283A203 Ordine n. 20 del 30/04/2019 - Toner stampanti e materiale informatico 30/04/2019 13/05/2019 524.19 524.19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAD26D15AE Spese viaggio d'istruzione a Milano dal 14 al 14 marzo 2019 01/04/2019 23/04/2019 12075.00 12075.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAE274ABDC Fattura n. 19 del 23/02/2019 - Fornitura coffe break 26/02/2019 01/03/2019 104.54 104.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB12635CF3 Ordine n. 44 - Servizio di pulizia ed igenizzazione straordinaria 21/12/2018 31/12/2019 150.00 150.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB12994411 ORDINE N. 4979651 FORNITURA PENNARELLI E CANCELLINI PER LAVAGNA BIANCA CLASSI E MATERIALE DI CANCELLERIA 28/08/2019 24/10/2019 416.27 416.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB728B6572 ABBONAMENTO BERGANTINI RASSEGNA GIURIDICA 2019 05/06/2019 10/07/2019 109.00 109.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBA25E9AB1 Ordine n. 39 - Fornitura kit firma digitale 21/12/2018 31/12/2019 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBD2808492 Fornitura esame KET per n. 61 alunni 12/04/2019 06/05/2019 5307.00 5307.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBF27F6EA8 fattura n. 2/74VP del 02/05/2019 - Viaggio d'istruzione a Policoro - Matera dal 02/05/2019 al 04/05/2019 07/06/2019 07/06/2019 8760.12 8760.12

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBF2866912 Ordine n. 25 Quadrettatura lavagne magnetiche 14/05/2019 24/05/2019 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC028A8D3A Abbonamento congiunto Notizie della scuola + Esp. Amm./Agenda della scuola 2018/2019 31/05/2019 07/06/2019 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC2279C655 Ordine MEPA 4846116 DEL 18/03/2019 - Fornitura lavagne magnetiche quadrettate scuola primaria 01/04/2019 23/04/2019 550.00 550.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC228B6E4B Ordine n. 38 - Materiale divulgativo progetto "TG NOI" 06/06/2019 07/06/2019 69.00 69.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC22A6C3E6 Ordine n. 52 - fornitura camici da lavoro 30/10/2019 09/12/2019 290.00 290.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC3279F4AF ORDINE MEPA N. 4845710 DEL 18/03/2019 - MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA MARTELLA 01/04/2019 31/12/2019 1571.51 1571.51

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC4268B8D8 Ordine n. 49 - Materiale laboratorio artistico 29/12/2018 31/12/2019 579.48 579.48

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCB287BAA5 Ordine n. 27 Fornitura materiale igienico e di pulizia 20/05/2019 07/06/2019 975.60 975.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCB2880EF7 Ordine n. 28 Fornitura materiale divulgativo progetto "La scuola giardino" e "Rossetti in canto" 21/05/2019 29/05/2019 226.00 226.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCC2A96E0F Noleggio autobus con conducente viaggio d'istruzione del 19/11 a Roma - Camera dei Deputati 12/11/2019 25/11/2019 1036.36 1036.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCC2B0AC20 Fornitura stampe materiale informativo eventi e manifestazioni 03/12/2019 --- 757.50 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCD2A6F106 Ordine n 58 Spostamento monitor in noleggio classe 2G Rossetti 31/10/2019 --- 50.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCF1D49D29 fattura n. 8717102570 del 11/04/2017 - : Spese Postali Conti di Credito mese di gennaio 05/03/2018 08/02/2019 2136.78 236.82

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

ZD028DE496 Ordine n 41 rinnovo kit firma digitale DSGA 18/06/2019 10/07/2019 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD12AEE784 INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO ERASMUS + Convenzione n. 2019-1-TR01-KA229-074390_4 02/12/2019 --- 1500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD326E43B4 fattura n. 29AG del 09/05/2019 PACCHETTO TURISTICO VIAGGIO D'ISTRUZIONE PISA LARDERELLO DAL 09 AL 10 MAGGIO 2019 16/05/2019 20/05/2019 4810.00 4810.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD529EBD0E Servizio di spostamento kit LIM Plesso L. Martella 26/09/2019 12/11/2019 691.00 691.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD628C0E99 Ordine n. 40 Fornitura materiale antinfortunistica 07/06/2019 10/10/2019 259.18 259.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDA274B1D6 Fornitura materiale workshop programma Erasmus - 11/03/2019 13/05/2019 326.38 326.38

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDA2A5CA77 Ordine n. 51 - Lavaggio tappeto Biblioteca scuola infanzia S. Lucia 26/10/2019 25/11/2019 51.00 51.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDD2890DD6 Incarico Responsabile Protezione Dati (RPD/DPO) ai sensi dell'art. 39, par 1, del Regolamento Europeo 679/2016. 24/05/2019 --- 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDE28657EF Ordine n. 24 Fornitura materiale piccola manutenzione 14/05/2019 20/05/2019 124.77 124.77

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDF2741263 Contratto noleggio pullman con conducente prot.n. 2359 del 22/01/2019 22/02/2019 01/03/2019 440.00 440.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE728B6E76 Ordine n. 39 Materiale divulgativo progetto “illuminiamo e coloriamo il nostro faro” 06/06/2019 07/06/2019 20.00 20.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEA27D39BB fattura n. 3457 del 27/03/2019 - Noleggio LIM A.F. 2019 contratto MEPA 3414650 01/04/2019 --- 4320.00 4320.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEA2ABD7FF Ordine n. 61 del 20/11/2019 Rinnovo servizi dominio internet www.icrossettivasto.edu.it 19/11/2019 02/12/2019 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF22A94842 Ordine MEPA n 5219787 - Materiale di pulizia 12/11/2019 09/12/2019 416.30 416.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo "Gabriele Rossetti" - Aggiornato il 28 gennaio 2019

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z022173439 Fornitura materiale lab informatica scuola Sec. Rossetti 21/12/2017 01/02/2018 690.00 690.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0825FEB0F fattura n. 10/2017 del 11/12/2018 - Ordine n. 40 Allestimento palco ed audio manifestazione Specuial Olympic 12/12/2018 18/12/2018 180.00 180.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0B25E9C8C Ordine n.50 - Sistemazione laboratorio di informatica e rete uffici di segreteria 29/12/2018 --- 1611.34 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0D22A721F fattura n. 265/2018PA del 10/05/2018 - Rinnovo servizi sito web 11/05/2018 24/05/2018 25.00 25.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z102568FF8 fattura n. 10/PA del 07/11/2018 Convenzione progetton Scuola locale 08/11/2018 07/12/2018 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z11208166F fattura n. 000000001294 del 06/03/2018 - Pagamento premio assucirazione alunni e personale scolastico 12/03/2018 12/03/2018 5940.00 5940.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Z18237F638 fattura n. 28 del 14/05/2018 - Fornitura materiale premiazione progetti 18/05/2018 24/05/2018 36.00 36.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1B23D83BA Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) 29/12/2018 --- 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z20226921B fattura n. 1549 del 14/03/2018 - Ordine MEPA n 4161934 del 20/02/2018 - noleggio LIM 2 anno 12 classi 22/03/2018 14/04/2018 4320.00 4320.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2324BA7D0 Fornitura registri e materiale di cancelleria 28/08/2018 19/09/2018 353.96 353.96

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z251DDB8FA Ordine MEPA N. 3570895 DEL 20/03/2017 - Noleggio LIM classe 2 I Scuola G. Rossetti 06/06/2017 06/02/2018 500.00 360.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Z282652438 fattura n. 16/12 del 17/12/2018 - Ordine n. 45 - Interventi tecnici 18/12/2018 14/12/2018 140.00 140.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z291F37F0A fattura n. 000235/PA17 del 04/12/2017- Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 02/12 a Bari 05/03/2018 15/06/2018 11827.26 11827.26

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Z2A261FBDF fattura n. 43 del 19/12/2018 - Ordine n.42 - Materiale divulgativo Open day e concerto di Natale 21/12/2018 --- 571.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2F240F5A8 Fornitura testii Azione #24 "Biblioteche scolastiche - iniziativa #Miei10Libri" 20/06/2018 08/08/2018 157.40 157.40

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z33217BB02 Polizza assicurativa Helvetia n. 46396281 multirischi elettronica ed elettronica ad impegno mobile 29/12/2017 01/02/2018 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3C23E12F2 fattura n. 27 del 07/06/2018 - Ordine n 18 , fornitura materiale divulgativo spettacolo teatrale e progetto TG NOI 15/06/2018 15/06/2018 32.00 32.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3E23AE6AD fattura n. 20 del 28/05/2018 - ordine n 14 - Fornitura materiale divurgativo concerti di fine anno 29/05/2018 01/06/2018 83.00 83.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3F24CB139 fattura n. 129 del 25/09/2018 Ordine MEPA 4379290 del 04/09/2018 09/10/2018 09/10/2018 551.17 551.17

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4226215F3 fattura n. FP000437 del 10/12/2018 - Ordine MEPA 4650395 Software Licenza d'uso Simulazioni Invalsi 12/12/2018 18/12/2018 680.00 680.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z43249595F fattura n. 000273/PA18 del 09/11/2018 - Uscita didattica del 08/11/2018 a Roma 17/11/2018 --- 4404.55 4404.55

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Z441FC5951 fattura n. 201/11 del 20/09/2017 24/04/2018 --- 1732.46 1451.54

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z442652AC9 fattura n. 265/11 del 17/12/2018 - Ordine n 46 - Materiale informatico 18/12/2018 18/12/2018 55.00 55.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4722FF8E2 Spese viaggio d'istruzione a Capalbio-Roma 29/05/2018 01/06/2018 11070.00 11070.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Z4C25CBB02 fattura n. 242/11 del 21/11/2018 - Ordine n. 36 - interventi tecnici e materiale specifico 22/11/2018 07/12/2018 185.00 185.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4F2151630 Contratto di noleggio pianoforte A.S. 2017/18 Prot.n. 9287 21/12/2017 01/02/2018 223.14 223.14

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5021F9200 Ordine n. 1 - Fornitura stampe 31/01/2018 06/02/2018 43.00 43.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z522349A4B fattura n. 5/12 del 23/04/2018 - Ordine n. 11/2018 26/04/2018 08/05/2018 374.00 374.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z562341AEE Ordine MEPA n. 4270950 del 19/04/2018 - Fornitura materiale esami di Stato 05/05/2018 24/05/2018 794.27 794.27

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5A216CB80 Contratto di assistenza Axios 2018 21/12/2017 06/02/2018 2385.00 2385.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5A26628C6 fattura n. FATTPA 49_18 del 20/12/2018 - oRDINE N. 47 - Fornitura magliette progetto "TG NOI" 21/12/2018 --- 160.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5E24FDF86 Ordine n. 28 - Fornitura materiale igienico e di pulizia 18/10/2018 07/12/2018 2640.81 2640.81

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5F2583B2D fattura n. 5001106 del 09/11/2018 ORDINE MEPA N 4559974 12/11/2018 07/12/2018 456.58 456.58

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z61229F7A7 fattura n. 20/FE del 05/05/2018 - Viaggio d'istruzione al Parco nazionale d'Abruzzo 18/05/2018 24/05/2018 3444.00 3444.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Z6522B451C fattura n. 13/PA del 03/06/2018 - Contratto di noleggio pianoforte n 1285 del 10/03/2018 06/06/2018 12/06/2018 278.69 278.69

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6A2543B97 fattura n. 219/11 del 16/10/2018 - Ordine n. 29 fornitura carta 17/10/2018 25/10/2018 744.00 744.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7016A2404 Convenzione di cassa - Compretenze al 31/03/2016 14/04/2018 --- 699.98 699.98

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Z7322B4300 fattura n. FATTPA 40_18 del 09/04/2018 - Ordine n. 7/2018 - Materiale alunno 14/04/2018 14/04/2018 1518.40 1518.40

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7621166B4 Ordine Mepa n.3994279 del 01/12/2017 - Fornitura materiale progetto "Natale in Ospedale" 14/12/2017 01/02/2018 188.10 35.96

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

z7d25cd7e7 fattura n. FAPA000118 del 24/11/2018 - Ordine n. 38 -Fornitura Testi progetto P4C "Esperienze di Philosophy for Children a scuola" 27/11/2018 07/12/2018 99.39 99.39

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

z832585396 fattura n. FAPA000108 del 05/11/2018 - Fornitura registri verbali 08/11/2018 07/12/2018 242.27 242.27

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8D256A9D1 fattura n. 222/11 del 22/10/2018 - Ordine 31 Fornitura fotocopie e rilegature 23/10/2018 25/10/2018 20.55 20.55

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9221A6878 Contratto di incarico RSPP Prot. n. 79 del 10/01/2017 anno 2018 21/06/2018 18/12/2018 1300.00 1300.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z962172B17 Fornitura materiale igienico e di pulizia 21/12/2017 01/02/2018 2598.00 2598.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

Z9C23BD5C1 fattura n. 21 del 28/05/2018 - Ordine n 15 fornitura materiale divulgativo progetto inclusione 29/05/2018 01/06/2018 40.00 40.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9D2667E7C Polizza multirischi 2018/2019 21/12/2018 --- 1000.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9E24EEEE9 fattura n. 207638 del 30/09/2018 - Ordine CONSIP N. 4478565 09/10/2018 09/10/2018 61.50 61.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9F21B5B35 fattura n. 1/FA del 23/01/2018 - Corso di formazione docenti sulla didattica cooperativ 30/01/2018 01/02/2018 2090.16 2090.16

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA2261EF1D Ordine MEPA n. 4648677 Materiale corso musicale Scuola sec. di I grado Rossetti 21/12/2018 --- 272.79 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA3255B4BF fattura n. 41/PA del 29/10/2018 05/11/2018 07/12/2018 737.70 737.70

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA5240FA02 fattura n. 7/12 del 19/06/2018 - Ordine n 20 Ripristino pc aule LIM 20/06/2018 21/06/2018 75.00 75.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA524F9489 fattura n. 200011/18 del 17/10/2018 - Ordine n 25 - Spostamento LIM 17/10/2018 25/10/2018 150.00 150.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA525CBB77 Ordine n. 37 - Fornitura lampade videoproiettori LIM 21/12/2018 --- 320.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAF229F71B fattura n. 62-2018/4 74 TER del 08/05/2018 - Viaggio d'istruzione e Bologna 11/05/2018 24/05/2018 8605.00 8605.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

ZB12635CF3 Ordine n. 44 - Servizio di pulizia ed igenizzazione straordinaria 21/12/2018 --- 150.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB324F0638 fattura n. 6964 del 12/12/2018 - ordine n. 26 - Spostamento LIM 13/12/2018 18/12/2018 150.00 150.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBA25E9AB1 Ordine n. 39 - Fornitura kit firma digitale 21/12/2018 --- 80.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBA260C98F fattura n. 6946 del 11/12/2018 Ordine MEPA 4638231 - Fornitura videoproiettore Scuola Infanzia S. Lucia 12/12/2018 18/12/2018 208.80 208.80

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC4268B8D8 Ordine n. 49 - Materiale laboratorio artistico 29/12/2018 --- 579.48 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC622D204F fattura n. 221/2018PA del 17/04/2018 - Fornitura server 20/04/2018 20/04/2018 719.00 719.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC924BA774 Ordine n. 21 - Materiale cassette di pronto soccorso 28/08/2018 09/10/2018 324.67 324.67

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCF1D49D29 fattura n. 8717102570 del 11/04/2017 - : Spese Postali Conti di Credito mese di gennaio 05/03/2018 --- 1261.30 1094.75

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

ZD223DC7AE Fornitura pacchetti service per eventi orchestra giovanile e corale Rossetti 06/06/2018 19/06/2018 840.00 840.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD225B029E fattura n. 15/12 del 21/11/2018 - Ordine n 35 Spostamento LIM 23/11/2018 07/12/2018 120.00 120.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDC225DD63 fattura n. 3/12 del 02/03/2018 - Ordine n. 3 del 19/02/2018 - Ultimazione laboratorio ionformatica plesso "G. Rossetti" 05/03/2018 12/03/2018 1296.76 1296.76

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE225A2D44 fattura n. 33 del 09/11/2018 - ORDINE 34 FORNITURA LOCANDINE E MANIFESTI 12/11/2018 07/12/2018 16.00 16.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE3256A87C fattura n. 223/11 del 22/10/2018 - Ordine n 30 fornitura calcolarice termica ufficio 23/10/2018 25/10/2018 73.77 73.77

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE522B483C fattura n. 2018-VA5-0000107 del 30/04/2018 - Fornitura sedie teatro Scuola Sec Rossetti 23/05/2018 24/05/2018 1110.00 1110.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEB23C96A1 fattura n. 2044 del 05/06/2018 - Rinnovo abbonamento Notizie della scuola ed esperienze amministrative 06/06/2018 12/06/2018 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEC22B4538 fattura n. 07/PA del 28/03/2018 - Ordine n. 5/2018 Acquisto piano digitale YAMHA 26/04/2018 08/05/2018 551.64 551.64

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZED225CA70 fattura n. 2/12 del 02/03/2018 - Ordine n. 2 del 19/02/2018 - Intervento tecnico plesso S. Lucia 05/03/2018 12/03/2018 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF5253F148 fattura n. 504/2018PA del 16/11/2018 - Servizio per la migrazione del sito scolastico da .gov.it a .edu.it 17/11/2018 07/12/2018 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF623BDA67 fattura n. 22 del 28/05/2018 - Ordine n 16 - fornitura materiale divulgativo progetto ambientale 29/05/2018 01/06/2018 50.00 50.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF720EC97F fattura n. 610/2017PA del 13/12/2017 - Contratto annuale di assistenza informatica e consulenza on line 13/12/2018 18/12/2018 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF823D8768 Ordine 17 - Formitura stampato progetti e materiale di consumo 04/06/2018 12/06/2018 269.79 269.79

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF92258619 fattura n. 35-2018/4 74 TER del 12/04/2018 - Viaggio d'istruzione a Firenze 17/04/2018 20/04/2018 7392.00 7392.00

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

ZOA2366A42 fattura n. 0000009 del 30/04/2018 - Noleggio pulman con condicente uscite didattiche a Casalbordino 05/05/2018 08/05/2018 754.54 754.54

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO