Atti e documenti e link alla BDNCP

Riferimento normativo

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specific...

ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI - Aggiornato il 01 agosto 2025

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
987449423B Acquisto dotazioni digitali e materiale pubblicitario PNRR Codice Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22456 Codice CUP: F54D22003570006 30/12/1899 30/12/1899 95232.75 95232.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - C2 SRL (01121130197)

Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197)

9876662F4E Acquisto mobili e arredi innovativi PNRR Codice Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22456 Codice CUP: F54D22003570006 30/12/1899 30/12/1899 19640 19640

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - C2 SRL (01121130197)

Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197)

A0144032DA Realizzazione nuovo Sito Web nel rispetto delle nuove normative vigenti e dei requisiti del PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Ditta Unidos SRL 30/12/1899 30/12/1899 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B03E7D8A83 Acquisto Carta per fotocopie A4 30/12/1899 30/12/1899 718 718

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SISTERS S.R.L. (02316361209)

Aggiudicatari: - SISTERS S.R.L. (02316361209)

B04896AF82 Affrancatura corrispondenza 30/12/1899 30/12/1899 47.24 47.24

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Poste Italiane Spa - ALT Centro PE - Inc.Cont.Cred (01114601006)

Aggiudicatari: - Poste Italiane Spa - ALT Centro PE - Inc.Cont.Cred (01114601006)

B0522AEA16 Pacchetto ASIOX gestione segreteria 30/12/1899 30/12/1899 1300 1300

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. (01106740689)

Aggiudicatari: - ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. (01106740689)

B06514A2B6 Pacchetto PAGO PA 30/12/1899 30/12/1899 200 200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. (01106740689)

Aggiudicatari: - ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. (01106740689)

B0A3F688E4 Noleggio autobus viaggi di istruzione/visite didattiche anno scolastico 2023/2024 30/12/1899 30/12/1899 19800.93 19800.93

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.r.l. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.r.l. (02172630697)

B0BA20C187 Attivazione ei center 30/12/1899 30/12/1899 1210 1210

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218)

Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218)

B0DC831FE1 Software Access Log - Licenza Annuale 30/12/1899 30/12/1899 200 200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B0E58FAAE4 Servizi di Segreteria Cloud - Conservazione a norma 30/12/1899 30/12/1899 990 990

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B11778ECD0 Canone e router IV Trimestre 2024 Scuola Primaria Marina 30/12/1899 30/12/1899 36.57 36.57

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TIM S.p.A. (00488410010)

Aggiudicatari: - TIM S.p.A. (00488410010)

B1255901BA Acquisto e-book scuola secondaria di primo grado 30/12/1899 30/12/1899 230 230

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218)

Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218)

B14C4715CD Acquisto abilitazione formatore eipass 30/12/1899 30/12/1899 150 150

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218)

Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218)

B15D146EAD Visita guidata Città della Scienza 30/12/1899 30/12/1899 576 576

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)

Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)

B17B92594C Visita guidata Città della Scienza del 10/05/2024 30/12/1899 30/12/1899 441 441

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)

Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)

B17C01D980 Visita guidata Città della Scienza del 20/05/2024 30/12/1899 30/12/1899 481 481

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)

Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)

B1998B155C Laboratori didattici presso Museo Civico Porta della Terra - San Salvo (CH) periodo11/5-22/6 30/12/1899 30/12/1899 1000 1000

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - PARSIFAL Società Cooperativa (01481420691)

Aggiudicatari: - PARSIFAL Società Cooperativa (01481420691)

B199ACB156 Laboratori didattici presso Biotopo Costiero San Salvo (CH) periodo 11/18 maggio 15/22 giugno 30/12/1899 30/12/1899 480 480

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (02696580691)

Aggiudicatari: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (02696580691)

B1B388E3C2 Formazione on line congedo parentale 30/12/1899 30/12/1899 81 81

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)

B1C0432073 Noleggio autobus con autista trasporto alunni San Salvo / Aielli (AQ) 30/12/1899 30/12/1899 1354.55 1354.55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

B1CDC7EEDA Servizio di guida visita dei Murales ad Aielli (AQ) 30/12/1899 30/12/1899 225.41 225.41

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Cooperativa di comunità La Maesa (02099890663)

Aggiudicatari: - Cooperativa di comunità La Maesa (02099890663)

B1CE0C674F Inpianti/attrezzature con personale addetto manifestazione del 27.05.2024 progetto Unicef - Scuola Amica 30/12/1899 30/12/1899 320 320

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SLE SERVICE DI CORDISCO NICOLAS (02480470695)

Aggiudicatari: - SLE SERVICE DI CORDISCO NICOLAS (02480470695)

B1CE327DDD Servizio ambulanza e noleggio tavoli - Scuola Amica 30/12/1899 30/12/1899 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ()

Aggiudicatari: - ()

B1D5D67028 Noleggio autobus con autista San Salvo - Cattolica (Acquario) 30/12/1899 30/12/1899 1718 1718

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.r.l. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.r.l. (02172630697)

B1DC2144B4 Ingresso acquario di Cattolica 30/12/1899 30/12/1899 418.18 418.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - COSTA EDUTAINMENT S.P.A. a socio unico (03362540100)

Aggiudicatari: - COSTA EDUTAINMENT S.P.A. a socio unico (03362540100)

B222C92E14 visite scolasresche Biotopo Costiero San Salvo (CH) del 20-24-25-26/06/2024 30/12/1899 30/12/1899 480 480

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (02696580691)

Aggiudicatari: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (02696580691)

B222DFB7FE Laboratori didattici presso Museo Civico porta della Terra - San Salvo (CH) periodo 20/06 26/06 30/12/1899 30/12/1899 800 800

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - PARSIFAL Società Cooperativa (01481420691)

Aggiudicatari: - PARSIFAL Società Cooperativa (01481420691)

B231CB58DC Acquisto materiale di cancelleria 30/12/1899 30/12/1899 388.52 388.52

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO s.n.c. di CANCI A. e M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO s.n.c. di CANCI A. e M. (01890090697)

B242FBCE8C P.P02.012 "Agenda Sud" - Nota di adesione n. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-AB-2024-17 Acquisto di materiale pubblicitario 30/12/1899 30/12/1899 782 782

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TAM SRLS (02579190691)

Aggiudicatari: - TAM SRLS (02579190691)

B24FBCE8C 30/12/1899 30/12/1899

Partecipanti: - ()

Aggiudicatari: - ()

B2646752F0 Incarico DPO 30/12/1899 30/12/1899 500 500

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ()

Aggiudicatari: - ()

B2F8CD585E Acquisto materiale di pulizia per plessi scolasticI 30/12/1899 30/12/1899 816.56 816.56

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

B301B4101F Manutenzione defibrillatori 30/12/1899 30/12/1899 180 180

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MACO SERVICE (02271410686)

Aggiudicatari: - MACO SERVICE (02271410686)

B317373A15 Acquisto materiale per cassette di primo soccorso 30/12/1899 30/12/1899 560.58 560.58

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (00112750690)

Aggiudicatari: - FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (00112750690)

B344B457DD Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 25.10.2024 - San Salvo/Roma 30/12/1899 30/12/1899 1081.82 1081.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

B3477BB896 Rinnovo Dominio www.icsansalvo2.edu.it durata annuale - Ditta Unidos srl 30/12/1899 30/12/1899 90 90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B354B22CFE Licenza Registro Cloud su piattaforma Web annuale - Ditta Unidos 30/12/1899 30/12/1899 700 700

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B376713FDE Abbonamento Italiascuola.it 30/12/1899 30/12/1899 545.9 545.9

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)

B38176E85C Acquisto carta A4 per fotocopie - Gruppo Spaggiari 30/12/1899 30/12/1899 717.6 717.6

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)

B3F45E3CE5 Incarico RSPP - Medico Competente 30/12/1899 30/12/1899 1693.44 1693.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ()

Aggiudicatari: - ()

B4095855FB Cancelleria per Ufficio - Cartolibreria Il Papiro 30/12/1899 30/12/1899 355.4 355.4

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO s.n.c. di CANCI A. e M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO s.n.c. di CANCI A. e M. (01890090697)

B40E453E15 Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 22.11.2024 - San Salvo/Orsogna E 18.11.2024 San Salvo/Roma 30/12/1899 30/12/1899 1703.64 1703.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.r.l. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.r.l. (02172630697)

B41E5FCED2 Acquisto materiale di cancelleria plessi scolastici 30/12/1899 30/12/1899 2650.9 2650.9

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Borgione Centro Didattico Srl (02027040019)

Aggiudicatari: - Borgione Centro Didattico Srl (02027040019)

B47D3B6688 Interventi di ripristino Sito Internet e fornitura Backup Sito 30/12/1899 30/12/1899 180 180

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - (02304980697)

Aggiudicatari: - (02304980697)

B47D72B0DD Spettacolo teatrale del 16.1.22024 30/12/1899 30/12/1899 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ()

Aggiudicatari: - ()

B49C8DD6EA Materiale di pulizia plessi scolastici 30/12/1899 30/12/1899 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ()

Aggiudicatari: - ()

B51B60E19A Viaggio a Orsogna del 14/01/2025 30/12/1899 30/12/1899 872.73 872.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GIACOMUCCI BUS S.R.L. (02535930693)

Aggiudicatari: - GIACOMUCCI BUS S.R.L. (02535930693)

B532D389F5 Acquisto quote Eipass Standard 30/12/1899 30/12/1899 450 450

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218)

Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218)

B546A31CED Assicurazione alunni e personale triennale 30/12/1899 30/12/1899 20000 20000

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.r.l. (00565010592)

Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.r.l. (00565010592)

B55BEECAED Acquisto corso eipass standard più esami 30/12/1899 30/12/1899 90 90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218)

Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218)

B57020AFF9 Acquisto servizi Axios GOLD WEB anno 2025 30/12/1899 30/12/1899 1300 1300

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. (01106740689)

Aggiudicatari: - ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. (01106740689)

B586D9A56E Noleggio autobus con autista del 17/02/2025 30/12/1899 30/12/1899 1318.18 1318.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Srl (00092110691)

Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Srl (00092110691)

B5872AD566 Noleggio autobus con autista uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2024/2025 30/12/1899 30/12/1899 15000 15000

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Srl (00092110691)

Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE Srl (00092110691)

B59A3B2B2C Affrancatura corrispondenza e.f. 2025 30/12/1899 30/12/1899 269.54 269.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Poste Italiane Spa - ALT Centro PE - Inc.Cont.Cred (01114601006)

Aggiudicatari: - Poste Italiane Spa - ALT Centro PE - Inc.Cont.Cred (01114601006)

B59BB8DAD4 Servizi di segreteria cloud e conservazione a norma 30/12/1899 30/12/1899 990 990

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B59C65E7E2 Contratto assistenza segreteria full 30/12/1899 30/12/1899 1500 1500

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B59D17705C Acquisto n. 2 Eipass Standard 30/12/1899 30/12/1899 180 180

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218)

Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218)

B5BA080C2C Noleggio fotocopiatrici e.f. 2025 30/12/1899 30/12/1899 7000 7000

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

B5CB3BABF4 Attivazione linea telefonica VOIP 30/12/1899 30/12/1899 4000 4000

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Retelit Digital Serv. SpA (12862140154)

Aggiudicatari: - Retelit Digital Serv. SpA (12862140154)

B5D0319BB9 Noleggio sim telefono cellulare e.f. 2025 30/12/1899 30/12/1899 71.8 71.8

14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B5D0F88E6A Centralino telefonico per attivazione linea VOIP primaria Ripalta 30/12/1899 30/12/1899 600 600

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GREGORI CLAUDIO (02290320684)

Aggiudicatari: - GREGORI CLAUDIO (02290320684)

B5FD6FB9AD Rinnovo abilitazione formatore e supervisore Eipass 30/12/1899 30/12/1899 65.57 65.57

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218)

Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218)

B5FEAC0A25 Acquisto tubi di scarico per macchine lavapavimenti 30/12/1899 30/12/1899 98.5 98.5

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

Aggiudicatari: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

B602C83ED2 Acquisto 1 abilitazione Formatore e 1 abilitazione supervisore Eipass 30/12/1899 30/12/1899 300 300

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218)

Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218)

B61C33C234 Corso di formazione sulla sicurezza d.lgs 81/08 30/12/1899 30/12/1899 400 400

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Centro Formazione Innovazione S.r.l. (01149540385)

Aggiudicatari: - Centro Formazione Innovazione S.r.l. (01149540385)

B61D658734 Acquisto n. 2 Eipass Standard 30/12/1899 30/12/1899 180 180

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218)

Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218)

B62B592D91 Visita guidata Città della Scienza 30/12/1899 30/12/1899 546 546

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)

Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)

B633A4A376 Acquisto n. 2 Eipass standard 30/12/1899 30/12/1899 180 180

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218)

Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218)

B64627F388 Acquisto cancelleria per uffici di segreteria 30/12/1899 30/12/1899 427.36 427.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - LUONGO Stefano (02427750696)

Aggiudicatari: - LUONGO Stefano (02427750696)

B64647B6BE Noleggio autobus con conducente viaggio del 05/04/2025 30/12/1899 30/12/1899 354.55 354.55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.r.l. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.r.l. (02172630697)

B66ABFEE2F Acquisto Eipass Standard 30/12/1899 30/12/1899 205 205

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218)

Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218)

B67B95E9C8 30/12/1899 30/12/1899

Partecipanti: - ()

Aggiudicatari: - ()

B6810331BE 30/12/1899 30/12/1899

Partecipanti: - ()

Aggiudicatari: - ()

B6AD88335F 30/12/1899 30/12/1899

Partecipanti: - ()

Aggiudicatari: - ()

B6F4FF8FAB 30/12/1899 30/12/1899

Partecipanti: - ()

Aggiudicatari: - ()

Z26384EF0B Copertura assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) - Polizza Helvetia n. 49062773 28/12/2022 30/01/2028 1073 1073

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.r.l. -Agenzia Helvetia Assicurazioni (00565010592)

Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.r.l. -Agenzia Helvetia Assicurazioni (00565010592)

Z393988D39 Saldo imponibile Fattura n. 16/11 del 30/01/2023 - Canone noleggio fotocopiatrici e.f. 2023 uffici di segreteria 01/03/2023 31/03/2025 6000 6000

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)

Z4433AADF5 Assicurazione alunni e operatori scolastici 2023/2024 30/12/1899 30/12/1899 5746 5746

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.r.l. (00565010592)

Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.r.l. (00565010592)

Z9535ECA14 Corsi Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio - Personale dell'Istituto - Ditta Duegi srls 30/12/1899 30/12/1899 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ()

Aggiudicatari: - ()

Z9632080FC Compenso gestione tenuta conto 30/12/1899 30/12/1899 0 0

01-PROCEDURA APERTA

Partecipanti: - ()

Aggiudicatari: - ()

Z9F2F1D670 Canoni telefonici 16/02/2023 30/12/1899 354.72 354.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Wind Tre S.p.A. (02517580920)

Aggiudicatari: - Wind Tre S.p.A. (02517580920)

ZC509B7C3E Utenze telefoniche - TIM spa 01/01/2024 30/12/1899 664.99 664.99

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (00488410010)

Aggiudicatari: - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (00488410010)

ZE13BA64D3 Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 - Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate - Periodo 28.05.23/28.05.24 - Ditta I.F.E.P. 30/12/1899 30/12/1899 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

ZF83D19CBE Incarico RSPP e ASPP - Sorveglianza sanitaria - Medico competente - Ditta DUEGI S.r.l.s. - Periodo Contrattuale 2023/2024 30/12/1899 30/12/1899 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ()

Aggiudicatari: - ()

ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI - Aggiornato il 01 agosto 2025

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
987449423B Acquisto dotazioni digitali e materiale pubblicitario PNRR Codice Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22456 Codice CUP: F54D22003570006 01/01/2023 30/06/2025 69170.76 69170.76

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - C2 SRL (01121130197)

Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197)

9876662F4E Acquisto mobili e arredi innovativi PNRR Codice Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22456 Codice CUP: F54D22003570006 01/01/2023 10/07/2024 7700 7700

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - C2 SRL (01121130197)

Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197)

A0144032DA Realizzazione nuovo Sito Web nel rispetto delle nuove normative vigenti e dei requisiti del PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Ditta Unidos SRL 01/01/2024 06/11/2024 4455 4455

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

A02BAD5299 Acquisto targhe pubblicitarie PNRR - Codice Identificativo Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-22456 01/10/2024 26/02/2024 500 500

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE (MGLLCU92T31F839W)

Aggiudicatari: - LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE (MGLLCU92T31F839W)

B0126D3D93 Corso Formazione TFR telematico Personale Scolastico 25/01/2024 26/02/2024 81 81

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342Gruppo)

Aggiudicatari: - Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342Gruppo)

B029D6CE48 Fornitura telefono Energizer E4 e noleggio SIM telefonica durata mesi 12 - Scuola Primaria S. Antonio 30/01/2024 26/02/2024 249.8 249.8

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B03E7D8A83 Acquisto Carta per fotocopie A4 05/02/2024 22/03/2024 718 718

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SISTERS S.R.L. (02316361209)

Aggiudicatari: - SISTERS S.R.L. (02316361209)

B04896AF82 Affrancatura corrispondenza 01/01/2024 30/06/2025 271.22 271.22

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Poste Italiane Spa - ALT Centro PE - Inc.Cont.Cred (01114601006)

Aggiudicatari: - Poste Italiane Spa - ALT Centro PE - Inc.Cont.Cred (01114601006)

B0522AEA16 Pacchetto AXIOS gestione segreteria 09/02/2024 14/03/2024 1300 1300

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. (01106740689)

Aggiudicatari: - ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. (01106740689)

B06514A2B6 Pacchetto PAGO PA 15/02/2024 14/03/2024 200 200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. (01106740689)

Aggiudicatari: - ALESSIO E NAZARENO BELARDI S.N.C. (01106740689)

B074477F7F Acquisto cavi per sistemazione Uffici presso sede di Via De Vito 20/02/2024 26/02/2024 136 136

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B07BA38BF1 Contratto Segreteria Full Annuale per Segreteria - Periodo 01.01.2024/31.12.2024 01/01/2024 31/12/2024 1500 1500

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B0A3F688E4 Noleggio autobus viaggi di istruzione/visite didattiche anno scolastico 2023/2024 19/03/2024 21/06/2024 19800.93 19800.93

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.r.l. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.r.l. (02172630697)

B0BA20C187 Attivazione ei center 08/03/2024 15/04/2024 1210 1210

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218)

Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218)

B0DC831FE1 Software Access Log - Licenza Annuale 01/01/2024 31/12/2024 200 200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B0E58FAAE4 Servizi di Segreteria Cloud - Conservazione a norma 01/01/2024 31/12/2024 990 990

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B11778ECD0 Canone e router IV Trimestre 2024 Scuola Primaria Marina 01/01/2024 31/12/2025 167.46 167.46

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TIM S.p.A. (00488410010)

Aggiudicatari: - TIM S.p.A. (00488410010)

B1255901BA Acquisto e-book scuola secondaria di primo grado 09/04/2024 20/05/2024 230 230

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218)

Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218)

B14C4715CD Acquisto abilitazione formatore eipass 17/04/2024 20/05/2024 150 150

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CERTIPASS SRL (05805441218)

Aggiudicatari: - CERTIPASS SRL (05805441218)

B15D146EAD Visita guidata Città della Scienza 03/05/2024 20/05/2024 576 576

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)

Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)

B17B92594C Visita guidata Città della Scienza del 10/05/2024 10/05/2024 29/05/2024 441 441

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)

Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)

B17C01D980 Visita guidata Città della Scienza del 20/05/2024 20/05/2024 29/05/2024 481 481

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)

Aggiudicatari: - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)

B1998B155C Laboratori didattici presso Museo Civico Porta della Terra - San Salvo (CH) periodo11/5-22/6 11/05/2024 30/07/2024 819.67 819.67

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - PARSIFAL Società Cooperativa (01481420691)

Aggiudicatari: - PARSIFAL Società Cooperativa (01481420691)

B199ACB156 Laboratori didattici presso Biotopo Costiero San Salvo (CH) periodo 11/18 maggio 15/22 giugno 11/05/2024 30/07/2024 480 480

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (02696580691)

Aggiudicatari: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (02696580691)

B1B388E3C2 Formazione on line congedo parentale 15/05/2024 06/06/2024 81 81

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)

B1C0432073 Noleggio autobus con autista trasporto alunni San Salvo / Aielli (AQ) 25/05/2024 21/06/2024 1354.55 1354.55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

B1CDC7EEDA Servizio di guida visita dei Murales ad Aielli (AQ) 25/05/2024 06/06/2024 225.41 225.41

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Cooperativa di comunità La Maesa (02099890663)

Aggiudicatari: - Cooperativa di comunità La Maesa (02099890663)

B1CE0C674F Inpianti/attrezzature con personale addetto manifestazione del 27.05.2024 progetto Unicef - Scuola Amica 27/05/2024 03/07/2024 320 320

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SLE SERVICE DI CORDISCO NICOLAS (02480470695)

Aggiudicatari: - SLE SERVICE DI CORDISCO NICOLAS (02480470695)

B1CE327DDD Servizio ambulanza e noleggio tavoli - Scuola Amica 27/05/2024 30/07/2024 180 180

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - 92010710694 VALTRIGNO - Protezione Civile ( )

Aggiudicatari: - 92010710694 VALTRIGNO - Protezione Civile ( )

B1D5D67028 Noleggio autobus con autista San Salvo - Cattolica (Acquario) 01/06/2024 21/06/2024 1718 1718

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.r.l. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.r.l. (02172630697)

B1DC2144B4 Ingresso acquario di Cattolica 01/06/2024 21/06/2024 418.18 418.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - COSTA EDUTAINMENT S.P.A. a socio unico (03362540100)

Aggiudicatari: - COSTA EDUTAINMENT S.P.A. a socio unico (03362540100)

B222C92E14 visite scolasresche Biotopo Costiero San Salvo (CH) del 20-24-25-26/06/2024 20/06/2024 30/07/2024 480 480

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (02696580691)

Aggiudicatari: - GREENWILLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (02696580691)

B222DFB7FE Laboratori didattici presso Museo Civico porta della Terra - San Salvo (CH) periodo 20/06 26/06 20/06/2024 30/06/2024 655.74 655.74

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - PARSIFAL Società Cooperativa (01481420691)

Aggiudicatari: - PARSIFAL Società Cooperativa (01481420691)

B231CB58DC Acquisto materiale di cancelleria 24/06/2024 27/08/2024 388.52 388.52

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO s.n.c. di CANCI A. e M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO s.n.c. di CANCI A. e M. (01890090697)

B242FBCE8C P.P02.012 "Agenda Sud" - Nota di adesione n. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-AB-2024-17 Acquisto di materiale pubblicitario 27/06/2024 21/11/2024 782 782

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TAM SRLS (02579190691)

Aggiudicatari: - TAM SRLS (02579190691)

B2646752F0 Incarico DPO 28/05/2024 28/05/2025 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

B2F8CD585E Acquisto materiale di pulizia per plessi scolasticI 10/09/2024 11/12/2024 816.56 816.56

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

B301B4101F Manutenzione defibrillatori 17/09/2024 01/10/2024 180 180

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MACO SERVICE (02271410686)

Aggiudicatari: - MACO SERVICE (02271410686)

B317373A15 Acquisto materiale per cassette di primo soccorso 19/09/2024 14/10/2024 560.58 560.58

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (00112750690)

Aggiudicatari: - FARMACIA DI CROCE DR. MARIO (00112750690)

B344B457DD Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 25.10.2024 - San Salvo/Roma 25/10/2024 21/11/2024 1081.82 1081.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

B3477BB896 Rinnovo Dominio www.icsansalvo2.edu.it durata annuale - Ditta Unidos srl 02/10/2024 06/11/2024 90 90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B354B22CFE Licenza Registro Cloud su piattaforma Web annuale - Ditta Unidos 08/10/2024 06/11/2024 700 700

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

B376713FDE Abbonamento Italiascuola.it 16/10/2024 06/11/2024 545.9 545.9

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)

B38176E85C Acquisto carta A4 per fotocopie - Gruppo Spaggiari 16/10/2024 12/11/2024 717.6 717.6

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)

B3F45E3CE5 Incarico RSPP - Medico Competente 24/10/2024 24/10/2025 0 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI Srls (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI Srls (02580290696)

B4095855FB Cancelleria per Ufficio - Cartolibreria Il Papiro 29/10/2024 06/11/2024 355.4 355.4

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO s.n.c. di CANCI A. e M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO s.n.c. di CANCI A. e M. (01890090697)

B40E453E15 Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 22.11.2024 - San Salvo/Orsogna E 18.11.2024 San Salvo/Roma 30/10/2024 11/12/2024 1703.64 1703.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.r.l. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.r.l. (02172630697)

B41E5FCED2 Acquisto materiale di cancelleria plessi scolastici 05/11/2024 30/06/2025 2650.9 2650.9

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Borgione Centro Didattico Srl (02027040019)

Aggiudicatari: - Borgione Centro Didattico Srl (02027040019)

B47D3B6688 Interventi di ripristino Sito Internet e fornitura Backup Sito 02/12/2024 11/12/2024 180 180

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - (02304980697)

Aggiudicatari: - (02304980697)

B49C8DD6EA Materiale di pulizia plessi scolastici 04/12/2024 30/06/2025 1872.54 1872.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

Z26384EF0B Saldo Fattura Nr. 1710000050 del 22/01/2024 - Copertura assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) - Polizza Helvetia n. 49062773 28/12/2022 01/12/2025 1073 1073

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.r.l. -Agenzia Helvetia Assicurazioni (00565010592)

Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.r.l. -Agenzia Helvetia Assicurazioni (00565010592)

Z393988D39 Saldo imponibile Fattura n. 16/11 del 30/01/2023 - Canone noleggio fotocopiatrici e.f. 2023 uffici di segreteria 01/03/2023 31/12/2024 6000 6000

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (MRCMHL54P11E372U)

Z4433AADF5 Assicurazione alunni e operatori scolastici 2023/2024 26/01/2022 26/01/2025 5746 5746

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.r.l. (00565010592)

Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.r.l. (00565010592)

Z8D39D1630 Affrancatura corrispondenza 30/03/2023 23/02/2024 422.43 422.43

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Poste Italiane Spa - ALT Centro PE - Inc.Cont.Cred (97103880585)

Aggiudicatari: - Poste Italiane Spa - ALT Centro PE - Inc.Cont.Cred (97103880585)

Z943D0E6E0 Saldo imponibile Fatture n.ri V3-34207/V3-34208/V3-34206 del 20.11.2023 - n. V3-34840 del 23.11.2023 - n.ri V3-36436/V3-36435/V3-36434/V3-36437 del 05.12.2023 - Materiale di cancelleria Plessi Scolastici - Ditta Borgione srl 13/12/2023 16/01/2024 1.59 1.59

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Borgione Centro Didattico Srl (02027040019)

Aggiudicatari: - Borgione Centro Didattico Srl (02027040019)

Z9632080FC Compenso gestione tenuta conto 01/07/2021 30/06/2025 692 692

01-PROCEDURA APERTA

Partecipanti: - Intesa Sanpaolo spa ( 00799960158)

Aggiudicatari: - Intesa Sanpaolo spa ( 00799960158)

Z9F2F1D670 Canoni telefonici 16/02/2023 31/12/2024 354.72 354.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Wind Tre S.p.A. (02517580920)

Aggiudicatari: - Wind Tre S.p.A. (02517580920)

ZC509B7C3E Utenze telefoniche - TIM spa 01/01/2024 31/12/2024 664.99 664.99

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (00488410010)

Aggiudicatari: - TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA (00488410010)

ZE03DB597D Saldo imponibile Fattura n. _______ del ______ - Spettacolo teatrale del 21/12/2023 - Primaria Via Verdi e Ripalta - Associazione Theatre on & Tourism 29/12/2023 24/01/2024 2531.82 2531.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - (05452060659)

Aggiudicatari: - (05452060659)

ZE13BA64D3 Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 - Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate - Periodo 28.05.23/28.05.24 - Ditta I.F.E.P. 28/05/2023 28/05/2024 500 500

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

ZF83D19CBE Incarico RSPP e ASPP - Sorveglianza sanitaria - Medico competente - Ditta DUEGI S.r.l.s. - Periodo Contrattuale 2023/2024 01/10/2023 31/10/2024 1693.44 1693.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI Srls ( 02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI Srls ( 02580290696)

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo - Aggiornato il 24 gennaio 2024

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z9632080FC Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – Anno 2023 27/12/2023 27/12/2023 590 590.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)

Aggiudicatari: - INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)

Z8D39D1630 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-10-2023/31-10-2023 – Fattura n. 1023302510 del 06/12/2023 – Cod. pagamento n. 1023302510 13/12/2023 13/12/2023 52.34 52.34

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z9F2F1D670 Saldo imponibile Fattura n. 2023A000016422 del 21/11/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Settembre/Ottobre 2023 – Wind Tre S.p.A. 13/12/2023 13/12/2023 274.72 274.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920)

Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920)

Z9F2F1D670 Saldo imponibile Fattura n. 2023A000016395 del 21/11/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Settembre/Ottobre 2023 – Wind Tre S.p.A. 13/12/2023 13/12/2023 80 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920)

Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920)

Z943D0E6E0 Saldo imponibile Fatture n.ri V3-34207/V3-34208/V3-34206 del 20.11.2023 – n. V3-34840 del 23.11.2023 – n.ri V3-36436/V3-36435/V3-36434/V3-36437 del 05.12.2023 – Materiale di cancelleria Plessi Scolast 13/12/2023 13/12/2023 2898.25 2898.25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

95952391B7 Saldo imponibile Fattura n. 474/PA del 13/10/2023 – Arredi e attrezzature Scuola Infanzia – Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta Auletrepuntozero Srl 04/12/2023 04/12/2023 55415.5 55415.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)

Aggiudicatari: - AULETREPUNTOZERO SRL (02585460690)

95952391B7 Versamento IVA su Fattura n. 474/PA del 13/10/2023 – Arredi e attrezzature Scuola Infanzia – Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta Auletrepuntozero Srl 04/12/2023 04/12/2023 12191.41 12191.41

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ERARIO (80415740580)

Aggiudicatari: - ERARIO (80415740580)

ZBD3CF63DB Saldo imponibile Fattura n. 02/487 del 02/11/2023 – Fornitura bobine e carta igienica per Plessi Scolastici – Ditta Tana srl 30/11/2023 30/11/2023 4045.9 4045.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

ZC43CD67E6 Saldo imponibile Fattura n. 02/443 del 13/10/2023 – Fornitura materiale vario di pulizia per Plessi Scolastici – Ditta Tana srl 30/11/2023 30/11/2023 2622.67 2622.67

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

Z1A3D134C9 Saldo imponibile Fattura n. 13367/FVISE del 31.10.2023 – Cod. CHME0040 – CIG: Z1A3D134C9 – Abbonamento Italiascuola.it – Gruppo Spaggiari 30/11/2023 30/11/2023 530 530.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Z8D39D1630 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-09-2023/30-09-2023 – Fattura n. 1023274753 del 03/11/2023 – Cod. pagamento n. 1023274753 15/11/2023 15/11/2023 96.06 96.06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

ZDF3CF4BAF Saldo imponibile fattura n. 176 del 23-10-2023. Rinnovo del servizio hosting server www.icsansalvo2.edu.it periodo 09-23 / 09-2024 – .net di Francesco Spina & C. 15/11/2023 15/11/2023 170 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Aggiudicatari: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Z7C3CAE8D6 Saldo imponibile fattura n. 42/PA DEL 16/10/2023. Materiale per cassette di primo soccorso- Farmacia Grifone Dott.ssa Rosa Andia 15/11/2023 15/11/2023 540.26 540.26

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Farmacia Grifone (00593110703)

Aggiudicatari: - Farmacia Grifone (00593110703)

ZBB3875BA4 Saldo imponibile Fattura n. 53/2 del 25/10/2023 – Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2022/2023 15/11/2023 15/11/2023 1693.44 1693.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZDE3CD199B Saldo imponibile fattura n. SP 000116 DEL 20-10-2023. Corso Sicurezza Formazione RLS – Centro Formazione Innovazione s.r.l. 15/11/2023 15/11/2023 290 290.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL (01149540385)

Aggiudicatari: - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL (01149540385)

ZAA3C97AC6 Saldo imponibile fattura n. 571/2023 del 20/10/2023 – Registro cloud annuale 30.09.2023- 30.09.2024 – Unidos s.r.l. 15/11/2023 15/11/2023 600 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

ZC63D02092 Saldo imponibile fattura n. 13/PA del 27/10/2023. Intervento su macchina lavapavimenti di Fresagrandinaria – OMP Cleaning s.r.l. 15/11/2023 15/11/2023 138 138.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

Aggiudicatari: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

Z393CFF3B4 Saldo imponibile fattura n. 391 del 30/10/2023 – materiale di cancelleria vario – Il Papiro s.n.c. di CANCI A. e M. 09/11/2023 09/11/2023 342.95 342.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Z563CC1D3F Saldo imponibile fattura n. 71/5 DEL 13/10/2023 – noleggio autobus viaggio del 13-10-2023 Ariano Irpino – Ditta Passucci International Travel srl 09/11/2023 09/11/2023 1000 1000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

ZEA3C0D575 Saldo imponibile Fattura n. 26/2023 del 18/09/2023 – Corso di Formazione D.Lgs. 81/08 – Corso di Primo Soccorso H. 12 – Ditta iSolution Group srls 16/10/2023 16/10/2023 1300 1300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ISOLUTION GROUP SRLS (02461320695)

Aggiudicatari: - ISOLUTION GROUP SRLS (02461320695)

Z9F2F1D670 Saldo imponibile Fattura n. 2023A000013105 del 21/09/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Luglio/Agosto 2023 – Wind Tre S.p.A. 16/10/2023 16/10/2023 284.72 284.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920)

Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920)

Z9F2F1D670 Saldo imponibile Fattura n. 2023A000013026 del 21/09/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Luglio/Agosto 2023 – Wind Tre S.p.A. 16/10/2023 16/10/2023 80 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920)

Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920)

Z393988D39 Saldo imponibile Fattura n. 132/11 del 29/09/2023 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.07.2023/30.09.2023 – Ditta Marchesani M. 16/10/2023 16/10/2023 51.58 51.58

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z8D39D1630 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-07-2023/31-07-2023 – Fattura n. 1023228813 del 08/09/2023 – Cod. pagamento n. 1023228813 02/10/2023 02/10/2023 104.03 104.03

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

ZB23BBC5DF Saldo imponibile Fattura n. 11/PA del 30/08/2023 – Manutenzione straordinaria macchina lavapavimenti Scuola Infanzia S. Antonio – Ditta OMP Cleaning srl 27/09/2023 27/09/2023 231 231.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

Aggiudicatari: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

Z8D39D1630 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-06-2023/30-06-2023 – Fattura n. 1023198246 del 26/07/2023 – Cod. pagamento n. 1023198246 02/08/2023 02/08/2023 111.5 111.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z9F2F1D670 Saldo imponibile Fattura n. 2023A000010286 del 21/07/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Maggio/Giugno 2023 – Wind Tre S.p.A. 02/08/2023 02/08/2023 284.72 284.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920)

Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920)

Z9F2F1D670 Saldo imponibile Fattura n. 2023A000010107 del 21/07/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Maggio/Giugno 2023 – Wind Tre S.p.A. 02/08/2023 02/08/2023 80 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920)

Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920)

Z953B429B5 Saldo imponibile Fattura n. 01/1169 del 05.06.2023 – Rinnovo/acquisto licenze antivirus PC Uffici di Segreteria – Ditta Reset srl Vasto 20/07/2023 20/07/2023 409.56 409.56

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - RESET SRL (01814270698)

Aggiudicatari: - RESET SRL (01814270698)

Z473995AF9 Saldo Fattura n. 9/2023 del 09/06/2023 – Prestazione Educativa a Scuola – Progetto: Scacchi a Scuola a.s. 2022/23 – Assoziazione Nazionale Scacchi 20/07/2023 20/07/2023 336 336.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTRUTTORI SCACCHI (91164470683)

Aggiudicatari: - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTRUTTORI SCACCHI (91164470683)

ZF63BA2BBC Saldo imponibile Fattura n. FAPA001250 del 24.06.2023 – Acquisto carta per fotocopie A4 e A3 – Cartolibreria Universal Vasto 20/07/2023 20/07/2023 497.99 497.99

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

Aggiudicatari: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

Z8D39D1630 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-05-2023/31-05-2023 – Fattura n. 1023175356 del 03/07/2023 – Cod. pagamento n. 1023175356 20/07/2023 20/07/2023 32.66 32.66

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z393988D39 Saldo imponibile Fattura n. 95/11 del 29/06/2023 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.04.2023/30.06.2023 – Ditta Marchesani M. 20/07/2023 20/07/2023 67.76 67.76

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z393988D39 Saldo imponibile Fattura n. 96/11 del 29/06/2023 – Costo copie plessi dipendenti – Periodo 01.04.2023/30.06.2023 – Ditta Marchesani M. 20/07/2023 20/07/2023 90.6 90.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 2184 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 31.05.2023 San Salvo – Tornareccio DICARLOBUS SRL 06/07/2023 06/07/2023 488.18 488.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 2183 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 31.05.2023 San Salvo – Tornareccio DICARLOBUS SRL 06/07/2023 06/07/2023 442.73 442.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 2186 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 06.06.2023 San Salvo – Torino di Sangro DICARLOBUS SRL 06/07/2023 06/07/2023 433.64 433.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 2187 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 07.06.2023 San Salvo – Pollutri Bosco Don Venazio DICARLOBUS SRL 06/07/2023 06/07/2023 400 400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 2185 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 05.06.2023 San Salvo – Pollutri Bosco Don Venazio DICARLOBUS SRL 06/07/2023 06/07/2023 340.91 340.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 2182 del 12.06.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 30/05/2023 San Salvo – Borgo Celano DICARLOBUS SRL 06/07/2023 06/07/2023 580.91 580.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z2F3AD2769 Saldo imponibile fattura n. vel51 del 31/05/2023 – servizio di ripristino interconnessione aula STEM in Via Verdi e interventi tecnici in ufficio – Afa Sistems srl 04/07/2023 04/07/2023 645 645.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)

Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)

Z793B1A7CC Saldo Fattura n. 3491/FVIFO del 16/05/2023 – Corso di formazione assenze del personale e Manuale delle assenze del personale scolastico – Ditta Gruppo Spaggiari 20/06/2023 20/06/2023 151 151.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Z633ADCA75 Saldo imponibile Fattura n. 92 del 23/05/2023 – Rinnovo del servizio hosting server e assistenza -Sito www.icsansalvo2.edu.it – Periodo Settembre 2022/Settembre 2023 – Ditta .Net di Francesco Spina 20/06/2023 20/06/2023 154 154.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Aggiudicatari: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 41/5 del 19.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.05.2023 Roma – Ditta Passucci 20/06/2023 20/06/2023 1263.64 1263.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 44/5 del 23.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 23.05.2023 Fresagrandinaria – Ditta Passucci 20/06/2023 20/06/2023 490.91 490.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

Z9F2F1D670 Saldo imponibile Fattura n. 2023A000006680 del 21/05/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Marzo/Aprile 2023 – Wind Tre S.p.A. 14/06/2023 14/06/2023 284.72 284.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920)

Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920)

Z9F2F1D670 Saldo imponibile Fattura n. 2023A000006944 del 21/05/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Marzo/Aprile 2023 – Wind Tre S.p.A. 14/06/2023 14/06/2023 80 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920)

Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 50 del 18.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 05.05.2023 a Napoli – Ditta Tinari Gianluca 14/06/2023 14/06/2023 790.91 790.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TINARI GIANLUCA (02114320696)

Aggiudicatari: - TINARI GIANLUCA (02114320696)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 56 del 19.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.05.2023 a Alberobello/Castellana – Ditta Tinari Gianluca 14/06/2023 14/06/2023 1045.45 1045.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TINARI GIANLUCA (02114320696)

Aggiudicatari: - TINARI GIANLUCA (02114320696)

Z8D39D1630 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-04-2023/30-04-2023 – Fattura n. 1023146712 del 01/06/2023 – Cod. pagamento n. 1023146712 06/06/2023 06/06/2023 39.56 39.56

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 1988 del 26.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 22.05.2023 Lanciano – Ditta Dicarlobus 06/06/2023 06/06/2023 406.36 406.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 1987 del 26.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 23.05.2023 Campobasso – Ditta Dicarlobus 06/06/2023 06/06/2023 445.45 445.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 1986/2023 del 26.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.05.2023 Punta Aderci – Ditta Dicarlobus 06/06/2023 06/06/2023 600 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

ZB73B2E874 Saldo imponibile Fattura n. 88 del 17/05/2023 – Rinnovo del servizio hosting server e assistenza -Sito www.icrodarisansalvo.edu.it – Periodo 19/04/2023-19/04/2024 – Ditta .Net di Francesco Spina 05/06/2023 05/06/2023 170 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Aggiudicatari: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Z8D39D1630 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-03-2023/31-03-2023 – Fattura n. 1023115478 del 02/05/2023 – Cod. pagamento n. 1023115478 31/05/2023 31/05/2023 202.87 202.87

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

ZD23B09B9B Saldo Fattura n. 02021/23 del 08/05/2023 – Abbonamento Amministrare e Dirigere la Scuola – Anno 2023 31/05/2023 31/05/2023 140 140.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 1661 del 08.05.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 08.05.2023 – Ditta Dicarlobus 31/05/2023 31/05/2023 442.73 442.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

ZB53B0AC4D Saldo Fattura n. EFAT/2023/1194 del 12/05/2023 – Abbonamento Notizie della Scuola – Esperienze Amm.ve 2022/2023 31/05/2023 31/05/2023 170 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631)

Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 31 del 15.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Tinari Gianluca 23/05/2023 23/05/2023 790.91 790.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TINARI GIANLUCA (02114320696)

Aggiudicatari: - TINARI GIANLUCA (02114320696)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 1511 del 27.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 19.04.2023 – Ditta Dicarlobus 23/05/2023 23/05/2023 443.64 443.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 1510 del 27.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 17.04.2023 – Ditta Dicarlobus 23/05/2023 23/05/2023 1306.36 1306.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 38 del 21.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 21.04.2023 – Ditta Tinari Gianluca 23/05/2023 23/05/2023 518.18 518.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TINARI GIANLUCA (02114320696)

Aggiudicatari: - TINARI GIANLUCA (02114320696)

ZEC3A52B17 Saldo imponibile Fattura n. 169/2023 del 12.04.2023 – Targhe Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta TIESSE srl 11/05/2023 11/05/2023 300 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TIESSE SRL (02044760011)

Aggiudicatari: - TIESSE SRL (02044760011)

ZEC3A52B17 Versamento IVA su Fattura n. 169/2023 del 12.04.2023 – Targhe Pon FESR 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-24 – Ditta TIESSE srl 11/05/2023 11/05/2023 66 66.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ERARIO (80415740580)

Aggiudicatari: - ERARIO (80415740580)

Z8D39D1630 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-02-2023/28-02-2023 – Fattura n. 1023092723 del 12/04/2023 – Cod. pagamento n. 1023092723 11/05/2023 11/05/2023 149.05 149.05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 1347 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 13.04.2023 – Ditta Dicarlobus 11/05/2023 11/05/2023 443.64 443.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 1343 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Dicarlobus 11/05/2023 11/05/2023 124.55 124.55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 1344 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Dicarlobus 11/05/2023 11/05/2023 494.55 494.55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 1345 del 14.04.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 04.04.2023 – Ditta Dicarlobus 11/05/2023 11/05/2023 1621.82 1621.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z68399D88B Saldo imponibile fattura n. 8/PA del 31-03-2023 – 3 poltroncine ospiti uffici dirigenza, montaggio e trasporto – Dekof Srl unipersonale 05/05/2023 05/05/2023 686.4 686.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)

Aggiudicatari: - DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)

Z343A6CF24 Saldo imponibile fattura n. 216/2023 del 06/04/2023 – Software access log licenza annuale – Unidos S.r.l. 05/05/2023 05/05/2023 200 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z393988D39 Saldo imponibile Fattura n. 48/11 del 31/03/2023 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.01.2023/31.03.2023 – Ditta Marchesani M. 21/04/2023 21/04/2023 113.43 113.43

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z393988D39 Saldo imponibile Fattura n. 47/11 del 31/03/2023 – Costo copie plessi dipendenti – Periodo 01.01.2023/31.03.2023 – Ditta Marchesani M. 21/04/2023 21/04/2023 171.69 171.69

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 1193 del 31.03.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 31.03.2023 – Ditta Dicarlobus 21/04/2023 21/04/2023 442.73 442.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 1146 del 29.03.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 28.03.2023 – Ditta Dicarlobus 19/04/2023 19/04/2023 1170 1170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z4433AADF5 Liquidazione Fattura n. 000000001499 del 27/03/2023 – Assicurazione alunni e operatori scolastici – Polizza assicurativa: FT. POL. 37097 IC G. RODARI (26.01.2023/26.01.2024) – c.m. CHIC84300N 19/04/2023 19/04/2023 6259.5 6259.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Z9F2F1D670 Saldo imponibile Fattura n. 2023A000004631 del 21/03/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Gennaio/Febbraio 2023 – Wind Tre S.p.A. 18/04/2023 18/04/2023 259.72 259.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920)

Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920)

Z9F2F1D670 Saldo imponibile Fattura n. 2023A000003941 del 21/03/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Gennaio/Febbraio 2023 – Wind Tre S.p.A. 18/04/2023 18/04/2023 80 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920)

Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920)

Z043A316EA Saldo imponibile Fattura n. 1034 del 22.03.2023 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 16.03.2023 – Ditta Dicarlobus 18/04/2023 18/04/2023 1000 1000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z8D39D1630 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-01-2023/31-01-2023 – Fattura n. 1023059143 del 03/03/2023 – Cod. pagamento n. 1023059143 30/03/2023 30/03/2023 53.7 53.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

ZC43A07B00 Saldo Fattura n. SP 000036 del 27/02/2023 – Corso Sicurezza Aggiornamento /Formazione personale scolastico – Ditta CFI srl 28/03/2023 28/03/2023 500 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL (01149540385)

Aggiudicatari: - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL (01149540385)

ZA2397DE91 Saldo imponibile Fattura n. 04/38/2023 del 22/02/2023 – Rinnovo pacchetto Axios Platinum 28/03/2023 28/03/2023 1450 1450.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)

Aggiudicatari: - ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)

Z9535ECA14 Saldo Fattura n. 22/3 del 14/02/2023 – Corsi Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio – Personale dell’Istituto – Ditta Duegi srls 22/03/2023 22/03/2023 2200 2200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZF2384C300 Saldo imponibile Fattura n. V3-4636 dell 10/02/2023 – Cancelleria plessi dipendenti (S.P. S. Antonio) – Borgione Centro Didattico Srl 14/03/2023 14/03/2023 26.39 26.39

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

ZF2384C300 Saldo imponibile Fattura n. V3-3840 dell 04/02/2023 – Cancelleria plessi dipendenti (S.P. Via Ripalta) – Borgione Centro Didattico Srl 07/03/2023 07/03/2023 6.07 6.07

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Z8B38ED64E Saldo imponibile fattura n. 41/2023 del 07/02/2023 – Contratto assistenza FULL uffici di segreteria e.f. 2023 – Unidos S.r.l. 07/03/2023 07/03/2023 1300 1300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

ZAC39862AF Saldo imponibile fattura n. 42/2023 del 07/02/2023 – pack segreteria cloud, conservazione a norma, amministrazione trasparente e albo on line – e.f. 2023 – Unidos S.r.l. 07/03/2023 07/03/2023 990 990.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z9C399D7DA Saldo imponibile fattura n. 02/21 del 25/01/2023 – materiale di pulizia – Tana S.r.l. 07/03/2023 07/03/2023 4603.14 4603.14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

Z50399D6FA “Saldo imponibile fattura n. 02/23 del 26-01-2023 – materiale di pulizia “”Risorse ex art. 39-bis, comma1, D.L. 115/2022 – Tana S.r.l. “ 07/03/2023 07/03/2023 3017.87 3017.87

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

ZBC393609F Versamento IVA su Fattura n. 1/PA del 19/01/202- Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 06/03/2023 06/03/2023 130.58 130.58

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ERARIO (80415740580)

Aggiudicatari: - ERARIO (80415740580)

Z393988D39 Saldo imponibile Fattura n. 16/11 del 30/01/2023 – Canone noleggio fotocopiatrici e.f. 2023 uffici di segreteria 01/03/2023 01/03/2023 1135 1135.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z393988D39 Saldo imponibile Fattura n. 17/11 del 30/01/2023 – Canone noleggio fotocopiatrici e.f. 2023 plessi dipendenti 01/03/2023 01/03/2023 2475 2475.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z1338D0D6B Saldo imponibile Fattura n. 1/PA del 31/01/2023 – Armadio metallico Infanzia Marina – Ditta Dekoff srl 01/03/2023 01/03/2023 379 379.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)

Aggiudicatari: - DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)

Z233575AA8 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-12-2022/31-12-2022 – Fattura n. 1023024106 del 01/02/2023 – Cod. pagamento n. 1023024106 01/03/2023 01/03/2023 700.06 700.06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

ZBC393609F Saldo imponibile Fattura n. 1/PA del 19/01/2023 – Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 16/02/2023 16/02/2023 593.56 593.56

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

Aggiudicatari: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

Z233575AA8 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-11-2022/30-11-2022 – Fattura n. 1023010906 del 23/01/2023 – Cod. pagamento n. 1023010906 16/02/2023 16/02/2023 53.48 53.48

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z9F2F1D670 Saldo imponibile Fattura n. 2023A000000311 del 21/01/2023 – Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole periodo Novembre/Dicembre 2022 – Wind Tre S.p.A. 16/02/2023 16/02/2023 294.72 294.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920)

Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920)

Z9F2F1D670 Saldo imponibile Fattura n. 2023A000000389 del 21/01/2023 – Canone Linea telefonica Scuola Primaria Ripalta (in Via De Vito) periodo Novembre/Dicembre 2022 – Wind Tre S.p.A. 16/02/2023 16/02/2023 80 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920)

Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920)

Z8538BAEBE Saldo Fattura n. 4/3 del 09/01/2023 – Corso di Formazione RLS – Ditta Duegi 13/02/2023 13/02/2023 150 150.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

9131940B46 Saldo imponibile Fattura n. 300/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 1) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Proge 08/02/2023 08/02/2023 41050 41050.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

Aggiudicatari: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

9131940B46 Versamento IVA su Fattura n. 300/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 1) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Prog 08/02/2023 08/02/2023 9031 9031.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ERARIO (80415740580)

Aggiudicatari: - ERARIO (80415740580)

9131987212 Saldo imponibile Fattura n. 301/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 2) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Proge 08/02/2023 08/02/2023 2960 2960.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

Aggiudicatari: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

9131987212 Versamento IVA su Fattura n. 301/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 2) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Prog 08/02/2023 08/02/2023 651.2 651.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ERARIO (80415740580)

Aggiudicatari: - ERARIO (80415740580)

91320061C0 Saldo imponibile Fattura n. 302/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 3) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Proge 08/02/2023 08/02/2023 200 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

Aggiudicatari: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

91320061C0 Versamento IVA su Fattura n. 302/22 del 03.11.2022 – RDO n. 2975569 (Lotto 3) – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Codice Prog 08/02/2023 08/02/2023 44 44.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ERARIO (80415740580)

Aggiudicatari: - ERARIO (80415740580)

ZE63933ED7 Versamento IVA su Fattura n. 18/PA del 31/12/2022 – Acquisto macchina lavapavimenti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 03/02/2023 03/02/2023 641.1 641.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ERARIO (80415740580)

Aggiudicatari: - ERARIO (80415740580)

ZE63933ED7 Saldo imponibile Fattura n. 18/PA del 31/12/2022 – Acquisto macchina lavapavimenti – Ditta OMP Cleaning srl – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 30/01/2023 30/01/2023 2914.11 2914.11

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

Aggiudicatari: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

ZE63933ED7 Acquisto macchina lavapavimenti – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 20/12/2022 30/06/2023 2914.11 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

ZBC393609F Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 20/12/2022 30/06/2023 593.56 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

ZA836FA45C Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 – Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate 30/06/2022 30/06/2023 500 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Z9535ECA14 Corsi Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio – Personale dell’Istituto 07/04/2022 30/06/2023 2250 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

Z9238D3392 Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 14.12.2022 30/11/2022 30/06/2023 263.64 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z8538BAEBE Corso di Formazione RLS 24/11/2022 30/06/2023 150 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

Z26384EF0B Copertura Assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) – Polizza n. 49062773 17/11/2022 30/06/2023 1073 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Z1338D0D6B Acquisto armadio metallico – Scuola Infanzia Marina 30/11/2022 30/06/2023 379 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)

Aggiudicatari: - DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)

91320061C0 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 3 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 05/05/2022 30/06/2023 200 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

Aggiudicatari: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

9131987212 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 2 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 05/05/2022 30/06/2023 2960 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

Aggiudicatari: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

9131940B46 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 1 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 05/05/2022 30/06/2023 41050 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

Aggiudicatari: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

Z9632080FC Pagamento Bolli a carico Ente 23/01/2023 23/01/2023 2 2.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)

Aggiudicatari: - INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)

Z9632080FC Pagamento spese a carico Ente 23/01/2023 23/01/2023 102.4 102.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)

Aggiudicatari: - INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)

Z5B3480349 Saldo imponibile Fattura n. 208/11 del 23/12/2022 – Costo copie uffici di segreteria – Periodo 01.10.2022/31.12.2022 – Ditta Marchesani M. 23/01/2023 23/01/2023 147.52 147.52

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z5B3480349 Saldo imponibile Fattura n. 209/11 del 23/12/2022 – Costo copie plessi dipendenti – Periodo 01.09.2022/31.12.2022 – Ditta Marchesani M. 23/01/2023 23/01/2023 115.54 115.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z26384EF0B Saldo Fattura n. 1710000514 del 15.12.2022 – Copertura Assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) – Polizza n. 49062773 16/01/2023 16/01/2023 1073 1073.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Z9238D3392 Saldo imponibile Fattura n. 2824 del 14.12.2022 – Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 14.12.2022 – Ditta Dicarlobus 13/01/2023 13/01/2023 263.64 263.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z9632080FC Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – Anno 2022 01/07/2021 30/06/2025 590 618.40

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti: - INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)

Aggiudicatari: - INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)

Z233575AA8 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – e.f. 2022 01/01/2022 30/06/2023 0.00 283.62

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z4433AADF5 Assicurazione operatori scolastici Polizza assicurativa n. 37097 (26.01.2022/26.01.2023) – c.m. CHIC84300N 26/01/2022 26/01/2023 6.5 6487.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Z5B3480349 Noleggio fotocopiatrici e.f. 2022 01/01/2022 30/06/2023 24.50 3953.41

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo - Aggiornato il 25 gennaio 2023

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
0000000000 Appendiabiti per ufficio di segreteria 19/11/2022 19/11/2022 22.99 22.99

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Happycasa Store (02708430737)

Aggiudicatari: - Happycasa Store (02708430737)

0000000000 Acquisto batterie 15/09/2022 15/09/2022 11.95 11.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Conad Superstore Pianeta S.r.l. (02396610699)

Aggiudicatari: - Conad Superstore Pianeta S.r.l. (02396610699)

0000000000 Ghiaccio pronto 29/04/2022 29/04/2022 14.70 14.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Parafarmaccia Gallo (02237590696)

Aggiudicatari: - Parafarmaccia Gallo (02237590696)

0000000000 Lubrificante svitol per porte 08/02/2022 08/02/2022 6.00 6.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Fiore Luigi e Figli snc (00285680690)

Aggiudicatari: - Ferramenta Fiore Luigi e Figli snc (00285680690)

0000000000 Cancelleria varia per recite e allestimento laboratorio stem 15/12/2022 15/12/2022 38.43 38.43

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Cancelleria varia – Scuole e ufficio di segreteria 13/12/2022 13/12/2022 98.70 98.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Cartelline di carta per fascicoli alunni – Portariviste per DSGA 12/12/2022 12/12/2022 55.00 55.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

Aggiudicatari: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

0000000000 Acquisto due punti di raccolta – segnaletica sicurezza – S.I. Lentella e S.P. Marina 30/11/2022 30/11/2022 12.20 12.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

0000000000 Cancelleria varia – scuole e ufficio di segreteria 29/11/2022 29/11/2022 92.90 92.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Acquisto cordless – S.P. Via Verdi 26/11/2022 26/11/2022 29.90 29.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - C.B.A. Telecomunicazioni snc Di Nardo F.& Iezzi L. (02059690699)

Aggiudicatari: - C.B.A. Telecomunicazioni snc Di Nardo F.& Iezzi L. (02059690699)

0000000000 Chiave porta blindata – S.P. Marina 15/11/2022 15/11/2022 20.00 20.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)

Aggiudicatari: - Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)

0000000000 Cancelleria ufficio 10/11/2022 10/11/2022 96.50 96.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Acquisto tromba per suono – Prove di evacuazione 05/10/2022 05/10/2022 4.00 4.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - New Shang Hai (02242600696)

Aggiudicatari: - New Shang Hai (02242600696)

0000000000 Duplicazione chiavi – Infanzia Lentella 13/09/2022 13/09/2022 7.50 7.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - RAF-SHOP di Torricella Severino (00094300696)

Aggiudicatari: - RAF-SHOP di Torricella Severino (00094300696)

0000000000 Spedizione fascicolo docente 31/08/2022 31/08/2022 10.90 10.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

0000000000 Spedizione fascicolo docente 31/08/2022 31/08/2022 10.90 10.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

0000000000 Spedizione fascicolo docente 26/08/2022 26/08/2022 10.90 10.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

0000000000 Spedizione fascicolo docente 26/08/2022 26/08/2022 12.90 12.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

0000000000 Spedizione fascicolo docente 11/08/2022 11/08/2022 13.80 13.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

0000000000 Spedizione fascicolo docente 11/08/2022 11/08/2022 18.90 18.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

0000000000 Spruzzatori per sanificare 20/07/2022 20/07/2022 31.00 31.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

0000000000 Cancelleria ufficio – buste grandi e carta pacco 28/06/2022 28/06/2022 8.00 8.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Cancelleria varia – progetto scuola estate 20/06/2022 20/06/2022 67.60 67.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Materiale alimentare per progetto estate 15/06/2022 15/06/2022 17.43 17.43

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)

Aggiudicatari: - Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)

0000000000 Cancelleria varia – progetto estate 15/06/2022 15/06/2022 77.00 77.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

Aggiudicatari: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

0000000000 Duplicazione chiavi cancelletto 04/05/2022 04/05/2022 5.20 5.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)

Aggiudicatari: - Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)

0000000000 Cavo cellulare scuola 04/05/2022 04/05/2022 50.00 50.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - New Shang Hai (02242600696)

Aggiudicatari: - New Shang Hai (02242600696)

0000000000 Duplicazione chiavi – Scuola infanzia Via Verdi 20/04/2022 20/04/2022 29.70 29.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

0000000000 Cerniere per armadietto – Scuola infanzia Via Ripalta 04/03/2022 04/03/2022 5.00 5.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

0000000000 Rinnovo token USB Wirelless – Firma digitale DSGA 03/03/2022 03/03/2022 170.00 70.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Camera di Commercio di Chieti Pescara (02558590697)

Aggiudicatari: - Camera di Commercio di Chieti Pescara (02558590697)

ZE63933ED7 Acquisto macchina lavapavimenti – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 20/12/2022 30/06/2023 2914.11 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

ZBC393609F Acquisto tappeti e materiale pulente per tappeti – Risorse Art. 36, comma 2, del D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 20/12/2022 30/06/2023 593.56 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

ZA836FA45C Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 – Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate 30/06/2022 30/06/2023 500 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Z9535ECA14 Corsi Sicurezza Primo Soccorso e Antincendio – Personale dell’Istituto 07/04/2022 30/06/2023 2250 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

Z9238D3392 Noleggio autobus servizio trasporto alunni del 14.12.2022 30/11/2022 30/06/2023 263.64 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z8538BAEBE Corso di Formazione RLS 24/11/2022 30/06/2023 150 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

Z26384EF0B Copertura Assicurativa IFE (Incendio-Furto-Elettronica) – Polizza n. 49062773 17/11/2022 30/06/2023 1073 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Z1338D0D6B Acquisto armadio metallico – Scuola Infanzia Marina 30/11/2022 30/06/2023 379 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)

Aggiudicatari: - DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)

91320061C0 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 3 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 05/05/2022 30/06/2023 200 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

Aggiudicatari: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

9131987212 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 2 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 05/05/2022 30/06/2023 2960 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

Aggiudicatari: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

9131940B46 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica – Lotto 1 – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-156 05/05/2022 30/06/2023 41050 0.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

Aggiudicatari: - BEGIN snc di Di Clerico Luca e C. (02093370688)

ZD2378314D Fornitura Macchine Lavapavimenti 24/08/2022 24/10/2022 23702.77 23702.77

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

Z5435C9866 Attrezzature informatiche – Lab STEM: il Coding, il Tinkering ed il Making (PNSD) – “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 14/06/2022 24/10/2022 13114 13114.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - C2 SRL (01121130197)

Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197)

Z4A37E4FB6 Servizio sostituzione bandiere Italia/Europa – Plessi Scolastici 26/09/2022 24/10/2022 150 150.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Z4536D94A8 Attrezzature informatiche – Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – DDI REGIONI MEZZOGIORNO – art. 32 del D.L. n. 41/2021 29/06/2022 28/11/2022 9040 9040.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - CAMPUSTORE SRL (02409740244)

Aggiudicatari: - CAMPUSTORE SRL (02409740244)

Z3635FD893 Prenotazione gruppo Scuola Città della Scienza – Giorno 26.04.2022 12/04/2022 26/05/2022 690 690.00

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - Fondazione IDIS - Città della Scienza (95005580634)

Aggiudicatari: - Fondazione IDIS - Città della Scienza (95005580634)

Z22378FAE7 Fornitura Materiale di pulizia per macchine lavapavimenti 29/08/2022 09/11/2022 2333.51 2333.51

17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - OMP CLEANING SRL (02625760695)

Z9632080FC Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – Anno 2022 01/07/2021 30/06/2025 590 618.40

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti: - INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)

Aggiudicatari: - INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)

Z9F2F1D670 Servizi e canoni Linee telefoniche Scuole e.f. 2022 – Wind Tre S.p.A. 01/01/2022 31/12/2022 0.00 2231.61

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND TRE SPA (02517580920)

Aggiudicatari: - WIND TRE SPA (02517580920)

ZF2384C300 Cancelleria plessi dipendenti – Borgione Centro Didattico Srl 07/11/2022 14/12/2022 3080.40 3037.51

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

ZE538A8AF2 Ripristino sistema WIFI (S.P. Riplata/De Vito) e riattivazione LAN e WIFI (S. Antonio) – Ditta AFA Systems 18/11/2022 13/12/2022 515 515.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)

Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)

Z54384074E Acquisto materiale per cassette di primo soccorso – Plessi Scolastici – Farmacia Grifone 21/10/2022 01/12/2022 401.03 401.13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Farmacia Grifone (00593110703)

Aggiudicatari: - Farmacia Grifone (00593110703)

Z233575AA8 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – e.f. 2022 01/01/2022 30/06/2023 0.00 283.62

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z4337FD6FE Licenza Registro Cloud annuale – Ditta UNIDOS srl 06/10/2022 31/12/2022 600 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z753807980 Noleggio autobus viaggio a Roma del 17.10.2022 – Ditta Di Fonzo 06/10/2022 09/11/2022 3909.10 3909.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Aggiudicatari: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Z4433AADF5 Assicurazione operatori scolastici Polizza assicurativa n. 37097 (26.01.2022/26.01.2023) – c.m. CHIC84300N 26/01/2022 26/01/2023 6.5 6487.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

ZD233A26B0 Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2021/2022 24/10/2021 24/10/2022 1693.44 1693.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

Z4537FD788 Rinnovo Dominio icsansalvo2.edu.it – Ditta UNIDOS srl 06/10/2022 09/11/2022 90 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z5B3480349 Noleggio fotocopiatrici e.f. 2022 01/01/2022 30/06/2023 24.50 3953.41

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

ZD237A7D95 Acquisto etichette inventario 09/09/2022 18/10/2022 299 299.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)

Aggiudicatari: - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)

Z483579D7F Cancelleria plessi dipendenti – Borgione centro didattico srl 11/03/2022 18/10/2022 3203.72 3185.61

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Z08358F028 Realizzazione Sito Internet – Ditta .Net sas di Francesco Spina & C. 14/03/2022 20/09/2022 1650.00 1650.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Aggiudicatari: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Z843794752 Acquisto set bandiere Italia/Europa per plessi scolastici e Ufficio – Ditta L.S. Forniture 01/09/2022 20/09/2022 325.00 325.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - LS FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO C (03939510651)

Aggiudicatari: - LS FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO C (03939510651)

ZD9378B597 Acquisto nastro adesivo – Ditta Torricella Ettorino srl 29/08/2022 20/09/2022 179.00 179.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)

Z4835F823E Corso formazione e aggiornamento personale amministrativo prima sessione – Anquap 12/04/2022 04/08/2022 240.00 240.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ANQUAP (97236210585)

Aggiudicatari: - ANQUAP (97236210585)

ZF236FA3B7 Acquisto risme di carta A4 – Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano 30/06/2022 04/08/2022 815.57 815.57

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Aggiudicatari: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Z853670F80 Cancelleria uffici – Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano 17/05/2022 14/07/2022 523.11 523.11

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Aggiudicatari: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Z6635C0C24 Viaggi di istruzione a.s. 2021/2022 28/03/2022 28/06/2022 10766.34 10766.34

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z1C35CED50 Formazione specifica dei Lavoratori D.Lgs. 81/08 4 -6 e 8 ore – Trend Managemente Srls 31/03/2022 21/06/2022 700.00 700.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TREND MANAGEMENT SRLS (06885770823)

Aggiudicatari: - TREND MANAGEMENT SRLS (06885770823)

Z073634531 Viaggio del 14/05/2022 San Salvo Roma Palazzo Chigi e Colosseo 02/05/2022 14/06/2022 1081.82 1081.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

Aggiudicatari: - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL (02489910691)

Z6635F8181 Abbonamento Notizie della Scuola ed Esperienze Amministrative 2021/2022 26/05/2022 26/05/2022 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631)

Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631)

ZB435F81F0 Rinnovo abbonamento Amm.re e Dirigere la Scuola Anno 2022 22/04/2022 16/05/2022 140.00 140.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

Z363599A69 Viaggio a Roma 11/04/2022 – Ditta Dicarlobus 17/03/2022 10/05/2022 1170.00 1170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z5835F80AC Ripristino apparati di rete e linee internet – Ditta S.H.S. 12/04/2022 10/05/2022 210.00 210.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - S.H.S. SRL (01636300699)

Aggiudicatari: - S.H.S. SRL (01636300699)

Z5D354D283 Armadio metallico Infanzia Via Ripalta – Ditta Dekoff srl 22/02/2022 03/05/2022 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)

Aggiudicatari: - DEKOFF SRL UNIPERSONALE (02364850699)

ZB7353C697 Materiale di pulizia plessi scolastici – Ditta Tana srl 16/02/2022 21/04/2022 8211.01 8211.01

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

Z35358324F Rinnovo contratto di assistenza Full Ufficio di Segreteria – Periodo 01/01/2022 – 31/12/2022 – Ditta Unidos srl 01/01/2022 31/12/2022 1300.00 1300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z2435832A1 Attivazione/Rinnovo dominio .edu.it – Ditta Unidos srl 10/03/2022 21/04/2022 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

ZCD3583314 Software Access Log – Ditta Unidos srl 01/01/2022 31/12/2022 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z3A3581448 Segreteria Cloud – Conservazione a norma – Amm.ne Trasp.-Albo on line – Ditta Unidos srl 01/01/2022 31/12/2022 990.00 990.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

ZB13542319 Fornitura adattatori e prolunghe per installazione sanificatori ambientali 17/02/2022 23/03/2022 309.00 309.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)

Aggiudicatari: - GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)

Z713105933 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01-12-2021/31-12-2021 – Fattura n. 1022042841 del 18-02-2022 – Cod. pagamento 1022042841 01/01/2022 21/03/2022 733.65 733.65

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z87347EBD9 PACCHETTO AXIOS PLATINUM E.F. 2022 01/01/2022 31/12/2022 1450.00 1450.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)

Aggiudicatari: - ALESSIO E NAZARENO BELARDI SNC (01106740689)

ZC509B7C3E Telefonia Fissa Ufficio e plessi 01/01/2021 31/12/2022 0.00 4996.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TIM SPA (00488410010)

Aggiudicatari: - TIM SPA (00488410010)

ZF8335FC60 Acquisto materiale per cassette di primo soccorso 12/10/2021 05/04/2022 345.84 345.84

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)

Aggiudicatari: - FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)

ZF63434BF2 Fornitura e posa in opera di lamiere per sostegno sanificatori di aria Beghelli 02/12/2021 09/02/2022 1750 1750.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)

Aggiudicatari: - GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)

ZD933C40E4 Acquisto Sanificatori di aria per Scuole dell’Istituto – Risorse ex art. 31 c.1 – lettera a) D.L. n. 41 del 22.03.2021 15/11/2021 13/01/2022 12529.30 12529.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BEGHELLI SERVIZI S.R.L. (01954641203)

Aggiudicatari: - BEGHELLI SERVIZI S.R.L. (01954641203)

ZEB33D9510 Copertura Assicurativa Incendio-Furto-Elettronica (IFE) – Ditta UnipolSai Assicurazione SpA 01/12/2021 10/01/2022 1055 1055.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Partecipanti: - UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A. (00818570012)

Aggiudicatari: - UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A. (00818570012)

ZD533CB578 Rinnovo servizio hosting server e assistenza – Sito I.C. G. Rodari San Salvo 01/09/2021 09/02/2022 154 154.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Aggiudicatari: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

ZBB3875BA4 Incarico RSPP e ASPP Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2021/2022 24/10/2021 09/11/2022 1693.44 1693.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZA23452085 Corso di Formazione Educare nel Bosco – Prosecuzione – Ditta CanaleScuola 10/12/2021 13/01/2022 1350 1350.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)

Aggiudicatari: - CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)

Z8C32126EE Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 – Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate – Ditta I.F.E.P. 28/05/2021 14/07/2022 500 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Z31314B94B Acquisto beni – Programma FSC Abruzzo 2007/2013 di cui alla ex Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Sevizio S02 e S03 – Codice Progetto ABRSLOB092 – 64 11/06/2021 03/10/2022 26670 26670.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714)

Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714)

Z70308007D Canone noleggio e Costo copie Ufficio di Segreteria e plessi(B/N e Colore) – anno 2021 01/01/2021 24/01/2022 3831.46 4084.68

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z8E2F91EA1 Assicurazione alunni e operatori scolastici – Polizza Assicurativa nr. 582-20-1306E (26.01.2021/26.01.2022) 26/01/2021 26/01/2022 8246 8246.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - AIG EUROPE S.A. (00565010592)

Aggiudicatari: - ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo - Aggiornato il 25 gennaio 2023

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z9632080FC Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto – Anno 2022 01/07/2021 30/06/2025 590 0.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti: - INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)

Aggiudicatari: - INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)

ZD233A26B0 Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2021/2022 24/10/2021 24/10/2022 1693.44 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZC509B7C3E Telefonia Fissa Ufficio e plessi 01/01/2021 31/12/2022 0.00 3137.97

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TIM SPA (00488410010)

Aggiudicatari: - TIM SPA (00488410010)

0000000000 Cancelleria varia per Ufficio e Plessi 14/12/2021 14/12/2021 95.00 95.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Cancelleria varia per Ufficio e Plessi 13/12/2021 13/12/2021 76.55 76.55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Cancelleria varia per Ufficio e Plessi 09/12/2021 09/12/2021 95.00 95.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Cancelleria varia per Ufficio e Plessi 07/12/2021 07/12/2021 95.00 95.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Spedizione pacco Concorso alunni 07/12/2021 07/12/2021 10.10 10.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

0000000000 Acquisto ghiaccio pronto per cassette di primo soccorso 01/12/2021 01/12/2021 32.50 32.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

0000000000 Acquisto alcool per sanificazione 30/11/2021 30/11/2021 85.00 85.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

0000000000 Acquisto nebulizzatori per sanificazione 22/11/2021 22/11/2021 50.00 50.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

0000000000 Acquisto catena per porta – Infanzia S. Antonio 19/11/2021 19/11/2021 11.30 11.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

0000000000 Toner stampante Infanzia Ripalta 04/11/2021 04/11/2021 20.00 20.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)

Aggiudicatari: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)

0000000000 Copia chiavi Primaria Via Ripalta 27/10/2021 27/10/2021 4.00 4.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Telefono Cordless – Infanzia Ripalta 23/09/2021 23/09/2021 35.00 35.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SINERGY di Doriano Rossi (02386650697)

Aggiudicatari: - SINERGY di Doriano Rossi (02386650697)

0000000000 Copia chiavi cancello piccolo – Infanzia S. Antonio 15/09/2021 15/09/2021 6.00 6.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)

Aggiudicatari: - Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)

0000000000 Acquisto batterie varie 13/09/2021 13/09/2021 7.00 7.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Lavaggio e sanificazione camici da lavoro Collab. Scolastici 08/09/2021 08/09/2021 63.00 63.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Lavanderia Bartolini (02492140690)

Aggiudicatari: - Lavanderia Bartolini (02492140690)

0000000000 Acquisto presa-spina-cavo Infanzia S. Antonio 02/09/2021 02/09/2021 9.30 9.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

0000000000 Acquisto Visiere trasparenti – Emergenza Covid 19 02/09/2021 02/09/2021 57.70 57.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

0000000000 Acquisto n. 2 Webcam 18/05/2021 18/05/2021 39.80 39.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Unieuro (02383740699)

Aggiudicatari: - Unieuro (02383740699)

0000000000 Spedizione Fascicoli Personali – Poste Italiane 15/05/2021 15/05/2021 27.36 27.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

0000000000 Acquisto multipresa 4 posizioni 14/05/2021 14/05/2021 9.99 9.99

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Punto Casa (02493860692)

Aggiudicatari: - Punto Casa (02493860692)

0000000000 Acquisto tasselli e viti 06/05/2021 06/05/2021 11.00 11.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Commissioni- Emissione assegno minute spese al DSGA – Poste Italiane 06/04/2021 06/04/2021 3.00 3.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

0000000000 Copia chiavi – Scuole dell’Istituto 19/01/2021 19/01/2021 1.50 1.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Masciulli Color s.n.c. (02298960697)

Aggiudicatari: - Masciulli Color s.n.c. (02298960697)

0000000000 Copia chiavi – Scuole dell’Istituto 18/01/2021 18/01/2021 3.90 3.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)

Aggiudicatari: - Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)

0000000000 Copia chiavi – Scuole dell’Istituto 18/01/2021 18/01/2021 1 1.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

ZF8335FC60 Acquisto materiale per cassette di primo soccorso 12/10/2021 05/04/2022 345.84 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)

Aggiudicatari: - FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)

ZF63434BF2 Fornitura e posa in opera di lamiere per sostegno sanificatori di aria Beghelli 02/12/2021 09/02/2022 1750 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)

Aggiudicatari: - GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)

ZD933C40E4 Acquisto Sanificatori di aria per Scuole dell’Istituto – Risorse ex art. 31 c.1 – lettera a) D.L. n. 41 del 22.03.2021 15/11/2021 13/01/2022 12529.30 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BEGHELLI SERVIZI S.R.L. (01954641203)

Aggiudicatari: - BEGHELLI SERVIZI S.R.L. (01954641203)

ZEB33D9510 Copertura Assicurativa Incendio-Furto-Elettronica (IFE) – Ditta UnipolSai Assicurazione SpA 01/12/2021 10/01/2022 1055 0.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Partecipanti: - UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A. (00818570012)

Aggiudicatari: - UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A. (00818570012)

ZD533CB578 Rinnovo servizio hosting server e assistenza – Sito I.C. G. Rodari San Salvo 01/09/2021 09/02/2022 154 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Aggiudicatari: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

ZBB3875BA4 Incarico RSPP e ASPP Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2021/2022 24/10/2021 09/11/2022 1693.44 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZD230EED1E Corso di Formazione Quaderni operativi attività negoziale 09/03/2021 14/03/2021 150 150.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

ZC333F185A Acquisto Mascherine (2° Acquisto) – Risorse art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 17/11/2021 06/12/2021 2149.20 2149.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - PIZZOCRI NICOLO' (PZZNCL94M04I577V)

ZF4337E879 Acquisto Mascherine (1° Acquisto) – Risorse art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 19/10/2021 16/11/2021 2149.20 2149.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - PIZZOCRI NICOLO' (PZZNCL94M04I577V)

ZA23452085 Corso di Formazione Educare nel Bosco – Prosecuzione – Ditta CanaleScuola 10/12/2021 13/01/2022 1350 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)

Aggiudicatari: - CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)

Z9D3181EAA Acquisto Defibrillatori semi-automatici (DAE) – Nota M.I. prot. n. 7144 del 25/03/2021 27/04/2021 15/07/2021 1823.94 1823.94

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MEDICALFAST SRL (11301290968)

Aggiudicatari: - MEDICALFAST SRL (11301290968)

Z8C32126EE Attività e servizi di adeguamento GDPR 679/2016 – Incarico DPO Artt. 37/39 GDPR e attività correlate – Ditta I.F.E.P. 28/05/2021 14/07/2022 500 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Z6D30692F2 Formazione Didattica Digitale Integrata – Modalità FAD – Ditta IDNET 30/01/2021 21/06/2021 342 342.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)

Aggiudicatari: - IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)

Z1633E8D8F Acquisto Strumenti Musicali – Ditta Ialacci Domenico Punto Musica 16/11/2021 13/12/2021 188.52 188.52

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Città della musica (01309720694)

Aggiudicatari: - IALACCI DOMENICO (02418150690)

Z5D33BACC1 Rinnovo servizio – Registro Elettronico Cloud – Ditta Unidos srl 03/11/2021 06/12/2021 600 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

ZC333F185A Saldo imponibile Fattura n. 300/FE del 19/11/2021 – Acquisto mascherine FFP2 – Risorse ex art. 31 c.1 – lettera a) D.L. n. 41 del 22.03.2021 06/12/2021 06/12/2021 2149.2 2149.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - INPS (00000000000)

Aggiudicatari: - INPS (00000000000)

Z9D32EF04C Acquisto scaffalatura metallica per archivio Ufficio – Ditta DM ARREDI 07/09/2021 06/12/2021 2540 2540.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DM ARREDI SRLS (02689110696)

Aggiudicatari: - DM ARREDI SRLS (02689110696)

Z713105933 Affrancatura corrispondenza anno 2021 01/01/2021 31/12/2021 170.44 170.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z31314B94B Acquisto beni – Programma FSC Abruzzo 2007/2013 di cui alla ex Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Sevizio S02 e S03 – Codice Progetto ABRSLOB092 – 64 11/06/2021 03/10/2022 26670 13335.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714)

Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714)

Z4133B4EED Acquisto Materiale di pulizia per Plessi Scolastici – Ditta TANA srl 03/11/2021 25/11/2021 709.84 709.84

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI LAURO VINCENZO (00300351210)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

Z8533A033A Acquisto Kit Didattici – Risorse PNSD Decreto del M.I. n. 103 del 19 Agosto 2020 – Cartolibreria Universal Vasto 26/12/2021 24/11/2021 655.27 655.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

Aggiudicatari: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

Z8D3356209 Acquisto piastre pediatriche per defibrillatore – Ditta Medicalfast 07/10/2021 18/11/2021 272 272.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MEDICALFAST SRL (11301290968)

Aggiudicatari: - MEDICALFAST SRL (11301290968)

Z9E2EEB134 Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2020/2021 26/10/2020 16/11/2021 1693.44 1693.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZF4337E879 Saldo imponibile Fattura n. 242/FE del 21/10/2021 – Acquisto mascherine FFP2 – Risorse ex art. 31 c.1 – lettera a) D.L. n. 41 del 22.03.2021 16/11/2021 16/11/2021 2149.2 2149.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - INPS (00000000000)

Aggiudicatari: - INPS (00000000000)

Z70308007D Canone noleggio e Costo copie Ufficio di Segreteria e plessi(B/N e Colore) – anno 2021 01/01/2021 24/01/2022 3831.46 3831.46

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z9632DCC31 Acquisto materiale di pulizia Plessi Scolastici – Ditta DI. MAS SRL 30/08/2021 02/11/2021 2671.34 2671.34

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI LAURO VINCENZO (00300351210)

Aggiudicatari: - DIMAS SRL (01312990425)

ZA8330D898 Verifica Funzionale Defibrillatori – DAE – Ditta Maco Service 16/09/2021 02/11/2021 180 180.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MACO SERVICE (02271410686)

Aggiudicatari: - MACO SERVICE (02271410686)

Z4B330730D Intervento di smontaggio e rimontaggio di KIT LIM SCUOLE FRESAGRANDINARIA 14/09/2021 13/10/2021 480 480.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714)

Z4532407BC Acquisto materiale didattico Progetto Piano Estate 2021 – Ditta Seritarg 25/06/2021 31/08/2021 200 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

Z27322FAD8 Acquisto materiale Progetto Scuola Estiva 21/06/2021 15/07/2021 135.81 135.81

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Aggiudicatari: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Z203159638 Corso di Formazione Docenti “Educare nel Bosco” 16/04/2021 24/06/2021 2200 2200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)

Aggiudicatari: - CANALESCUOLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (02489800215)

ZD631D627C Acquisto materiale da giardino Progetto “”Emozioni in Natura””” 24/05/2021 24/06/2021 91.19 91.19

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CILLI GARDEN SRL (01335370696)

Aggiudicatari: - CILLI GARDEN SRL (01335370696)

Z7F3088012 Materiale di Cancelleria mancante Scuola Inf. Ripalta – Ditta Borgione 18/02/2021 21/06/2021 24.79 24.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

ZB531D626A Materiale di cancelleria Progetto “Emozioni in Natura” 24/05/2021 21/06/2021 256.7 256.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Aggiudicatari: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

ZAF2D36BF2 Saldo imponibile Fattura n. 408/2021 del 18/05/2021 – Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2020-28/05/2021 17/06/2021 17/06/2021 490 490.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Z0631E3035 Acquisto carta per Fotocopie A4 – Ditta Flora Multiservice srl 27/05/2021 17/06/2021 561.6 561.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FLORA MULTISERVICE SRL (02023530567)

Aggiudicatari: - FLORA MULTISERVICE SRL (02023530567)

ZAD319C69E Formazione Piano Scuola Estate 2021 – Gruppo Spaggiari 07/05/2021 10/06/2021 110 110.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Z16317A209 Acquisto Bobine per pulizia – Ditta Ideacarta 23/04/2021 19/05/2021 798 798.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IDEACARTA GROUP SRL (03653280242)

Aggiudicatari: - IDEACARTA GROUP SRL (03653280242)

Z0C312A3C0 Intervento tecnico riconfigurazione risponditore automatico – Ditta Dataone 29/03/2021 19/05/2021 60 60.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DATAONE SRL (01442470678)

Aggiudicatari: - DATAONE SRL (01442470678)

Z2D30E80EA Configurazione linee telefoniche per nuova linea Fibra – Ditta Unidos 06/03/2021 19/05/2021 90 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z95316ADD0 Licenza Programma Audit Access Log – Ditta Unidos 22/04/2021 19/05/2021 200 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

ZD3319CCF0 Cancelleria per Ufficio – Cartolibreria Il Papiro 07/05/2021 19/05/2021 158.44 158.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Z7F3088012 Materiale di Cancelleria Plessi Scolastici – Ditta Borgione 18/02/2021 27/04/2021 2480.14 2480.14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

ZD52E7A34C Acquisto PC portatili – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ 26/09/2020 27/04/2021 17871 17871.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ITD SOLUTION SPA (05773090013)

Aggiudicatari: - ITD SOLUTION SPA (05773090013)

ZCD306915E Corso di formazione somministrazione farmaci – Ditta Duegi 29/01/2021 27/04/2021 200 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

Z7F2E8B62E Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ 30/09/2020 27/04/2021 3950.58 3950.58

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

Z753081863 Acquisto Webcam FullHD con clip Micro – Ditta DML spa 05/02/2021 13/04/2021 327.05 327.05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DML SPA (02106250398)

Aggiudicatari: - DML SPA (02106250398)

ZDA311C8BE Rinnovo abbonamento Amm.re e Dirigere la Scuola Anno 2021 24/03/2021 13/04/2021 140 140.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

Z42311C8F4 Rinnovo abbonamento Notizie della Scuola + Esperienze Amm.ve 2020/2021 25/03/2021 13/04/2021 170 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631)

Z533102112 Corso di Formazione Quaderno operativo n. 3 Esperti Esterni 16/03/2021 13/04/2021 150 150.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Z8E2F91EA1 Assicurazione alunni e operatori scolastici – Polizza Assicurativa nr. 582-20-1306E (26.01.2021/26.01.2022) 26/01/2021 26/01/2022 8246 8246.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - AIG EUROPE S.A. (00565010592)

Aggiudicatari: - ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)

Z3B2FEEC38 Acquisto Notebook Art. 21 DL 137/2020 – Ditta C2 srl 23/12/2020 18/03/2021 9096 9096.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - C2 SRL (01121130197)

Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197)

Z1D30B9081 Acquisto mascherine FFP2 – Ditta Torricella E. 22/02/2021 18/03/2021 900 900.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)

ZDA3074365 Rinnovo Contratto di assistenza Full Ufficio di Segreteria Anno 2021 – Ditta Unidos 02/02/2021 09/03/2021 1300 1300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z16307A29E Rinnovo Segreteria Cloud-Amm.ne Trasp.- Conserv. a norma e Albo on line – Ditta Unidos 03/02/2021 09/03/2021 990 990.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z662FECCAB Rinnovo/stipula contratto di assisternza software Axios Platinum – Anno 2021 – Ditta Desk Italia 22/12/2020 01/03/2021 1250 1250.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Desk Italia Srl (11247391003)

Aggiudicatari: - Desk Italia Srl (11247391003)

Z5B2FCE364 Acquisto Poltrona Ufficio Presidenza – Ditta Stylgrafix 17/12/2020 01/03/2021 298 298.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - Stylgrafix Italiana SpA (03103490482)

ZB5208D7AB Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 01/01/2017 30/06/2021 190 190.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z402F8504C Servizi Dominio .edu.it – Ditta Unidos Srl 02/12/2020 01/03/2021 75 75.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z102C2EB64 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01.10.2020/31.10.2020 – Fattura n. 1021009721 del 04/02/2021 – Cod. Pagamento 102100721 01/03/2021 01/03/2021 6.27 6.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

ZEB2E66A93 Acquisto termometro da parete emergenza COVID-19 22/09/2020 18/01/2021 160.00 160.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Federcon srl (01176100459)

Aggiudicatari: - Federcon srl (01176100459)

ZD52E7A34C Acquisto notebook per DDI emergenza COVID-19 26/09/2020 30/06/2021 17871.00 17871.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ITD SOLUTION SPA (05773090013)

Aggiudicatari: - ITD SOLUTION SPA (05773090013)

ZAF2D36BF2 Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2020-28/05/2021 08/06/2020 28/05/2021 490.00 490.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Z9F2F2CF7A Targhe istituto comprensivo Gianni Rodari 11/11/2020 30/06/2021 789.67 789.67

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

Aggiudicatari: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

Z9E2EEB134 Incarico RSPP e medico competente 26/10/2020 26/10/2021 1693.44 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

Z662FECCAB Rinnovo software AXIOS gestione segreteria 22/12/2020 31/12/2021 1250.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Desk Italia Srl (11247391003)

Aggiudicatari: - Desk Italia Srl (11247391003)

Z5B2FCE364 Acquisto poltrona direzionale 17/12/2020 30/06/2021 298.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Stiylgrafix Italiana SpA (03103490482)

Aggiudicatari: - Stiylgrafix Italiana SpA (03103490482)

Z402F8504C Rinnovo dominio .edu 02/12/2020 30/06/2021 75 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z3B2FEEC38 Acquisto pc per DDI fondi decreto ristori 23/12/2020 30/06/2021 9096 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - C2 SRL (01121130197)

Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197)

ZEB2E66A93 “Saldo Fattura n. 252/05 DEL 30/09/2020 – Termometro da parete emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ 18/01/2021 18/01/2021 160 160.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Federcon srl (01176100459)

Aggiudicatari: - Federcon srl (01176100459)

Z9F2F2CF7A “Saldo imponibile Fattura n. 0418/2020 del 23/12/2020 – Targhe Scuole – I.C. “”Rodari”” San Salvo – Ditta Seritarg” 18/01/2021 18/01/2021 789.67 789.67

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

Aggiudicatari: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

ZCC2E30E31 Acquisto Materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ 08/09/2020 14/01/2021 4137.6 4137.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)

Z372B575C0 Costo copie Ufficio di Segreteria e plessi (B/N e Colore) – Periodo 01.01.2020/31.12.2020 – Ditta Marchesani M. 01/01/2020 14/01/2021 278.32 278.32

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z7F2E8B62E Materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 30/09/2020 31/08/2021 7621.15 3729.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

Z6E2B8AB80 Assicurazione alunni e operatori scolastici – a.s. 2019/2020 – POL. ITBSTQ55440 (26.01.2020/26.01.2021) 26/01/2020 26/01/2021 6145.00 6145.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo - Aggiornato il 25 gennaio 2022

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z9E2EEB134 Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – Ditta DUEGI S.r.l.s. – Periodo Contrattuale 2020/2021 26/10/2020 16/11/2021 1693.44 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZD52E7A34C Acquisto PC portatili – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ 26/09/2020 27/04/2021 17871 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ITD SOLUTION SPA (05773090013)

Aggiudicatari: - ITD SOLUTION SPA (05773090013)

Z7F2E8B62E Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ 30/09/2020 27/04/2021 3950.58 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

Z3B2FEEC38 Acquisto Notebook Art. 21 DL 137/2020 – Ditta C2 srl 23/12/2020 18/03/2021 9096 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - C2 SRL (01121130197)

Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197)

Z662FECCAB Rinnovo/stipula contratto di assisternza software Axios Platinum – Anno 2021 – Ditta Desk Italia 22/12/2020 01/03/2021 1250 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Desk Italia Srl (11247391003)

Aggiudicatari: - Desk Italia Srl (11247391003)

Z5B2FCE364 Acquisto Poltrona Ufficio Presidenza – Ditta Stylgrafix 17/12/2020 01/03/2021 298 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - Stylgrafix Italiana SpA (03103490482)

Z402F8504C Servizi Dominio .edu.it – Ditta Unidos Srl 02/12/2020 01/03/2021 75 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

ZB5208D7AB Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 01/01/2017 30/06/2021 190 0.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

ZEB2E66A93 Acquisto termometro da parete emergenza COVID-19 22/09/2020 18/01/2021 160.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Federcon srl (01176100459)

Aggiudicatari: - Federcon srl (01176100459)

ZD52E7A34C Acquisto notebook per DDI emergenza COVID-19 26/09/2020 30/06/2021 17871.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ITD SOLUTION SPA (05773090013)

Aggiudicatari: - ITD SOLUTION SPA (05773090013)

ZCC2E30E31 Acquisto materiale di pulizia e igienizzazione emergenza covid-19 08/09/2020 30/06/2020 4137.60 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

ZC509B7C3E Telefonia fissa 01/01/2020 31/12/2020 0.00 3582.91

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)

Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)

ZAF2D36BF2 Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2020-28/05/2021 08/06/2020 28/05/2021 490.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

ZA32E8078E Paratia per layout ufficio emergenza COVID-19 29/09/2020 12/12/2020 1350.00 1350.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)

Aggiudicatari: - GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)

Z9F2F2CF7A Targhe istituto comprensivo Gianni Rodari 11/11/2020 30/06/2021 789.67 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

Aggiudicatari: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

Z9E2EEB134 Incarico RSPP e medico competente 26/10/2020 26/10/2021 1693.44 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

0000000000 Zerbino antiscivolo scuola primaria Marinelle 17/11/2020 17/11/2020 16.97 16.97

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE (00626920698)

Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE (00626920698)

0000000000 Acquisto spruzzini da tavolo e visiere paraschizzi di scorta 12/11/2020 12/11/2020 65.00 65.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

0000000000 Acquisto cancelleria per ufficio 07/11/2020 07/11/2020 98.10 98.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Zerbini scuola primaria Ripalta e ufficio 06/11/2020 06/11/2020 57.35 57.35

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)

Aggiudicatari: - BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)

0000000000 Partecipazione concorso spedizione pacco scuola inf. S. Antonio 02/11/2020 02/11/2020 13.90 13.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Ciabatta per attacco cavi – aggiornamento pc 29/10/2020 29/10/2020 20.00 20.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Punto luce srl (02416260699)

Aggiudicatari: - Punto luce srl (02416260699)

0000000000 Copia chiavi infanzia S. Antonio 21/10/2020 21/10/2020 3.00 3.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Masciulli Color s.n.c. (02298960697)

Aggiudicatari: - Masciulli Color s.n.c. (02298960697)

0000000000 Ricarica toner stampanti ufficio e infanzia Fresagrandinaria 21/10/2020 21/10/2020 95.00 95.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)

Aggiudicatari: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)

0000000000 Copia chiavi primaria Marinelle 17/10/2020 17/10/2020 7.00 7.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - RAF-SHOP di Torricella Severino (00094300696)

Aggiudicatari: - RAF-SHOP di Torricella Severino (00094300696)

0000000000 Copia chiavi cancello ufficio di segreteria 14/10/2020 14/10/2020 1.50 1.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Masciulli Color s.n.c. (02298960697)

Aggiudicatari: - Masciulli Color s.n.c. (02298960697)

0000000000 Copia chiavi plesso di Via Ripalta 12/10/2020 12/10/2020 19.00 19.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)

Aggiudicatari: - Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)

0000000000 Copia chiavi plesso di Via De Vito 10/10/2020 10/10/2020 3.90 3.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)

Aggiudicatari: - Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)

0000000000 Acquisto tasselli per attaccapanni e lavagne 03/10/2020 03/10/2020 10.00 10.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Tasselli per attaccapanni 02/10/2020 02/10/2020 7.00 7.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)

Aggiudicatari: - Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)

0000000000 Copia chiavi Ripalta 02/10/2020 02/10/2020 3.00 3.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)

Aggiudicatari: - Ferramenta Marchetta S.r.l. (01641920705)

0000000000 Acquisto 6 rotoli di nastro rosso e bianco per delimitare aree esterne emergenza COVID-19 23/09/2020 23/09/2020 22.00 22.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

0000000000 Token USB wireless Dirigente Scolastico 23/09/2020 23/09/2020 70.00 70.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Camera di Commercio di Chieti Pescara (02558590697)

Aggiudicatari: - Camera di Commercio di Chieti Pescara (02558590697)

0000000000 Copia chiavi plesso di Via De Vito 21/09/2020 21/09/2020 8.40 8.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)

Aggiudicatari: - Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)

0000000000 Acquisto cancelleria ufficio 21/09/2020 21/09/2020 15.00 15.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Aggiudicatari: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

0000000000 Acquisto batterie per termometri infrarossi emergenza COVID-19 21/09/2020 21/09/2020 10.00 10.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Acqua e sapone (01328610686)

Aggiudicatari: - Acqua e sapone (01328610686)

0000000000 Acquisto dorselli per rilegare e cancelleria ufficio 18/09/2020 18/09/2020 33.00 33.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Acquisto cancelleria ufficio 17/09/2020 17/09/2020 12.20 12.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Acquisto metro lineare per layout aule emergenza COVID-19 11/09/2020 11/09/2020 9.90 9.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)

Aggiudicatari: - BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)

0000000000 Acquisto batterie per termometri a infrarossi emergenza COVID-19 07/09/2020 07/09/2020 1.00 1.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Acqua e sapone (01328610686)

Aggiudicatari: - Acqua e sapone (01328610686)

0000000000 Timbri istituto “Gianni Rodari” 03/09/2020 03/09/2020 35 35.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

Aggiudicatari: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

0000000000 Acquisto quadernoni per ufficio di segreteria 25/08/2020 25/08/2020 5.40 5.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Acquisto alcool 70% 500ml 20/07/2020 20/07/2020 1.39 1.39

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Supermercato DECO (01633920705)

Aggiudicatari: - Supermercato DECO (01633920705)

0000000000 Acquisto alcool profumato 18/06/2020 18/06/2020 1.49 1.49

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Supermercato DECO (01633920705)

Aggiudicatari: - Supermercato DECO (01633920705)

Z662FECCAB Rinnovo software AXIOS gestione segreteria 22/12/2020 31/12/2021 1250.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Desk Italia Srl (11247391003)

Aggiudicatari: - Desk Italia Srl (11247391003)

Z5B2FCE364 Acquisto poltrona direzionale 17/12/2020 30/06/2021 298.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Stiylgrafix Italiana SpA (03103490482)

Aggiudicatari: - Stiylgrafix Italiana SpA (03103490482)

Z402F8504C Rinnovo dominio .edu 02/12/2020 30/06/2021 75 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z3B2FEEC38 Acquisto pc per DDI fondi decreto ristori 23/12/2020 30/06/2021 9096 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - C2 SRL (01121130197)

Aggiudicatari: - C2 SRL (01121130197)

0000000000 Acquisto mascherine chirurgiche 12/06/2020 12/06/2020 25 25.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - PARAFARMACIA MUCCI (02409280696)

Aggiudicatari: - PARAFARMACIA MUCCI (02409280696)

0000000000 Acquisto ghiaccio istantaneo 21/02/2020 21/02/2020 9.50 9.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)

Aggiudicatari: - FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)

0000000000 Ricarica prepagata scuola infanzia Ripalta 12/02/2020 12/02/2020 20 20.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

ZCC2E30E31 Acquisto Materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “”c.d. Decreto rilancio”” -“ 08/09/2020 14/01/2021 4137.6 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)

Z372B575C0 Costo copie Ufficio di Segreteria e plessi (B/N e Colore) – Periodo 01.01.2020/31.12.2020 – Ditta Marchesani M. 01/01/2020 14/01/2021 278.32 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z762EE01B4 Corso di Formazione per preposti 23/10/2020 19/12/2020 690.00 690.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)

Aggiudicatari: - IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)

ZBE2F07405 Timbro Ufficiale Zecca dello Stato – I.C. “Rodari” San Salvo 03/11/2020 18/12/2020 249.30 249.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (00880711007)

Aggiudicatari: - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (00880711007)

Z602EE02A3 Verifica funzionamento rete Internet Ufficio di segreteria 13/11/2020 18/12/2020 95.00 95.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - S.H.S. SRL (01636300699)

Aggiudicatari: - S.H.S. SRL (01636300699)

Z4D2F592D8 Corso di Formazione Ricostruzione della carriera 23/11/2020 12/12/2020 150.00 150.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Z492EE0157 Corso di formazione RLS 23/10/2020 12/12/2020 55.00 55.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)

Aggiudicatari: - IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)

Z232EE02DD Registro elettronico Cloud 23/10/2020 09/12/2020 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

ZD02EF3551 Pacchetto materiale musicale 28/10/2020 03/12/2020 288.93 288.93

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)

Aggiudicatari: - MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)

ZF52EF5FA5 Materiale cassette di primo soccorso 28/10/2020 01/12/2020 289.70 289.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)

Aggiudicatari: - Farmacia Grifone (00593110703)

Z5A2E44D7E Registri Scuola Infanzia 12/09/2020 19/11/2020 197.75 197.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)

Aggiudicatari: - ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)

Z1B2EB310B Intervento ripristino funzionalità centralino telefonico Ufficio 12/10/2020 10/11/2020 210.00 210.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DATAONE SRL (01442470678)

Aggiudicatari: - DATAONE SRL (01442470678)

Z102C2EB64 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 01/01/2020 31/12/2020 31.69 124.05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

ZB32E6D319 Rinnovo servizio hosting server e assistenza – Sito I.C. G.Rodari” 24/09/2020 30/10/2020 154.00 154.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Aggiudicatari: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Z372E44CE2 Registro di classe con firma di presenza degli insegnanti 12/09/2020 15/10/2020 450.00 450.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)

Aggiudicatari: - CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)

Z7F2E8B62E Materiale di pulizia e igienizzazione – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 30/09/2020 31/08/2021 7621.15 3729.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

Z432D89200 Prodotti igienizzanti e di protezione – Emergenza COVID- 19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ART. 77 03/07/2020 20/11/2020 2750.60 2750.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

Z412E1084C Alcool denaturato – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 03/09/2020 02/11/2020 575.00 575.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

ZA32E8078E Paratia in lexan – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 30/09/2020 12/12/2020 1350.00 1350.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)

Aggiudicatari: - GRON STEEL DI IALACCI VITALE E C SAS (02295110692)

Z9E2D7CBF6 Acquisto mascherine – Ditta F.lli Zambetti 30/09/2020 02/10/2020 900.00 900.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - FLLI ZAMBETTI SRL (02723240160)

Aggiudicatari: - FLLI ZAMBETTI SRL (02723240160)

Z612E271E4 Portadispenser da parete Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 04/09/2020 09/10/2020 892.50 892.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - PULCRANET SRL (03094930363)

ZB82E7E01D Portadispenser da parete e parafiati protettivi – Emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 28/09/2020 27/10/2020 941.50 941.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - PULCRANET SRL (03094930363)

Aggiudicatari: - PULCRANET SRL (03094930363)

Z4B2E26DEC Segnaletica emergenza COVID- 19 – Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – 03/09/2020 15/10/2020 415.15 415.15

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GIOVANE LOCATI SNC (04836380826)

Aggiudicatari: - GIOVANE LOCATI SNC (04836380826)

ZD12D9E547 Acquisto dispositivi emergenza COVID- 19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ART. 77 10/07/2020 09/10/2020 1826.00 1826.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)

Aggiudicatari: - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)

Z692C423A3 Materiale igienizzante e dispositivi di protezione Emergenza Covid 19 28/02/2020 12/08/2020 229.05 229.05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IFOR SNC (02345050690)

Aggiudicatari: - IFOR SNC (02345050690)

Z112D9F433 Dispositivi di protezione Emergenza Covid 19 13/07/2020 12/08/2020 468.00 468.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)

Z0A2D0BC49 Corso Covid e Smart Working in modalità  FAD – 21/05/2020 23/07/2020 95.00 95.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)

Aggiudicatari: - IDNET MANAGEMENT SRLS (06291800826)

Z542D5F405 Rinnovo licenze antivirus PC di Segreteria 19/06/2020 02/07/2020 341.30 341.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - RESET SRL (01814270698)

Aggiudicatari: - RESET SRL (01814270698)

Z9528946E8 Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2019-28/05/2020 28/05/2019 28/05/2020 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Z7B2D1911C Abbonamento a Riviste Amm.re e Dirigere la Scuola 2020 25/05/2020 19/06/2020 140.00 140.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

Z022CCCF1C Corso di Formazione Ricostruzione Carriera 27/04/2020 03/06/2020 30.00 30.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

Z6E2C9F556 Tablet Lenovo M10 + Cover 07/04/2020 21/05/2020 5580.00 5580.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z542CB428D Cassetta posta uso esterno 15/04/2020 21/05/2020 100.00 100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)

ZD32C0F9E8 Materiale di pulizia plessi scolastici 14/02/2020 12/05/2020 2567.62 2567.62

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GEVENIT SRL (04626260758)

Aggiudicatari: - GEVENIT SRL (04626260758)

Z6E2B8AB80 Assicurazione alunni e operatori scolastici – a.s. 2019/2020 – POL. ITBSTQ55440 (26.01.2020/26.01.2021) 26/01/2020 26/01/2021 6145.00 6145.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Aggiudicatari: - BENACQUISTA ASSIC SNC AGCHUBB EUROPEAN GROUP SE (00565010592)

Z4A2BD987C Contratto assistenza, manutenzione e consulenza Hardware e Software – Periodo 01.01.2020/31.12.2020 01/01/2020 31/12/2020 1300.00 1300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z4C2BCB1A2 Acquisto carta per fotocopie A4 30/01/2020 12/03/2020 566.40 566.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

ZE627EE51E Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – anno 2019 01/01/2019 12/03/2020 586.79 619.81

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z5A2C11906 Materiale di cancelleria “Settimana dell’Arte” 17/02/2020 12/03/2020 152.66 152.66

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Z372B575C0 Noleggio fotocopiatrici plessi scolastici anno 2020 01/01/2020 31/12/2020 3280 3280.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z702B83080 Manutenzione PC scuola Primaria Fresagrandinaria e NB infanzia Mare 03/02/2020 03/03/2020 169.00 169.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z042B74D56 Uscita didattica del 25/01/2020 San Salvo – Casalbordino 28/01/2020 30/06/2020 398.18 398.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

ZE627EE51E Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Periodo 01.11.2019/30.11.2019 – Fattura n. 8720007499 del 23/01/2020 – Cod. Pagamento B=047620872000749935 22/02/2020 22/02/2020 33.02 33.02

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z9F27A2EA2 Costo copie Primaria Fresagrandinaria – Periodo 01.10.2019/31.12.2019 01/01/2019 31/12/2019 14.78 255.78

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z002B71F28 Bandiere per esterno Italia e Europa e Aste 07/01/2020 05/02/2020 504.00 504.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - NS BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696)

Aggiudicatari: - NS BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696)

ZA02A9021D Incarico RSPP – ASPP – Medico competente 24/10/2019 24/10/2020 1693.44 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

Z9528946E8 Affidamento incarico DPO 28/05/2019 28/05/2020 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Z522AF2369 Noleggio autobus – Auditorium San Salvo 05/12/2019 10/01/2020 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z582B189D2 Noleggio autobus – Auditorium San Salvo 10/12/2019 24/01/2020 1836.36 1836.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Aggiudicatari: - Società autoservizi Tessitore Srl (00092110691)

ZCF2B51B56 Rinnovo assistenza Axios “Pacchetto Diamond” 20/12/2019 12/03/2020 1525.00 1525.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Desk Italia Srl (11247391003)

Aggiudicatari: - Desk Italia Srl (11247391003)

Z3E2B54F70 Rinnovo pacchetti assistenza unidos 21/12/2019 31/12/2020 1080.00 1080.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z372B575C0 Noleggio fotocopiatrici anno 2020 23/12/2019 31/12/2020 3285.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z582B189D2 Noleggio autobus Viaggi del 19 e 21.12.2019 – Casalbordino Teatro – Primaria Ripalta e Marina 30/12/2019 24/01/2020 1836.36 1836.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)

Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)

ZB5208D7AB Saldo imponibile Fattura n. 2020120875 del 29.04.2020 – Gestione e tenuta conto servizio cassa – 01/01/2019-31/12/2019 – Codice pagamento 2020120875 28/12/2019 26/05/2020 190.00 190.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z522AF2369 Noleggio autobus Viaggi dell’ 11.12.2019 – San Salvo Teatro – Primaria S. Antonio e Ripalta 28/12/2019 10/01/2020 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z3E2B54F70 Servizi dominio internet-Amm.ne trasp.-Albo on line-Segretria Cloud-Conservazione a norma – Anno 2020 23/12/2019 03/03/2020 1080.00 1080.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

ZCF2B51B56 Rinnovo/stipula contratto di assistenza software Axios Diamond – Anno 2020 20/12/2019 12/03/2020 1525.00 1525.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Desk Italia Srl (11247391003)

Aggiudicatari: - Desk Italia Srl (11247391003)

ZA02A9021D Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – a.s. 2019/2020 22/11/2019 03/12/2020 1693.44 1693.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZB5208D7AB GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 01/01/2017 31/12/2020 760.00 570.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo - Aggiornato il 25 gennaio 2022

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZB5208D7AB Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 01/01/2017 30/06/2021 190 0.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z9528946E8 Servizio di consulenza e nomina DPO – R.E. 679/2016 – Periodo 28/05/2019-28/05/2020 28/05/2019 28/05/2020 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

ZE627EE51E Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – anno 2019 01/01/2019 12/03/2020 586.79 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z9F27A2EA2 Costo copie Primaria Fresagrandinaria – Periodo 01.10.2019/31.12.2019 01/01/2019 31/12/2019 14.78 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

ZA52617658 Incarico ripristino connettività Internet Via Verdi 04/12/2018 11/02/2019 152.50 152.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - S.H.S. SRL (01636300699)

Aggiudicatari: - S.H.S. SRL (01636300699)

ZA02A9021D Incarico RSPP – ASPP – Medico competente 24/10/2019 24/10/2020 1693.44 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

Z9528946E8 Affidamento incarico DPO 28/05/2019 28/05/2020 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Z522AF2369 Noleggio autobus – Auditorium San Salvo 05/12/2019 10/01/2020 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z582B189D2 Noleggio autobus – Auditorium San Salvo 10/12/2019 24/01/2020 1836.36 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Aggiudicatari: - Società autoservizi Tessitore Srl (00092110691)

ZCF2B51B56 Rinnovo assistenza Axios “Pacchetto Diamond” 20/12/2019 12/03/2020 1525.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Desk Italia Srl (11247391003)

Aggiudicatari: - Desk Italia Srl (11247391003)

Z3E2B54F70 Rinnovo pacchetti assistenza unidos 21/12/2019 31/12/2020 1080.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z372B575C0 Noleggio fotocopiatrici anno 2020 23/12/2019 31/12/2020 3285.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

0000000000 Materiale di cancelleria per ufficio di segreteria 14/12/2019 14/12/2019 25.61 25.61

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Ricarica telefono inf. Ripalta 14/12/2019 14/12/2019 20.00 20.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Spedizione pacco fascicolo personale 14/12/2019 14/12/2019 9.00 9.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Duplicazioni chavi ufficio 06/12/2019 06/12/2019 1.50 1.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Masciulli Color s.n.c. (02298960697)

Aggiudicatari: - Masciulli Color s.n.c. (02298960697)

0000000000 Materiale cancelleria ufficio di segreteria 06/12/2019 06/12/2019 30.00 30.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Aggiudicatari: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

0000000000 Spedizione raccomandata CMV L’Aquila 05/12/2019 05/12/2019 9.50 9.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Fisher con gancio 19/11/2019 19/11/2019 2.50 2.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Silicone per targhe pon 18/11/2019 18/11/2019 3.99 3.99

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)

Aggiudicatari: - BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)

0000000000 Buste gialle piccole per spedizioni 15/11/2019 15/11/2019 12.00 12.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Trombe ad aria per prove di evacuazione 09/11/2019 09/11/2019 27.39 27.39

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Famiglia Shop srl (02496060696)

Aggiudicatari: - Famiglia Shop srl (02496060696)

0000000000 Fisher con vite 30/10/2019 30/10/2019 2.40 2.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Punta per trapano alta resistenza 28/10/2019 28/10/2019 7.25 7.25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Duplicazione chiave a punta per cancello inf. S. Antonio 28/10/2019 28/10/2019 7.00 7.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Masciulli Color s.n.c. (02298960697)

Aggiudicatari: - Masciulli Color s.n.c. (02298960697)

0000000000 Ricarica telefono infanzia Ripalta 23/10/2019 23/10/2019 15.00 15.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Trombetta ad aria per prove di evacuazione 21/10/2019 21/10/2019 2.49 2.49

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Famiglia Shop srl (02496060696)

Aggiudicatari: - Famiglia Shop srl (02496060696)

0000000000 Materiale per pulizia ufficio 16/10/2019 16/10/2019 17.32 17.32

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Risparmio casa srl (01945100681)

Aggiudicatari: - Risparmio casa srl (01945100681)

0000000000 Acquisto telefono cordless inf. Marina 12/10/2019 12/10/2019 17.99 17.99

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Unieuro (02383740699)

Aggiudicatari: - Unieuro (02383740699)

0000000000 Batterie 06/10/2019 06/10/2019 4.97 4.97

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Risparmio casa srl (01945100681)

Aggiudicatari: - Risparmio casa srl (01945100681)

0000000000 Quadernoni per verbali 04/10/2019 04/10/2019 20.00 20.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Tampone e inchiostro per timbri 04/10/2019 04/10/2019 17.90 17.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Ricarica telefono infanzia Ripalta 02/10/2019 02/10/2019 20.00 20.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Materiale per pulizia uffici 01/10/2019 01/10/2019 12.47 12.47

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Risparmio casa srl (01945100681)

Aggiudicatari: - Risparmio casa srl (01945100681)

0000000000 Duplicazione chiavi ufficio e lab. musicale 01/10/2019 01/10/2019 3.50 3.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Buste bianche grandi per spedizioni 23/09/2019 23/09/2019 2.50 2.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Aggiudicatari: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

0000000000 Duplicazione chiavi infanzia marina 18/09/2019 18/09/2019 3.00 3.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Acquisto lucchetto e duplicazione chiavi 18/09/2019 18/09/2019 7.00 7.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Stampati-buste 11/09/2019 11/09/2019 4.20 4.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Tasselli per muro con ganci 11/09/2019 11/09/2019 5.50 5.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Pacchi per spedizione 04/09/2019 04/09/2019 38.70 38.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

0000000000 Pacchi per spedizioni 04/09/2019 04/09/2019 15.50 15.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

0000000000 Spese di affrancatura 04/09/2019 04/09/2019 1.28 1.28

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

0000000000 Acquisto ghiaccio istantaneo 18/06/2019 18/06/2019 10.20 10.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Farmacia Grifone (00593110703)

Aggiudicatari: - Farmacia Grifone (00593110703)

0000000000 Acquisto fogli carta millimetrata per esami secondaria primo grado 06/06/2019 06/06/2019 5.90 5.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Acquisto fogli protocollo per esemi secondaria primo grado 06/06/2019 06/06/2019 9.10 9.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Ricarica telefono inf. V. Ripalta 22/05/2019 22/05/2019 15.00 15.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Materiale per sorteggio 18/05/2019 18/05/2019 0.80 0.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Aggiudicatari: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

0000000000 Acquisto blocchetto numerato per sorteggio 18/05/2019 18/05/2019 15.00 15.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Acquisto fogli numerati per sorteggio 18/05/2019 18/05/2019 1.00 1.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Tedi Commercio Srl (02968920211)

Aggiudicatari: - Tedi Commercio Srl (02968920211)

0000000000 Acquisto buste bianche grandi per prove invalsi 03/05/2019 03/05/2019 9.50 9.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Aggiudicatari: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

0000000000 Acquisto buste bianche grandi per prove invalsi 30/04/2019 30/04/2019 2.40 2.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Aggiudicatari: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

0000000000 Spedizione pacco concorso anch’io scienziato scuola inf. S. Antonio 18/04/2019 18/04/2019 9.00 9.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Spedizione pacco concorso Anch’io Scienziato sc. inf. S. Antonio 13/04/2019 13/04/2019 11.05 11.05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Spedizione pacco fascicolo personale 12/04/2019 12/04/2019 15.90 15.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Spedizione pacco concorso scuola inf. V. Verdi 09/04/2019 09/04/2019 13.90 13.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Ricarica telefono infanzia Ripalta 03/04/2019 03/04/2019 10.00 10.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio 29/03/2019 29/03/2019 9.00 9.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Acquisto tendina per utenza scuola ufficio 15/03/2019 15/03/2019 8.00 8.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BRICO IO DEFI BRICO SRL (01432200432)

Aggiudicatari: - BRICO IO DEFI BRICO SRL (01432200432)

0000000000 Rinnovo Token usb per firma digitale DSGA 27/02/2019 27/02/2019 70.00 70.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Camera di Commercio di Chieti Pescara (02558590697)

Aggiudicatari: - Camera di Commercio di Chieti Pescara (02558590697)

0000000000 Acquisto registro protocollo riservato 22/02/2019 22/02/2019 12.00 12.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Spedizione pacco concorso Sc. Inf. S. Antonio 19/02/2019 19/02/2019 18.00 18.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Acquisto serratura porta della Palestra Sc. Primaria V. Verdi 19/02/2019 19/02/2019 18.00 18.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Spedizione cartelloni concorsi scuola infanzia S. Antonio 14/02/2019 14/02/2019 9.90 9.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Acquisto risma carta A3 04/02/2019 04/02/2019 8.90 8.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Spedizione pacco fascicolo personale 01/02/2019 01/02/2019 9.00 9.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Acquisto telefono cordless inf. S. Antonio 18/01/2019 18/01/2019 19.99 19.99

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Unieuro (02383740699)

Aggiudicatari: - Unieuro (02383740699)

0000000000 Duplicazione chiavi 10/01/2019 10/01/2019 3.00 3.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Duplicazione chiavi 09/01/2019 09/01/2019 3.00 3.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Duplicazione chiavi 08/01/2019 08/01/2019 5.00 5.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)

Aggiudicatari: - Ferramenta Paganelli Antonio (02385670696)

0000000000 Duplicazione chiavi 05/01/2019 05/01/2019 10.00 10.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - La Bottega del Mobile S.R.L. (01642920705)

Aggiudicatari: - La Bottega del Mobile S.R.L. (01642920705)

Z582B189D2 Noleggio autobus Viaggi del 19 e 21.12.2019 – Casalbordino Teatro – Primaria Ripalta e Marina 30/12/2019 24/01/2020 1836.36 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)

Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)

Z522AF2369 Noleggio autobus Viaggi dell’ 11.12.2019 – San Salvo Teatro – Primaria S. Antonio e Ripalta 28/12/2019 10/01/2020 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z3E2B54F70 Servizi dominio internet-Amm.ne trasp.-Albo on line-Segretria Cloud-Conservazione a norma – Anno 2020 23/12/2019 03/03/2020 1080.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

ZCF2B51B56 Rinnovo/stipula contratto di assistenza software Axios Diamond – Anno 2020 20/12/2019 12/03/2020 1525.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Desk Italia Srl (11247391003)

Aggiudicatari: - Desk Italia Srl (11247391003)

ZE627EE51E Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – e.f. 2019 01/01/2019 31/12/2019 0.00 372.07

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

ZC22ACF64C Corso Formazione “Aggiornamento n. 8 ore RLS” 25/11/2019 09/12/2019 150.00 150.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZA02A9021D Incarico RSPP e ASPP – Sorveglianza sanitaria – Medico competente – a.s. 2019/2020 22/11/2019 03/12/2020 1693.44 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

Z0829DB3FB Cancelleria Infanzia Fresagrandinaria 24/09/2019 21/11/2019 57.38 57.38

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

Aggiudicatari: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

ZF82A29513 Cancelleria Plessi scolastici 25/10/2019 21/11/2019 2500.24 2500.24

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Z532AB60DC Rinnovo Abbonamento a riviste Notizie della Scuola e Esperienze Amm.ve 2019/20 20/11/2019 09/12/2019 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631)

Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631)

Z672AB382B Noleggio autobus Viaggio del 29.11.2019 a Vasto – S.P. Marina 19/11/2019 13/12/2019 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z932AACF5A Acquisto Strumenti Musicali 18/11/2019 09/12/2019 426.23 426.23

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Bruno Carota sas (01003270681)

Aggiudicatari: - IALACCI DOMENICO (02418150690)

Z982AA94E4 Acquisto Segnaletica Sicurezza Plessi Scolastici 18/11/2019 09/12/2019 229.00 229.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)

Z8C29E0B86 Materiale di pulizia Plessi Scolastici 25/09/2019 14/11/2019 2864.30 2864.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TANA S.R.L. (02565050693)

Aggiudicatari: - TANA S.R.L. (02565050693)

ZC509B7C3E Telefonia fissa e connettività 01/01/2019 31/12/2019 3697.39 3697.39

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)

Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)

Z2A2A247FB Registro Elettronico Cloud Piattaforma WEB 11/10/2019 14/11/2019 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z3428C7CDE Fornitura per la realizzazione del Progetto Smart classroom Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-2 09/08/2019 12/12/2019 19860.00 19860.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ASSINFONET Società a Responsabilità Limitata (13286770154)

Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714)

Z4029F1C33 Materiale per cassette di primo soccorso Plessi Scolastici 30/09/2019 12/11/2019 552.88 552.88

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Farmacia Di Croce (00112750690)

Aggiudicatari: - FARMACIA DI NARDO SRL (02665240699)

Z2F28C7D7B Fornitura per la realizzazione del Progetto Smart classroom Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-94 09/08/2019 12/12/2019 19540.00 19540.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ASSINFONET Società a Responsabilità Limitata (13286770154)

Aggiudicatari: - NABLA TECNOLOGIE SRL (03567161207)

ZAC29A8B2D Acquisto Registri Scuola Infanzia – A.S. 2019/20 06/09/2019 12/11/2019 211.20 211.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)

Aggiudicatari: - ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)

Z9F27A2EA2 Noleggio fotocopiatrici e.f. 2019 01/01/2019 31/12/2019 18.37 3735.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z87293AC0C Kit pubblicità Codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-2 “Smart classroom” 17/07/2019 30/10/2019 142.00 142.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)

Z1029421FC Kit pubblicità Codice identificativo progetto 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-94 “Smart classroom” 19/07/2019 30/10/2019 213.00 213.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)

Z7429AAA2A Registri Scuola Primaria e Secondaria – a.s. 2019.20 06/09/2019 05/10/2019 225.00 225.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)

Aggiudicatari: - CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)

Z9527C133B Materiale di cancelleria per Ufficio 26/03/2019 08/08/2019 267.80 267.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Z22286E183 Uscita del 18.05.2019 Porto di Vasto 16/05/2019 02/07/2019 554.54 554.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)

Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)

Z2F273AFF7 Uscite e visite didattiche anno 2019 31/01/2019 02/07/2019 12025 12025.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Aggiudicatari: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Z0928B5BCE Noleggio autobus del 07/06/2019 San Salvo – l’Aquila andata e ritorno per partecipazione evento #FuturaL’Aquila 05/06/2019 19/06/2019 450.00 450.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)

Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)

ZB2280DEC0 Acquisto n. 2 PC (Monitor e PC ) Ufficio di Segreteria 15/04/2019 06/06/2019 844.00 844.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti: - CONVERGE SPA (04472901000)

Aggiudicatari: - CONVERGE SPA (04472901000)

Z1E283D6EC Rinnovo abbonamento alle riviste Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola – Anno 2019 07/05/2019 06/06/2019 140.00 140.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

Z5B283D7AD Rinnovo abbonamento a Riviste Notizie della Scuola e Esperienze Amm.ve a.s. 2018/2019 07/05/2019 01/06/2019 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631)

Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631)

Z2F27B2BCD Corso formazione sicurezza accordo stato regioni (6h) 26/03/2019 01/06/2019 156.00 156.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - Edificabile Globalservice (02570070694)

ZC927B2B26 Corso Formazione Sicurezza Accordo Stato Regioni (12 h) – Personale Dipendente 26/03/2019 21/05/2019 900.00 900.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZA027EE4E1 Materiale cancelleria Ufficio 06/04/2019 13/05/2019 752.01 752.01

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MONDOFFICE SRL (07491520156)

Aggiudicatari: - MONDOFFICE SRL (07491520156)

Z8327AC7E2 Noleggio Viaggio del 02.04.2019 21/03/2019 02/05/2019 1045.45 1045.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Aggiudicatari: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Z3427DAE60 Materiale di pulizia plessi 04/04/2019 02/05/2019 1104.38 1104.38

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ingroscart srl (01469840662)

Aggiudicatari: - NICOLA TANA (01803010691)

ZDB27BEA4A Viaggio di istruzione del 30/03/19 26/03/2019 26/04/2019 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)

Aggiudicatari: - SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)

Z2927ACF00 Contratto assistenza, manutenzione e consulenza Hardware e Software 01/01/2019 31/12/2019 2490.00 2490.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

ZB124EDC80 Intevento sostitutivo Acquisto materiale di pulizia 16/02/2019 06/11/2019 1998.00 1998.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - INPS (00000000000)

Aggiudicatari: - INPS (00000000000)

Z0925AE4F4 Acquisto materiale di facile consumo/cancelleria 19/11/2018 29/01/2019 2594.93 2594.93

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Z7125F9D78 Formazione Corso Antincendio – Dipendenti addetti antincendio 28/11/2018 19/03/2019 1200.00 1200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZF22604886 Corso formazione RLS 30/11/2018 19/03/2019 350.00 350.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZDD26177B6 Incarico migrazione sito scolastico da gov.it a edu.it 04/12/2018 04/12/2019 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

ZB82651EE9 Rinnovo contratto di assistenza Axios Silver anno 2019 01/01/2019 31/12/2019 625.00 625.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)

Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)

Z0D2655AB6 Acquisto materiale di cancelleria – Presepe dei bambini – Quinta edizione 15/12/2018 15/01/2019 253.20 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Z26267070D Acquisto cassetta postale uso esterno per ufficio 21/12/2018 17/01/2019 27.87 27.87

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Z77266008C Acquisto tavolo da lavoro e sistema di seduta – Al H 18/12/2018 30/06/2019 1042.86 1042.86

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Farmacia Di Nardo Labrozzi (LBRNGL59E12A485P)

Aggiudicatari: - Farmacia Di Nardo Labrozzi (LBRNGL59E12A485P)

Z1823C0970 Affidamento incarico DPO di cui al GDPR Privacy 28/05/2018 28/05/2019 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

ZD42575ACF Incarico RSPP periodo 24/10/2018 – 24/10/2019 24/10/2018 24/10/2019 1639.34 1639.34

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZD2229D661 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – periodo e.f. 2018 01/01/2018 31/12/2018 0.00 807.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z7821D5953 Noleggio fotocopiatrici anno 2018 01/01/2018 31/12/2018 197.37 273.16

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z0D2655AB6 Fornitura materiale per presepe vivente 15/12/2018 15/01/2019 253.20 253.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Z742661840 Ricarica toner 19/12/2018 03/07/2019 55.74 55.74

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)

Aggiudicatari: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)

Z8625F9E3A Corso Primo Soccorso Personale Dipendente 28/11/2018 21/05/2019 900.00 900.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZB5208D7AB GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 01/01/2017 31/12/2020 760.00 380.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo - Aggiornato il 25 gennaio 2022

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZB5208D7AB Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 01/01/2017 30/06/2021 190 0.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

ZA52617658 Incarico ripristino connettività Internet Via Verdi 04/12/2018 11/02/2019 152.50 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - S.H.S. SRL (01636300699)

Aggiudicatari: - S.H.S. SRL (01636300699)

ZB124EDC80 Intevento sostitutivo Acquisto materiale di pulizia 16/02/2019 06/11/2019 1998.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - INPS (00000000000)

Aggiudicatari: - INPS (00000000000)

Z0925AE4F4 Acquisto materiale di facile consumo/cancelleria 19/11/2018 29/01/2019 2594.93 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Z7125F9D78 Formazione Corso Antincendio – Dipendenti addetti antincendio 28/11/2018 19/03/2019 1200.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZF22604886 Corso formazione RLS 30/11/2018 19/03/2019 350.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZDD26177B6 Incarico migrazione sito scolastico da gov.it a edu.it 04/12/2018 04/12/2019 90.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

ZB82651EE9 Rinnovo contratto di assistenza Axios Silver anno 2019 01/01/2019 31/12/2019 625.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)

Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)

Z0D2655AB6 Acquisto materiale di cancelleria – Presepe dei bambini – Quinta edizione 15/12/2018 15/01/2019 253.20 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Z26267070D Acquisto cassetta postale uso esterno per ufficio 21/12/2018 17/01/2019 27.87 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Z77266008C Acquisto tavolo da lavoro e sistema di seduta – Al H 18/12/2018 30/06/2019 1042.86 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Farmacia Di Nardo Labrozzi (LBRNGL59E12A485P)

Aggiudicatari: - Farmacia Di Nardo Labrozzi (LBRNGL59E12A485P)

Z1823C0970 Affidamento incarico DPO di cui al GDPR Privacy 28/05/2018 28/05/2019 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

Aggiudicatari: - I.F.E.P. S.R.L. (05887401213)

ZD42575ACF Incarico RSPP periodo 24/10/2018 – 24/10/2019 24/10/2018 24/10/2019 1639.34 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

0000000000 Spese postali mese dicembre 2013 05/12/2018 05/12/2018 26.94 26.94

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Acquisto batterie ricaricabili telefono cordless inf. V. Verdi 26/11/2018 26/11/2018 3.49 3.49

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Famiglia Shop srl (02496060696)

Aggiudicatari: - Famiglia Shop srl (02496060696)

0000000000 Acquisto buste per spedizione invito open day alle famiglie 24/11/2018 24/11/2018 20.00 20.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Aggiudicatari: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

0000000000 Acquisto rilegatori piani di emergenza da inviare ai plessi 11/10/2018 11/10/2018 5.00 5.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Ricarica telefonica telefonino inf. Ripalta 02/10/2018 02/10/2018 30.00 30.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Ricarica telefonica telefonino inf. Ripalta 01/10/2018 01/10/2018 10.00 10.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Acquisto registro verbali organi collegiali 27/09/2018 27/09/2018 54.00 54.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Spedizione fascicolo personale docente 26/09/2018 26/09/2018 18.90 18.90

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Spedizione fascicolo personale docente 25/09/2018 25/09/2018 15.90 15.90

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Spedizione fascicolo personale docente 25/09/2018 25/09/2018 15.90 15.90

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Timbro Dirigente Scolastico Vincenzo Parente 15/09/2018 15/09/2018 4.80 4.80

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

Aggiudicatari: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

0000000000 Ricarica prepagata inf. Ripalta 12/09/2018 12/09/2018 15.00 15.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Acquisto telefono astra office 25/ascom 03/09/2018 03/09/2018 50.00 50.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Davide Galoforo (GLFDVD67T05B157X)

Aggiudicatari: - Davide Galoforo (GLFDVD67T05B157X)

0000000000 Acquisto tasselli 31/08/2018 31/08/2018 2.90 2.90

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Telefono fosso Ascom office 25 per ufficio personale 07/08/2018 07/08/2018 50.00 50.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Davide Galoforo (GLFDVD67T05B157X)

Aggiudicatari: - Davide Galoforo (GLFDVD67T05B157X)

0000000000 Riproduzione chiavi ufficio 12/06/2018 12/06/2018 1.90 1.90

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - RAF-SHOP di Torricella Severino (00094300696)

Aggiudicatari: - RAF-SHOP di Torricella Severino (00094300696)

0000000000 Batteria per microfono senza fili 23/05/2018 23/05/2018 2.99 2.99

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Supermercato DECO (01633920705)

Aggiudicatari: - Supermercato DECO (01633920705)

0000000000 Ricarica telefono inf. Ripalta 22/05/2018 22/05/2018 15.00 15.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Acquisto chiavette USB per somministrazione prove invalsi prim. V. Verdi 11/05/2018 11/05/2018 14.00 14.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Padula Vitalia (PDLVTL54E47I148E)

Aggiudicatari: - Padula Vitalia (PDLVTL54E47I148E)

0000000000 Acquisto disinfettante scuola inf. V. Verdi 02/05/2018 02/05/2018 8.40 8.40

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Acqua e sapone (01328610686)

Aggiudicatari: - Acqua e sapone (01328610686)

0000000000 Spedizione pacco concorso inf. S. Antonio 27/04/2018 27/04/2018 20.79 20.79

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Spray da fornire ai vigili del fuoco per nido di vespe inf. e prim. S. Antonio 26/04/2018 26/04/2018 18.00 18.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino srl (07415120968)

0000000000 Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio 24/04/2018 24/04/2018 25.13 25.13

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BRT SPA (04507990150)

Aggiudicatari: - BRT SPA (04507990150)

0000000000 Spedizione pacco concorso inf. S. Antonio 23/04/2018 23/04/2018 11.90 11.90

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Spedizione pacco per partecipazione a concorso sc. inf. S. Antonio 23/04/2018 23/04/2018 20.79 20.79

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Lavaggio cappellini con intestazione 09/04/2018 09/04/2018 47.00 47.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Lavanderia fantasia (01768420703)

Aggiudicatari: - Lavanderia fantasia (01768420703)

0000000000 Spedizione pacco per concorso 29/03/2018 29/03/2018 9.00 9.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Ricarica prepagata scuola inf. Ripalta 23/03/2018 23/03/2018 15.00 15.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Acquisto mobiletti in plastica per materiale di pulizia sc. inf. Ripalta e uffici di Segreteria. Acquisto evaporatori uffici di segreteria 28/03/2018 28/03/2018 56.98 56.98

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Risparmio casa srl (01945100681)

Aggiudicatari: - Risparmio casa srl (01945100681)

0000000000 Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio 01/03/2018 01/03/2018 19.00 19.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BRT SPA (04507990150)

Aggiudicatari: - BRT SPA (04507990150)

0000000000 Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio 28/03/2018 28/03/2018 19.00 19.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BRT SPA (04507990150)

Aggiudicatari: - BRT SPA (04507990150)

0000000000 Ricarica telefono cellulare scuola infanzia Via Ripalta 02/03/2018 02/03/2018 15.00 15.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Spedizione pacco concorso Sc. inf. S. Antonio Anch’io scienziato 23/02/2018 23/02/2018 20.79 20.79

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Trappole per formiche 17/02/2018 17/02/2018 7.50 7.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Nucciarone G. & F. S.N.C. (01600290694)

Aggiudicatari: - Nucciarone G. & F. S.N.C. (01600290694)

0000000000 Duplicazione chiavi cancello Via Verdi 16/02/2018 16/02/2018 1.00 1.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Spedizione pacchi fascicoli personale 05/02/2018 05/02/2018 0.00 9.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Spedizione pacchi fascicoli personale 05/02/2018 05/02/2018 9.00 9.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Ricarica telefono cellulare scuola infanzia Ripalta 26/01/2018 26/01/2018 10.00 10.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

Z0D2655AB6 Fornitura materiale per presepe vivente 15/12/2018 15/01/2019 253.20 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Z7821D5953 Noleggio fotocopiatrici anno 2018 01/01/2018 31/12/2018 197.37 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z742661840 Ricarica toner 19/12/2018 03/07/2019 55.74 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)

Aggiudicatari: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)

Z8625F9E3A Corso Primo Soccorso Personale Dipendente 28/11/2018 21/05/2019 900.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZD2229D661 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – periodo e.f. 2018 01/01/2018 31/12/2018 0.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z8625F9F35 Acquisto libri Biblioteche Scolastiche Azione # 24 del PNSD # I miei 10 libri 22/11/2018 04/12/2018 14.16 14.16

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

Aggiudicatari: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Z2B252764D Viaggi del 09 e 20/10/2018 L’Aquila 03/10/2018 23/11/2018 909.10 909.10

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Aggiudicatari: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Z00254AA3F Canone Sisdata per assistenza IDR 12/10/2018 23/11/2018 60.00 60.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

ZD2229D661 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – periodo 01.09.2018/30.09.2018 23/11/2018 31/12/2018 155.74 155.74

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

ZC509B7C3E Telefonia fissa e connettività 05/11/2018 31/12/2018 3574.67 3574.67

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)

Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)

Z19254EFBC Materiale per cassette di pronto soccorso 13/10/2018 05/11/2018 361.19 361.19

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Farmacia Di Croce (00112750690)

Aggiudicatari: - SANSANELLI SABRINA (03405741202)

Z0524D4A3B Rinnovo Registro Elettronico Cloud Primaria e Secondaria 07/09/2018 18/10/2018 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z8924D74AC Materiale di pulizia plessi scolastici 08/09/2018 18/10/2018 819.47 819.47

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - NICOLA TANA (01803010691)

Aggiudicatari: - NICOLA TANA (01803010691)

Z4B253DDEF Acquisto Registri di classe 09/10/2018 18/10/2018 231.00 231.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)

Aggiudicatari: - CIERRE REGISTRI SRL (09426101003)

Z7821D5953 Noleggio fotocopiatrici e.f. 2018 09/10/2018 09/10/2018 3666.58 3666.58

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z3E241A44D Incarico medico competente – Visita medica personale Coll. Scol. 13/06/2018 09/10/2018 45.00 45.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

ZE024B0117 Acquisto registri Scuola Infanzia 23/08/2018 09/10/2018 231.30 231.30

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)

Aggiudicatari: - ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)

ZAC24F2C88 Acquisto carta A4 per fotocopie 18/09/2018 09/10/2018 688.50 688.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)

Z3F24D7D29 RINNOVO NOME A DOMINIO, SERVER E GESTIONE SITO INTERNET PERIODO SETTEMBRE 2018 SETTEMBRE 2019 08/09/2018 04/10/2018 160.00 160.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Aggiudicatari: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Z3E246631A Acquisto libri Biblioteche Scolastiche Azione # 24 del PNSD # I miei 10 libri 22/08/2018 04/10/2018 153.23 153.23

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

Aggiudicatari: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Z0B22DB8DD Corso di formazione sulla sicurezza D.Lgs 81/08 Aggiornamento lavoratori 21/03/2018 16/07/2018 1800.00 1800.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

Z9523272B3 Incarico medico competente – Visita medica personale Coll. Scol. 09/01/2018 16/07/2018 45.00 45.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

Z0B238EAC6 Intervento tecnico del 15.05.2018 per verifica e ripristino sistema telefonico interno 08/05/2018 06/07/2018 190.00 190.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DATAONE SRL (01442470678)

Aggiudicatari: - DATAONE SRL (01442470678)

Z71231C05B Noleggio autobus viaggio San Salvo-Roma del 15.05.2018 11/04/2018 06/07/2018 1431.82 1431.82

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z99206A81E  Incarico RSPP e attività connesse a.s. 2017/2018 23/10/2017 23/10/2018 1475.41 737.70

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

Z0E1EED07E Incarico medico competente visite mediche 08/06/2017 20/06/2018 405.00 405.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CENTRO SICUREZZA AZIENDALE SRL (02090580693)

Aggiudicatari: - CENTRO SICUREZZA AZIENDALE SRL (02090580693)

Z5E21F1169 Noleggio autobus viaggi di istruzione e visite guidate a.s. 2017/2018 11/06/2018 11/06/2018 7699.08 7699.08

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Aggiudicatari: - DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)

Z772354415 Contratto assistenza, manutenzione e consulenza Hardware e Software – Periodo 01.01.2018/31.12.2018 01/01/2018 31/12/2018 2490.00 2490.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z392357FD9 Visita guidata Musei Vaticani e Basilica S. Pietro del 15.05.2018 – Ingressi Al. Viaggio Aree a Rischio 26/04/2018 26/05/2018 1125.00 1125.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)

Aggiudicatari: - UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL (11354461003)

Z1E233D9D5 Materiale di cancelleria Progetto Aree a Rischio 18/04/2018 19/05/2018 100.84 100.84

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

Aggiudicatari: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

Z2D230E312 Ingresso visite guidate del 10.04.2018 – Città  della Scienza 05/04/2018 10/05/2018 960.00 960.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Fondazione IDIS - Città della Scienza (95005580634)

Aggiudicatari: - Fondazione IDIS - Città della Scienza (95005580634)

ZC7231C2F2 Abbonamento Amm.re e Dirigere la Scuola – Anno 2018 11/04/2018 27/04/2018 140.00 140.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

ZE822AEAEB Cancelleria per Ufficio 08/03/2018 13/04/2018 339.18 339.18

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

Aggiudicatari: - CARTOLIB UNIVERSAL VICOLI C DI EV E C SAS (01601270695)

ZB61D779B2 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – periodo 01.12.2017/31.12.2017 26/03/2018 31/12/2018 65.10 65.10

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z862250413 Abbonamento a riviste Notizie della scuola e Esperienze amm.ve – a.s. 2017/2018 15/02/2018 12/03/2018 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TECNODID SRL (00659430631)

Aggiudicatari: - TECNODID SRL (00659430631)

Z0E223F57A Materiale di pulizia plessi scolastici  19/02/2018 12/03/2018 2236.00 2236.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - NICOLA TANA (01803010691)

Aggiudicatari: - NICOLA TANA (01803010691)

ZA721CA0EB Acquisto materiale di pulizia – Urgenze 15/02/2018 15/02/2018 571.63 571.63

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - NICOLA TANA (01803010691)

Aggiudicatari: - NICOLA TANA (01803010691)

Z3821868EB Rinnovo contratto di assistenza software Axios Silver Anno 2018 01/01/2018 31/12/2018 625.00 625.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)

Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)

Z1221A420C Materiale di pulizia 12/02/2018 12/02/2018 245.47 245.47

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - NICOLA TANA (01803010691)

Aggiudicatari: - NICOLA TANA (01803010691)

ZB91D4DCD8 Noleggio fotocopiatrici e.f. 2017 09/02/2018 09/02/2018 238.65 238.65

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z472041C8E ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO/CANCELLERIA – A.S. 2017/2018 20/10/2017 18/01/2018 2646.76 2646.76

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

ZB5208D7AB GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 01/01/2017 31/12/2020 760.00 380.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Z7921838BF Allestimento impianto audio evento del 22.11.2017 29/12/2017 23/01/2018 250.00 250.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)

Aggiudicatari: - MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)

Z7821305FB Intervento sostitutivo per Saldo imponibile Fattura n. 02/FE/2017 del 15.12.2017 – Spedizione corrispondenza iscrizioni a.s. 2018/2019 Ditta Speedy Posta – Vasto (Modificato codice creditore) 27/12/2017 29/08/2018 221.93 221.93

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - INPS (00000000000)

Aggiudicatari: - INPS (00000000000)

ZDA20039C8 Ricarica cartucce e toner 22/12/2017 18/05/2018 184.43 184.43

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)

Aggiudicatari: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)

Z94204F567 Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso 22/12/2017 12/02/2018 411.35 411.35

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SANSANELLI SABRINA (03405741202)

Aggiudicatari: - SANSANELLI SABRINA (03405741202)

Istituto Comprensivo Statale n. 2 San Salvo - Aggiornato il 25 gennaio 2022

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZB5208D7AB Gestione e tenuta conto servizio di cassa – 01/01/2020-31/12/2020 – Codice pagamento 2021000659 01/01/2017 30/06/2021 190 0.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Z99206A81E  Incarico RSPP e attività connesse a.s. 2017/2018 23/10/2017 23/10/2018 1475.41 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DUEGI SRLS (02580290696)

Aggiudicatari: - DUEGI SRLS (02580290696)

Z0E1EED07E Incarico medico competente visite mediche 08/06/2017 20/06/2018 405.00 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - CENTRO SICUREZZA AZIENDALE SRL (02090580693)

Aggiudicatari: - CENTRO SICUREZZA AZIENDALE SRL (02090580693)

0000000000 Attività di progettazione: Progetto“10.8.1.A1-FESRPON-AB-2015-80” – “Classe in rete” 24/03/2016 05/04/2017 370.00 370.00

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Partecipanti: - PERROZZI MICHELE (PRRMHL57H19E372U)

Aggiudicatari: - PERROZZI MICHELE (PRRMHL57H19E372U)

0000000000 Prestazione attività inerente il Progetto Teatrale: “Essere o non essere: Radici ed Ali” 10/03/2017 26/06/2017 3700.00 3700.00

03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Partecipanti: - PASCALI STEFANIA (PSCSFN82L59C352K)

Aggiudicatari: - PASCALI STEFANIA (PSCSFN82L59C352K)

Z472041C8E ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO/CANCELLERIA – A.S. 2017/2018 20/10/2017 18/01/2018 2646.76 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

ZB5208D7AB GESTIONE SERVIZIO DI CASSA – CONVENZIONE DI CASSA 2017/2020 01/01/2017 31/12/2020 760.00 0.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Partecipanti: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE S.p.A. (97103880585)

ZB20C1AB4C Convenzione di Cassa 2014/2016 01/01/2014 31/12/2016 1475.41 491.80

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BANCA DELL'ADRIATICO (00097670442)

Aggiudicatari: - CARICHIETI SPA (00098470693)

0000000000 Ricarica prepagata infanzia Ripalta 13/11/2017 13/11/2017 5.71 5.71

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Acquisto bandiera dell’ONU per esposizione nella giornata dell’ONU 24/10/2017 24/10/2017 21.00 21.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - NS PRODUZIONE BANDIERE Srl (02110260698)

Aggiudicatari: - NS PRODUZIONE BANDIERE Srl (02110260698)

0000000000 Acquisto tappeti antiscivolo infanzia Ripalta 17/10/2017 17/10/2017 33.35 33.35

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BRICO IO DEFI BRICO SRL (01432200432)

Aggiudicatari: - BRICO IO DEFI BRICO SRL (01432200432)

0000000000 Acquisto per maniglie cassettiera segreteria 13/10/2017 13/10/2017 8.00 8.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)

Aggiudicatari: - BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)

0000000000 Ricarica telefono cellulare scuola infanzia Ripalta 10/10/2017 10/10/2017 15.00 15.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Acquisto sapone liquido per infanzia Ripalta 05/10/2017 05/10/2017 8.34 8.34

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)

Aggiudicatari: - Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)

0000000000 Acquisto ricambio mocio lavapavimenti 22/09/2017 22/09/2017 2.49 2.49

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)

Aggiudicatari: - Eurospin Lazio S.p.A. - A Socio Unico (01679010593)

0000000000 Acquisto lucchetto, chiusura a leva e viti con dado 21/09/2017 21/09/2017 8.00 8.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Acquisto trappole per formiche scuola infanzia Marina 16/09/2017 16/09/2017 22.00 22.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Nucciarone G. & F. S.N.C. (01600290694)

Aggiudicatari: - Nucciarone G. & F. S.N.C. (01600290694)

0000000000 Ricarica prepagata infanzia via Ripalta 11/09/2017 11/09/2017 10.00 10.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Acquisto fascette per fissaggio targa ingresso cancello Ufficio 08/09/2017 08/09/2017 0.30 0.30

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Acquisto acetone per pulizia vetri Primaria S. Antonio 07/09/2017 07/09/2017 3.80 3.80

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Acquisto inchiostro per tampone timbri ufficio 05/09/2017 05/09/2017 1.00 1.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Acquisto acetone per pulizia vetri primaria S. Antonio 04/09/2017 04/09/2017 3.90 3.90

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DE CINQUE LINEAR HOUSE (00626920698)

Aggiudicatari: - DE CINQUE LINEAR HOUSE (00626920698)

0000000000 Acquisto n. 2 telecomandi per cancello Via Ruffilli 21/08/2017 21/08/2017 12.80 12.80

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - New Shang Hai (02242600696)

Aggiudicatari: - New Shang Hai (02242600696)

0000000000 Acquisto spatola e prodotto pulizia 03/07/2017 03/07/2017 4.00 4.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)

Aggiudicatari: - Torricella Ettorino Vitale e C. (07415120968)

0000000000 Acquisto batterie stilo e ministilo 27/06/2017 27/06/2017 6.50 6.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Acqua e sapone (01328610686)

Aggiudicatari: - Acqua e sapone (01328610686)

0000000000 Acquisto batteria per microfono senza fili 12/06/2017 12/06/2017 3.50 3.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Acquisto n. 20 tasselli 30/05/2017 30/05/2017 2.60 2.60

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Duplicato chiavi cancello primaria Via Verdi 29/05/2017 29/05/2017 2.00 2.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Acquisto chiavi universali 03/05/2017 03/05/2017 5.00 5.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Acquisto 4 lucchetti e 10 occhioli 03/05/2017 03/05/2017 16.00 16.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Acquisto chiavette usb per correzione INVALSI 03/05/2017 03/05/2017 25.00 25.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

0000000000 Spedizione raccomandata 27/04/2017 27/04/2017 9.90 9.90

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Acquisto chiavetta USB per correzione dati INVALSI 03/05/2017 03/05/2017 25.00 25.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

0000000000 Concorso di religione 27/04/2017 27/04/2017 9.90 9.90

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Ricarica telefono cellulare inf. Ripalta 27/04/2017 27/04/2017 15.00 15.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio 24/03/2017 24/03/2017 20.79 20.79

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Duplicazione chiavi cancello primaria Ripalta 16/03/2017 16/03/2017 2.00 2.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - La Bottega del Mobile S.R.L. (01642920705)

Aggiudicatari: - La Bottega del Mobile S.R.L. (01642920705)

0000000000 Ricarica telefono cellulare inf. Ripalta 02/03/2017 02/03/2017 15.00 15.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Spedizione pacco concorso scuola inf. S. Antonio 01/03/2017 01/03/2017 11.00 11.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SPEEDY POSTA (02317700694)

Aggiudicatari: - SPEEDY POSTA (02317700694)

0000000000 Spedizione pacco scuola infanzia S. Antonio 28/02/2017 28/02/2017 13.90 13.90

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Spedizione pacco concorso scuola infanzia S. Antonio 23/02/2017 23/02/2017 20.79 20.79

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Acquisto cartoncino nero per note musicali progetto Musica è scuola 22/02/2017 22/02/2017 5.00 5.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

0000000000 Acquisti fogli adesivi per finestre primaria V. Verdi 21/02/2017 21/02/2017 15.06 15.06

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)

Aggiudicatari: - BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)

0000000000 Acquisti fogli adesivi per finestre primaria V. Verdi 16/02/2017 16/02/2017 5.08 5.08

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)

Aggiudicatari: - BRICO IO - TEC S.r.l. (01624730667)

0000000000 Acquisto 4 fogli A4 adesivi 15/02/2017 15/02/2017 0.60 0.60

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

Aggiudicatari: - Cartolibreria dello Stadio di Luongo Stefano (02427750696)

0000000000 Spedizione pacco concorso inf. S. Antonio 08/02/2017 08/02/2017 20.79 20.79

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

0000000000 Acquisto batteria telecomando cancello Via Ruffilli snc 25/01/2017 25/01/2017 1.00 1.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

Aggiudicatari: - Ferramenta Tomeo Felice (02257280699)

0000000000 Acquisto timbro protocollo anno 2017 21/01/2017 21/01/2017 25.00 25.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

Aggiudicatari: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

0000000000 Ricarica on-line telefono cellulare scuola inf. Ripalta c/o sede provvisoria 18/01/2017 18/01/2017 15.00 15.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - WIND (13378520152)

Aggiudicatari: - WIND (13378520152)

0000000000 Acquisto telecomando cancello segreteria 13/01/2017 13/01/2017 1.00 1.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - New Shang Hai (02242600696)

Aggiudicatari: - New Shang Hai (02242600696)

0000000000 Ritiro pacco progetto EXPO (tablet) 06/01/2017 06/01/2017 23.00 23.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - poste private SPEEDY posta (02317700694)

Aggiudicatari: - poste private SPEEDY posta (02317700694)

ZB61D779B2 Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Anno 2017 01/01/2017 31/12/2017 0 308.37

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

ZC509B7C3E SERVIZI TELEFONICI – CONVENZIONE FONIA 4 03/05/2013 22/11/2016 3496.55 3496.55

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - MePA (05359681003)

ZC52093F02 Saldo imponibile fattura n. 02/217 del 02/11/2017 – Materiale di pulizia Ditta Tana Vasto 02/11/2017 27/11/2017 675.41 675.41

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - MePA (05359681003)

ZDE202CFB2 Saldo imponibile fattura n. 20174E30788 del 16-10-2017 – canone sisdata per assistenza IDR 05/10/2017 14/11/2017 60.00 60.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Z371FB9E77 Saldo imponibile fattura n. 526/2017PA DEL 24-10-2017 – REGISTRO ELETTRONICO 30/08/2017 14/11/2017 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z991FE8790 Saldo imponibile fattura n. 668/PA del 27/09/2017 – Valsecchi Cancelleria S.r.l. – Carta fotocopie A4 15/09/2017 27/10/2017 488.40 488.40

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. (09521810961)

ZF71FAF988 Saldo imponibile fattura n. 02/130 del 31/08/2017 – Tana Srl – materiale di pulizia 24/08/2017 27/10/2017 1065.61 1065.61

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - MePA (05359681003)

Z4E1FBE94C Saldo imponibile fattura n. FATTPA 166_17 DEL 30/09/2017 – Altograph srl – registri scuola infan. 31/08/2017 24/10/2017 252.00 252.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)

Aggiudicatari: - ALTOGRAF S.R.L. (04739600759)

ZB91D4DCD8 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 09/02/2017 31/12/2017 2460.00 2848.78

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z5D0DD80FC Saldo imponibile fattura n. 113 DEL 19/09/2017 RINNOVO NOME A DOMINIO, SERVER E GESTIONE SITO INTERNET PERIODO SETTEMBRE 2017 SETTEMBRE 2018 14/09/2017 18/10/2017 160.00 160.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Aggiudicatari: - .NET SAS DI FRANCESCO SPINA C (02304980697)

Z351EA8713 Saldo Fattura n. 000003/74VPA del 30/06/2017 – Viaggio Politecnico Milano 05/06 giugno 2017 18/05/2017 03/10/2017 2270.00 2270.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)

Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)

Z731C0DE8F Saldo imponibile Fattura n. 09/D del 09/09/2017 – Fornitura ricariche toner e cartucce 28/08/2017 03/10/2017 270.49 270.49

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)

Aggiudicatari: - SERVICE TONER DI SCARDAPANE MICHELINA (02314020690)

ZAA1096748 Saldo imponibile Fattura n. 54/03 del 18/09/2017 – Servizio di consulenza ed assistenza in materia di sicurezza ed igiene – Periodo 01/09/2016 – 31/08/2017 Contratto n. 7158/B15 del 01.09.2014 01/09/2014 31/08/2017 4426.23 1475.40

01-PROCEDURA APERTA

Partecipanti: - CSA GROUP SRL (02090580693)

Aggiudicatari: - CSA GROUP SRL (02090580693)

Z821EF4414 Saldo imponibile fattura n. 15/FE del 30/08/2017. N. 2 targhe 10/06/2017 25/09/2017 90.09 90.09

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

Aggiudicatari: - SERITARG DI ANNA DE FANIS (01570530699)

ZED1D62597 Noleggio autobus per viaggi di istruzione a.s. 2016/17 10/03/2017 23/05/2017 5762.73 0.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Aggiudicatari: - DICARLOBUS S.R.L. (02172630697)

Z3E1EE7099 Saldo imponibile Fattura n. 03/47 del 19.06.2017 – Aggiornamento durata 36 msi Panda Security for business – Ditta Reset Vasto 07/06/2017 18/07/2017 490.00 490.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - RESET SRL (01814270698)

Aggiudicatari: - RESET SRL (01814270698)

ZAD1D6E047 Saldo imponibile Fattura n. 7/10 del 15.03.2017 – Materiale cancelleria Progetto Musica è Scuola – Ditta Il Papiro 17/02/2017 01/06/2017 97.87 97.87

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Aggiudicatari: - IL PAPIRO S.N.C. DI CANCI A. E M. (01890090697)

Z3D1E86330 Saldo imponibile Fattura n. 20174E15988 del 11.05.2017 – Materiale esami di licenza e cancelleria vari – Gruppo Spaggiari 10/05/2017 01/06/2017 172.67 172.67

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Aggiudicatari: - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)

Z851E3B7CB Contratto assistenza Periodo 01.01.2017/31.12.2017 Conservazione a norma e audit access log 01/01/2017 31/12/2017 1750.00 1750.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Aggiudicatari: - UNIDOS S.R.L. (01609350705)

Z171E5EA59 Saldo imponibile Fattura n. 52/01 del 08.05.17 – Viaggio Bari 06 maggio 2017 – Finale giochi logici e matematici 27/04/2017 30/05/2017 525.00 525.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)

Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)

ZC61E0C7A5 Saldo imponibile Fattura n.V3-11424 del 28.04.2017 – Cancelleria Scuole Sussidi Handicap 30/03/2017 30/05/2017 183.83 183.83

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

ZBC1E99407 POLIZZA ASS.NE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE 15/05/2017 23/05/2017 994.27 994.27

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SIMABROKER SRL (02034610697)

Aggiudicatari: - SIMABROKER SRL (02034610697)

Z1C1D21DB1 Saldo imponibile Fattura n. 02-7 del 30.01.2017 – Materiale di pulizia Ditta Tana Vasto 30/01/2017 20/04/2017 93.64 93.64

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - MePA (05359681003)

Z2C1DBDA6F Saldo Fattura n. 01035/17 del 09.03.2017 – Abbonamento a Riviste Amm.re e Dirigere la Scuola Anno 2017 09/03/2017 04/04/2017 140.00 140.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

Aggiudicatari: - EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)

ZD31CC0AF8 Saldo imponibile Fattura n. 1233E del 21.03.2017 – Rinnovo contratto di assistenza software Axios Silver Anno 2017 29/12/2016 04/04/2017 625.00 625.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)

Aggiudicatari: - AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)

Z9A1D1B954 VIAGGIO DI ISTRUZIONE – BEACH&VOLLEY SCHOOL – Scanzano Jonico dal 03/05/2017 al 05/05/2017 27/01/2017 03/04/2017 3136.00 3136.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)

Aggiudicatari: - RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)

Z111D64F48 Saldo imponibile Fattura n. FE/10 del 28.02.2017 – Acquisto Carta igienica – Ditta Soffigen 15/02/2017 21/03/2017 241.92 241.92

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - SOFFIGEN S.U.R.L. (01269180723)

Z961D5347A Saldo imponibile Fattura n. 548 del 10.02.2017 – Acquisti Sussidi Handicap Scuole varie 10/02/2017 21/03/2017 551.29 551.29

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)

Aggiudicatari: - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)

ZEB1D4CEDE Noleggio autobus viaggio del 03.03.2017 Roma Quirinale Sc. Prim. Via Ripalta 09/02/2017 21/03/2017 836.36 836.36

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)

Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)

ZF51D0DCBD Saldo imponibile Fattura n. 9E del 02.02.2017 – Acquisto bobine multiuso Ditta Monti Converting srl 24/01/2017 21/03/2017 489.60 489.60

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MePA (05359681003)

Aggiudicatari: - MONTI CONVERTING S.R.L. (01596460475)

Z7A1D7F9A7 Saldo imponibile Fattura n. 66 del 28.02.2017 – Noleggio Impianto Audio e luci – Progetto Musica é Scuola – Ditta Mods/Art San Salvo 22/02/2017 21/03/2017 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)

Aggiudicatari: - MODS-ART DI IANNACE ANNA (00283190692)

Z9217EAF97 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 19/11 DEL 18.01.2017 – COPIE ECCEDENTI LE 800 MENSILI AL 31.12.2016 FOTOC. SAMSUNG MULTIXPRESS – DITTA MARCHESANI 09/02/2017 31/12/2017 2.92 2.92

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z2B193E51E Affrancatura corrispondenza Conto Contrattuale 30072537-002 – Anno 2016 01/01/2016 31/12/2016 0.00 254.97

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

Aggiudicatari: - POSTE ITALIANE SPA - ALT C/NORD - INC.CONT.CRED (01114601006)

ZC509B7C3E Saldo Imponibile Fatture Telecom 1° Bimestre 2017 – Dirigenza(60,87),Inf S. Antonio(63,35), Uff. di Segret.(93,73), Prim.Marina(60,67), Inf.Via Verdi(65,01),Prim.Via Verdi(68,76),Prim.Ripalta(65,51),Inf.Marina(80,03),Inf.Rip.(60,75) 18/02/2017 18/02/2017 618.68 618.68

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)

Aggiudicatari: - TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)

ZE81CECAB9 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 01/FE/2017 DEL 17.01.2017 – SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ISCRIZIONI A.S. 16/17 – DITTA SPEEDY POSTA 14/01/2017 14/02/2017 120.98 120.98

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SPEEDY POSTA (02317700694)

Aggiudicatari: - SPEEDY POSTA (02317700694)

Z5117E9830 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2016 – COPIE ECCED. SCUOLE E UFFICIO 01/01/2016 31/12/2016 259.99 259.99

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Aggiudicatari: - MARCHESANI MICHELE (01209910692)

Z471C5ADEF SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 122 DEL 19.12.2016 – VIAGGIO DEL 10.12.2016 A VASTO – DITTA DI CARLO BUS 05/12/2016 24/01/2017 227.27 227.27

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)

Aggiudicatari: - DI FONZO VIAGGI S.R.L. (02205490697)

Z4D1BA0ED9 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. V3-26586 DEL 30.12.2016 – ACQUISTO CANCELLERIA/FACILE CONSUMO PLESSI – DITTA BORGIONE 26/10/2016 24/01/2017 2611.93 2611.93

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Aggiudicatari: - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)

Z651B7BC4A SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 157/2017 DEL 13.04.2017 – Acquisto Forniture Progetto PON “Cl@sse 3.0: libera…mente 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-107” – Ditta Siad srl 17/12/2016 30/05/2017 16592.00 16592.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - SIAD SRL (01909640714)

Aggiudicatari: - SIAD SRL (01909640714)

ZCA1BE9232 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. VEL 308 DEL 30/11/2016 – Acquisto Kit pubblicità Progetto PON “Cl@sse 3.0: libera…mente 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-107” – Ditta AFA Systems srl 08/11/2016 03/02/2017 73.00 73.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)

Aggiudicatari: - AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)

Z8319A5F47 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 26 DEL 07.02.2017 – ACQUISTO ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN PROGETTO “Classe in rete” 10.8.1.A1 FESRPON-AB-2015-80 – Ditta SHS Srl 27/05/2016 28/02/2017 12800.00 12800.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Partecipanti: - AFA SYSTEMS S.R.L. (00813430709)

Aggiudicatari: - S.H.S. SRL (01636300699)