Atti e documenti e link alla BDNCP

Riferimento normativo

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifich...

Link alla BDNCP

I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI - Aggiornato il 07 novembre 2025

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z7D30DFB90 Convenzione di cassa 2021/2025 08/03/2021 31/12/2025 3500 1349.6

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Z0A3530EB2 Noleggio fotocopiatori 15/02/2022 10/02/2025 5400 5515

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B5A73A12CB Trasporto per GSS 14/02/2025 14/02/2025 227.27 227.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B5078ECCC8 Materiale per pulizie 28/12/2024 01/02/2025 1238.25 1238.25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B51C6DE160 Trasporto alunni visite guidate e uscite didattiche 2024/2025 27/11/2024 13/01/2025 8000 7600

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B570B4B2F3 Canone registro elettronico 15/01/2025 31/01/2025 1049.75 1049.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B36B1ABC5F Batteria per UPS 12/10/2024 11/02/2025 55 55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B4D119F7A1 Canone SC - Albo - AT - Conservazione 13/12/2024 11/02/2025 1090 1090

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B576A18E59 Materiale per cassette di primo soccorso 03/02/2025 03/02/2025 146.22 146.22

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B6218DFD9F Laboratorio didattico 20/03/2025 24/03/2025 673.64 673.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B623E260C5 Aggiornamento sito 20/03/2025 20/03/2025 200 200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B618387F93 Materiale di pulizia 18/03/2025 18/03/2025 305.55 305.55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B644D0499B Viaggio di istruzione classi II SSIG _ Lazio (Tuscia) 02/04/2025 03/04/2025 11970 11970

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B5A7483D48 Visita guidata 14/02/2025 22/03/2025 2953 2953

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B6187D08DB Spese postali 2025 18/03/2025 18/03/2025 600 84.65

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B5A52250F5 Materiale di consumo e targhe pubblicitarie Progetto PNRR DM 65/2023 28/01/2025 28/01/2025 0 642.62

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B63D98B736 Trasporto uscita Roma 27/03/2025 27/03/2025 1000 1000

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B64488756D Viaggio di istruzione classi III SSIG _ Marche Emilia-Romagna 02/04/2025 03/04/2025 11970 11970

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B623FC3595 Rinnovo App Scuola 20/03/2025 20/03/2025 500 500

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B52643155A Spettacolo di carnevale infanzia 10/02/2025 10/02/2025 200 200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B7FFCDCC78 Antivirus 20/08/2025 20/08/2025 120 120

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B68868DC6E Materiale di consumo per laboratori PNRR 16/04/2025 16/04/2025 771.27 771.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B69D7BEEC5 Visita guidata Grotte di Castelcivita - Paestum 24/04/2025 24/04/2025 563.64 563.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B6CD3D6B9A Materiale di consumo per laboratorio di cake design 10/05/2025 10/05/2025 456.2 456.2

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B6D9B69D3A Materiale di consumo progetto infanzia 21/05/2025 21/05/2025 104.37 104.37

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B6D9A089ED Rotoloni asciugamani 20/05/2025 20/05/2025 430.29 430.29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B6B827A5C8 Trasporto per Giochi della Gioventu 28/04/2025 06/05/2025 1100 1050

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B64581C142 Rinnovo dominio sito web 31/03/2025 31/03/2025 90 90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B682BF8C43 Visita fattoria didattica 15/04/2025 05/05/2025 1077.27 1077.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B6A0DCCA41 Attività formativa - Laboratorio di Fumetto ee Storytelling 28/04/2025 28/04/2025 2154.54 2154.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B6F838495C Buoni libro per premiazione concorso 22/05/2025 22/05/2025 300 300

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B7FFDFFC9C Software Access Log 20/08/2025 20/08/2025 200 200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B808D8C2DB Materiale didattico 19/08/2025 26/08/2025 2380 1954.32

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B8C55011ED Iscrizione Giochi Matematici del Mediterraneo 24/10/2025 24/10/2025 60 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B36842D1CD Formazione alla transizione digitale (DM 66/2023) 20/09/2024 20/10/2025 16000 11000

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2CCDA1B29 Formazione alla transizione digitale (DM 66/2023) 07/08/2024 21/10/2025 3120 3120

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B84C6022BF Materiale pulizia 10/09/2025 19/09/2025 640 640

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI - Aggiornato il 25 gennaio 2025

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
B00121B292 Registro elettronico 2024 13/01/2024 17/01/2024 1042.15 1042.15

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B00DDD516A Animazione di Carnevale - Sepino 23/01/2024 30/01/2024 200 200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B00A0B2DC9 Gestionali di segreteria 19/01/2024 06/02/2024 190 190

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB13D92CA9 Gestionali di segreteria 05/12/2023 29/02/2024 1090 1090

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZED3D25CE4 Materiale cassette di primo soccorso 07/11/2023 26/01/2024 237.08 237.08

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z413D1619D Materiale di consumo a uso didattico 31/10/2023 15/01/2024 174.73 202.97

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0E2447DC3 Visita guidata Napoli - MANN+Acquarium 20/03/2024 20/03/2024 1488 1488

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B13E707E53 Pranzo per visita guidata Zoo delle Maitine 16/04/2024 16/04/2024 750 750

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B13E859543 Visita guidata fattoria didattica 16/04/2024 18/04/2024 673.64 673.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0E22BE974 Visita guidata Roma 20/03/2024 20/03/2024 1218 1218

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B125217419 Visita guidata zoo delle Maitine 08/04/2024 15/04/2024 578 578

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B12E4347AD Spese postali 2024 13/04/2024 13/04/2024 600 128.77

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B00DEF70BB Animazione di carnevale scuola infanzia Sepino 23/01/2024 25/01/2024 160 160

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0CA5C3455 Viaggio di istruzione Umbria - classi II scuola sec. di I grado 14/03/2024 22/03/2024 9400 9285

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0EC49AB85 Viaggio di istruzione classi III Marche-Emilia Romagna 21/03/2024 04/04/2024 13892 13892

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B123DBA631 Visita guidata Anagni - Alatri 08/04/2024 08/04/2024 720 720

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0E1FBCE06 Materiale di consumo esami e ufficio 23/03/2024 26/03/2024 328.25 328.25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0A3EB6601 Servizio di trasporto alunni per CSS 04/03/2024 04/03/2024 209.1 209.09

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0A225D158 Materiale per pulizie 12/03/2024 12/03/2024 1628.4 1628.4

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B047469A46 Consumabili per stampanti 07/02/2024 20/02/2024 257 257

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B0E2197604 Materiale di consumo progetto scuola infanzia 23/03/2024 26/03/2024 127.88 127.88

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B14C4B8066 Carta in risme 17/04/2024 19/04/2024 230 230

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1A1EAE770 Materiale di pulizia 14/05/2024 14/05/2024 245 245

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B13E73DAE4 Visita guidata fattoria didattica 16/04/2024 22/04/2024 945.45 945.45

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1BCD08A98 Buoni libro premiazione concorso sbulloniamoci 18/05/2024 18/05/2024 120 120

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1A1CDC6E2 Ricambi defibrillatore Cercemaggiore 13/05/2024 16/05/2024 484 484

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1EE7770F7 Esame per certificazione linguistica 31/05/2024 31/05/2024 69 69

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1B1728413 Materiale di consumo laboratorio di Cake Design - PNRR Ad Includendum 17/05/2024 17/05/2024 464.2 464.2

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B106B51160 Attività formativa alunni scuola primaria 28/03/2024 02/04/2024 4200 4200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B25FFF22C8 Stampe fotografiche e targhe 08/07/2024 08/07/2024 475.8 475.8

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1EE9AA191 Materiale di consumo per laboratorio di disegno e fumetto 04/06/2024 04/06/2024 360 360

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1D72ADE52 Gadget per laboratorio di Cake design 25/05/2024 25/05/2024 165 165

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1F8BF9289 Canone Access Log 04/06/2024 04/06/2024 200 200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B4506E3BC2 Assistenza informatica uffici e laboratori 18/11/2024 18/11/2024 1600 1600

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B323EB236E Materiale di pulizia 25/09/2024 25/09/2024 1354.43 1354.43

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B37E0B3E1C iscrizione Giochi matematici del Mediterraneo 2025 16/10/2024 16/10/2024 60 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B323FFC3C1 Sostituzione coperchio fotocopiatore Sepino 27/09/2024 27/09/2024 350 350

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B4317BAD45 Trasporto alunni Progetto PNRR Ad Includendum - modulo Archeotrekking 08/11/2024 08/11/2024 818.18 818.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B106E95343 Noleggio fotocopiatore infanzia Cercemaggiore 04/04/2024 05/04/2024 240 360

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B449876B71 Trasporto alunni Progetto PNRR Ad Includendum - modulo Orienteering 15/11/2024 15/11/2024 150 150

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B43AC77B68 Hard Disk interni SSD 12/11/2024 12/11/2024 272 272

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B363FD4ACF Rinnovo servizio App Android e IOS 10/10/2024 10/10/2024 500 500

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B4083EF2D1 Assicurazione infortuni e RC 22/10/2024 31/10/2024 9300 2448

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2601390A2 Targhe pubblicitarie 08/07/2024 08/07/2024 110 110

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B2C57C0452 Materiale di consumo didattico 13/08/2024 13/08/2024 2293.06 2291.88

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B32419339F Servizio di smaltimento toner e cartucce 25/09/2024 27/09/2024 95 95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B1CACCA135 Attività formativa alunni scuola secondaria di I grado 25/05/2024 08/07/2024 2155 2145.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

B4503778DD Spettacolo dei burattini scuola dell'infanzia di Cercemaggiore 18/11/2024 23/12/2024 474 474

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI - Aggiornato il 26 luglio 2024

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z9E3996E80 Canone annuale Personale web 25/01/2023 25/01/2023 190 190

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE0394A50E Software registro elettronico 19/01/2023 19/01/2023 1023.3 1020.3

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z473A05563 Concorso Kangourou 18/02/2023 18/02/2023 154 154

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6739DC250 Visita guidata scuola secondaria I grado - Roma 08/02/2023 08/02/2023 1234.25 1234.25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7A39E710E SPESE POSTALI 2023 10/02/2023 10/02/2023 800 220.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCE3A05389 attrezzature sportive POC-FDR Inclusiva-mente 28/01/2023 18/02/2023 1707.97 1707.97

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6D3A052E2 Visita guidata scuola secondaria I grado - Napoli 18/02/2023 18/02/2023 462.5 462.5

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZED3A94476 Rinnovo dominio sito 29/03/2023 29/03/2023 90 90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z013A20298 Viaggio di istruzione Campania classi II scuola secondaria di I grado 27/02/2023 16/03/2023 8510 8510

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAD3A202DF Viaggio d'istruzione Sicilia orientale 27/02/2023 16/03/2023 10374 10374

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0839DC233 Visita guidata scuola secondaria I grado - Acqua experience 08/02/2023 28/04/2023 1142 1142

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3E39DC20C Visita guidata scuola primaria - Vesuvio - Pompei 08/02/2023 26/04/2023 1675 1675

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

9553878D86 Strumenti digitali per le STEM 17/12/2022 01/02/2023 13110 13110

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0A39DC1C2 Visita guidata Napoli-San Ccrlo 08/02/2023 04/03/2023 1209 1209

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2F3A57E79 Laboratorio didattico 14/03/2023 24/03/2023 1548 1407.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZED3AC84E1 Certificazioni linguistiche YLE STARTERS 14/04/2023 15/04/2023 640 847

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6939DC1DF Visita guidata scuola primaria - Napoli greco-romana 08/02/2023 20/04/2023 964 964

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9C3A4330A Trasporto per uscita 12 aprile progetto POC-FDR "Apprendo...facendo" Modulo "archeotrekking" 31/03/2023 01/04/2023 180 180

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC93A581BE Laboratorio didattico 16/03/2023 16/03/2023 1218 1176

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF03AA23D2 Carta per fotocopie POC-FDR "Apprendo...facendo" 01/04/2023 01/04/2023 204.92 204.92

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAE3AB3D17 Materila di consumo progetto infanzia 06/04/2023 06/04/2023 66.17 66.17

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4F3C2477A Manutenzione fotocopiatore infanzia Cercemaggiore 07/08/2023 07/08/2023 28.68 28.68

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z503B4DC2F Formazione RLS 25/05/2023 25/05/2023 150 150

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB03C3D14C Carta in risme 23/08/2023 23/08/2023 855.75 855.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z843B5079D Card per acquisto libri 25/05/2023 25/05/2023 120 120

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD439DE884 Attività formativa esperto POC-FDR Apprendo...facendo - Modulo What's App 08/02/2023 08/02/2023 2100 2100

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z423C39D19 Materiale didattico 22/08/2023 22/08/2023 1840 1847.14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA83B79E4F Licenza Access Log 08/06/2023 08/06/2023 200 200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z163B68D9B Targhe pubblicitarie PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 26/05/2023 06/06/2023 34.43 34.43

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0539DE7A1 Attività formativa esperto PON-FSE "Apprendo-facendo" modulo L'innovazione inizia con l'azione: un tuffo nel mondo STEM" 08/02/2023 08/02/2023 2100 1721.31

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA13B68DD0 Targhe pubblicitarie PON FSE "Inclusiva-mente" 26/05/2023 06/06/2023 47.95 47.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z583B68100 Targhe pubblicitarie PON FSE "Apprendo-facendo" 26/05/2023 06/06/2023 47.95 47.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAD379E37B DPO 02/09/2022 18/09/2023 898 898

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4539DE836 Attività formativa esperto POC-FDR Apprendo...facendo - Modulo English Time 08/02/2023 22/02/2023 2100 2100

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8E3B4E8F9 Materiale pulizia 26/05/2023 26/05/2023 1547.13 1547.13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0C3C84194 Smaltimento toner e cartucce 20/09/2023 20/09/2023 190 160

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

9564308CA2 Arredi e apparecchiature per ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 21/12/2022 28/01/2023 52935 52935

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBE3CF39F7 Iscrizione giochi matematici del Mediterraneo 21/10/2023 21/10/2023 50 50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z053AB36C2 materiale bibliografico 06/04/2023 12/04/2023 100 100

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7F3D2250E Servizio di visita guidata 07/11/2023 14/11/2023 596.63 596.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z033D675AC Rotoloni asciugamani 22/11/2023 22/11/2023 810.6 810.6

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z183D57782 Trasporto per uscite didattiche A.S. 2023/2024 31/10/2023 20/11/2023 9000 6954.55

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z623D1DC3E Assistenza informatica full 03/11/2023 03/11/2023 1600 1600

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z703D25050 Spettacolo di burattini 21/11/2023 21/11/2023 487 487

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

A01613BF87 Materiale pubblicitario PNRR - Scuola4.0 28/09/2023 17/10/2023 436 436

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDF3D5792E Corsi di formazione personale 20/11/2023 30/11/2023 1550 1550

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

998108296C Apparecchiature ed arredi Progetto PNRR Scuola 4.0 28/07/2023 21/09/2023 63397.6 33479.9

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI - Aggiornato il 13 gennaio 2023

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZE128EF1E5 Noleggio fotocopiatore scuola secondaria di I grado 22/06/2019 --- 2100 525

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z74230DBBC Noleggio fotocopiatore scuola primaria Cercemaggiore 05/04/2018 --- 2100 420

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC5230DBFF Noleggio fotocopiatore plessi Sepino 05/04/2018 --- 2400 600

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z143057336 Spese postali 2021 25/01/2021 30/01/2022 500 260.35

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA234B4240 Licenza software area personale 04/01/2022 19/01/2022 190 190

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z53349BE43 Registro elettronico 2022 04/01/2022 04/01/2022 985.15 985.15

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5335146D8 Materiale di pulizia 04/02/2022 04/02/2022 732.75 732.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1432B9E90 Assicurazione alunni e personale AA.SS. 2021/2024 18/08/2021 31/08/2022 7500 4180

08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

ZB7365164F Pacchetto visita guidata Barletta-Saline di Margherita di Savoia 29/04/2022 09/05/2022 1483 1483

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5E3562701 Targhe pubblicitarie ed etichette PON Digital Board 19/03/2022 19/03/2022 145 145

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDF36332EF Trasporto visita guidata 30/04/2022 07/05/2022 772.73 772.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6D354990E Spese postali 2022 19/02/2022 19/02/2022 800 202.52

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9F359994C certificazioni linguistiche Yle Starters 15/03/2022 15/03/2022 180 180

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z503591922 Trasporto alunni campionati studenteschi 14/03/2022 14/03/2022 250 250

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z653644EBE Scaffali in metallo 19/05/2022 19/05/2022 147.54 147.54

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEE368309B Manutenzione fotocopiatore 21/05/2022 21/05/2022 40 40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z043769EB1 Notebook e toner per DDI 08/08/2022 26/08/2022 3549.2 3549.2

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z543538A92 MASCHERINE FFP2 19/02/2022 21/02/2022 714.29 714.29

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2F3476C33 Attività formativa esperto PON-FSE "Una scuola di competenza" modulo Coding 10/01/2022 08/02/2022 1721.31 1721.31

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE13678767 Coppe con targa premio concorso "Sbulloniamoci" 19/05/2022 19/05/2022 58 55.9

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z11344ABFB Attività formativa POC-FDR Competenze in gioco Modulo English for kids 20/01/2022 01/02/2022 2100 2100

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9C362FD94 Pannelli interattivi e Notebook 29/04/2022 11/06/2022 5996.72 5996.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2435ABDA9 Targhe pubblicitarie ed etichette PON FSE Una scuola di competenza 28/03/2022 28/03/2022 144 144

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z463642317 Token per firma digitale DS 04/05/2022 04/05/2022 90 90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC132025A0 DPO 10/06/2021 26/07/2022 898 898

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3335ABEC3 Targhe pubblicitarie ed etichette PON Competenze in gioco 23/03/2022 28/03/2022 32.79 32.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE736509C1 Targhe pubblicitarie PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro edifici scolastici 18/05/2022 19/05/2022 112.64 112.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC237644B7 KIT DI PRIMO SOCCORSO 04/08/2022 08/08/2022 234 247.01

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6334B83A1 Monitor interattivi e PC all in one 07/01/2022 12/03/2022 19090 19090

33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

ZE0344ACDE Servizio di attività formativa POC-FDR Competenze in gioco - modulo English for junior 20/01/2022 01/02/2022 2100 2100

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z95344AB48 Attività formativa PON-FSE Una scuola di competenza Modulo Let's speak english 20/01/2022 01/02/2022 2100 2100

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6136C4BE7 Software per DSA 11/06/2022 20/06/2022 453.15 453.15

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z69369B25C Buoni libro - card 30/05/2022 30/05/2022 100 100

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEF3494C6A Dominio sito web 27/12/2021 21/06/2022 90 90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z533607667 Toner e cartucce PON FSE Insieme per crescere 14/04/2022 14/04/2022 130.8 130.8

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0836076C7 Toner POC FDR Competenze in gioco 14/04/2022 14/04/2022 154 154

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z75352AB18 Attività formativa esperto PON-FSE "Una scuola di competenza" modulo Tutti in scena 17/02/2022 28/02/2022 2000 2000

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD236C996C Software- pacchetti office 14/06/2022 21/06/2022 463.3 463.6

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6B360EBAA Materiale di consumo 19/04/2022 19/04/2022 184.52 184.52

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3D358F1B2 Corsi di formazione e aggiornamento sicurezza 11/03/2022 23/03/2022 1350 1350

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1835ABE59 Targhe pubblicitarie PON FSE Insieme per crescere 02/04/2022 02/04/2022 49.18 49.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6636C708C Materiale di pulizia 13/06/2022 13/06/2022 2325 2325

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99370D334 Carta in risme 05/07/2022 19/07/2022 876 876

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1435C1279 Realizzazione reti cablate 16/03/2022 31/03/2022 19149.34 19149.34

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEF37908FA Adattamento staffe per panel scuola sec. I grado 29/08/2022 29/08/2022 180.33 180.33

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z023736D6C Gadget pubblicitari PON "Una scuola di competenza" 20/07/2022 20/07/2022 695.6 695.6

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD53770DEE Materiale di consumo didattica 10/08/2022 13/09/2022 1730 1730

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA338829EF Assistenza informatica full 11/11/2022 17/11/2022 1600 1600

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z08387362E Materiale didattico alunni H 05/11/2022 10/11/2022 326.57 326.57

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBC381FE46 KIT DI PRIMO SOCCORSO 12/10/2022 12/10/2022 125.41 135.83

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDB3946CCD Materiale pulizia e igienizzazione 23/12/2022 23/12/2022 1487.25 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2238C7B73 Material consumo progetto 26/11/2022 26/11/2022 100.49 100.49

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

I.C. CERCEMAGGIORE - A. MANZONI - Aggiornato il 07 gennaio 2022

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z5A2FB5EDB MATERIALE PRIMO SOCCORSO 11/12/2020 10/02/2021 84.47 84.47

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9D2BA5CCA SPESE POSTALI 2020 - RESIDUO 01/01/2020 03/01/2021 150 132.37

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE128EF1E5 Noleggio fotocopiatore scuola secondaria di I grado 22/06/2019 --- 2100 420

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z74230DBBC Noleggio fotocopiatore scuola primaria Cercemaggiore 05/04/2018 --- 2100 420

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC5230DBFF Noleggio fotocopiatore plessi Sepino 05/04/2018 --- 2400 480

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z00302935F Licenza d'uso software e canone di assistenza 16/01/2021 21/01/2021 980 980

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB227D26B7 Materiale informatico 30/03/2019 05/02/2021 303.5 303.5

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCB306E330 Assistenza informatica uffici 2019 20/11/2018 05/02/2021 1900 1900

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z763028AFA REGISTRO ELETTRONICO 16/01/2021 10/02/2021 950 950

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7530355AA FORMAZIONE DOCENTI 16/01/2021 10/02/2021 350 350

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC02F37E12 Abbonamento rivista 14/11/2020 20/01/2021 110 110

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z802D8E909 Forniture PON "Ambienti digitali bis" 07/07/2020 24/03/2021 17402 17402

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z7A2EF66B1 Materiale di consumo 31/10/2020 27/02/2021 1726.58 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCB303593C Apparecchiature per DDI 21/01/2021 06/04/2021 5790 5790

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z7730A0CF7 Materiale di consumo informatico 13/02/2021 27/02/2021 111 111

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8D2B91BC9 Assistenza informatica uffici 2020 15/01/2020 16/01/2021 1900 1900

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7D3098551 Canone Argo area bilancio 2021 11/02/2021 27/02/2021 150 150

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z59314D5B9 Dispositivi di protezione individuale - covid 19 10/04/2021 16/04/2021 650 650

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB330DD431 Notebook per DDI - progetto Regione 04/03/2021 16/04/2021 8919 8919

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z643095952 Manutenzione fotocopiatrice e LIM 11/02/2021 27/02/2021 313.7 313.7

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1C2B9F272 Assistenza laboratori didattici 2020 18/01/2020 18/02/2021 2000 2000

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4930AB012 Connessione Internet per alunni - Emenrgenza Covid 19 17/02/2021 20/03/2021 399 399

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0C31C03F0 Materiale di conwsumo per esami 17/05/2021 17/05/2021 245 244.39

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCD31A2A6D Notebook e software per DDI 11/05/2021 12/05/2021 1251 1251

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA22E787D3 Notebook per DAD 25/09/2020 13/03/2021 1253 1253

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Z9E31BF171 Software per alunni 18/05/2021 18/05/2021 102.54 845.06

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z47326B69A TONER UFFICI 09/07/2021 09/08/2021 80 80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7F318B46F materiale per igienizzazione 29/04/2021 28/05/2021 2366 2366.5

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8C314EB50 Termoscanner 10/04/2021 19/06/2021 198 198

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z012D97845 CONTRATTO DPO 08/07/2020 01/07/2021 898 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6232DBA41 Mascherine FFP2 28/08/2021 15/09/2021 750 750

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAF32ED6C1 Materiale per pulizia 04/09/2021 28/09/2021 2624.32 2624.32

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCB33375E2 Toner per progetto "Piano scuola estate" 28/09/2021 28/09/2021 197.1 197.1

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDF331F441 Materiale di consumo progetto "Piano scuola estate" 21/09/2021 22/09/2021 1770.9 1911.84

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCA331F931 Materiale di consumo scuola infanzia 21/09/2021 22/09/2021 354 331.67

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBF33304D6 Sussidi didattici H 25/09/2021 25/09/2021 78.68 78.68

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5E32DBA28 Erogatori di vapore 28/08/2021 30/08/2021 320 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2C32EDD9B Percorso di equitazione per bambini 10/09/2021 13/10/2021 2100 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z513447B8A Mascherine FFP2 07/12/2021 07/12/2021 750 525

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0B344399C Libri per alunni piano scuola estate 06/12/2021 06/12/2021 1000 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5F345A865 Kit didattici e apparecchiature piano scuola estate 13/12/2021 17/12/2021 2412.2 0

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - A. MANZONI - CERCEMAGGIORE - Aggiornato il 07 gennaio 2021

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z2D2CB49B0 Saldo fattura n. 39/PA del 20/04/2020 - acquisto notebook - risorse ex art. 120 DL 18/2020 23/04/2020 --- 3587.70 4377.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z2E2D8FE13 Pagamento Fattura n.106/PA del 02/10/2020 04/11/2020 --- 7795.16 9510.10

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z342E73A22 Ordine DPI Covid-19 30/09/2020 --- 1213.11 1480.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z352EC6FD7 Pagamento Fattura n.20204E29645 del 02/11/2020 26/11/2020 --- 442.62 540.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z392E3FFF7 Progettazione spazi didattici - ordine prot. 2137 30/09/2020 --- 2983.61 3640.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z522B6AFEA Saldo fattura n. 1921/PA del 09 gennaio 2020 - canone annuale software argo - anno 2020 02/03/2020 --- 1044.26 1274.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z542C2E149 Saldo fattura n. 209/01 del 19 marzo 2020 - acquisto carta uffici di segreteria 14/04/2020 --- 530.74 647.50

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z5F28B0045 Saldo fattura n. 008/2020/PA-A del 17/03/2020 - corso di formazione PON competenze di base codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-7 modulo un cavallo per amico 01/04/2020 --- 1410.91 1721.31

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z6128ED838 Saldo fattura n. 3/2020/CE del 29/06/2020 - responsabile protezione dati, formazione ed attività di adeguamento al GDPR 10/07/2020 --- 737.70 900.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z6929F1E6D Pagamento Fattura n.110 del 13/02/2020 27/10/2020 --- 32.76 39.97

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z7A2EF66B1 Pagamento Fattura n.V3-13104 del 10/11/2020 26/11/2020 --- 1351.36 1648.66

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z9D2BA5CCA Saldo fattura n. 8720034492 del 18/03/2020 - spese postali mese di gennaio 2020 - conto contrattuale n. 30098449-001 01/04/2020 --- 79.98 97.58

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

ZA22E787D3 Imponibile ODA n. 5729798 30/09/2020 --- 1027.05 0.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

ZA52C722D9 Saldo fattura n. 20204E12702 del 27/05/2020- acquisto materiale per esami di stato conclusivi del primo ciclo. 22/06/2020 --- 314.32 383.47

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

ZB52D4E9FC Pagamento Fattura n.361 del 27/10/2020 02/11/2020 --- 65.57 80.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

ZBA2F38547 Pagamento Fattura n.718/01 del 02/12/2020 15/12/2020 --- 1463.80 1785.83

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBB2AB4BDE Pagamento Fattura n.003/2020/PA-B del 15/01/2020 27/10/2020 --- 268.75 327.87

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBC2DE9E6B Pagamento Fattura n.5/PA del 25/09/2020 29/09/2020 --- 4753.36 5799.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBF2EB0DD4 Pagamento Fattura n.261/2020/PA-B del 07/11/2020 26/11/2020 --- 87.34 106.56

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC02F37E12 Pagamento Fattura n.EFAT/2020/3084 del 15/12/2020 30/12/2020 --- 90.16 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCA28E81CE Saldo fattura n. 003/2020/PA-C del 03/02/2020 - Fornitura per PON 10.8.1.A6-FSC-MO-2018-15 - "OLL.....Open Learning Labs"CUP: B54F18000270007 27/04/2020 --- 15557.38 18980.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCE2E3A1CD Pagamento Fattura n.694/FE del 17/09/2020 21/09/2020 --- 2239.36 2732.02

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCF2C2FF7F Saldo fattura n. 5/PA del 04 marzo 2020- acquisto materiale sanitario 14/04/2020 --- 158.50 193.37

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD02B71B69 Saldo fattura n. 20204E05736 del 17 febbraio 2020 - canone annuale utilizzo software alunni 2.0 02/03/2020 --- 778.69 950.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD62CFB0B2 Saldo fattura n. 45/PA del 20/05/2020. Acquisto notebook risorse ex art. 120 DL 18/2020 CUP: B55E20000170001 28/05/2020 --- 1573.77 1920.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

ZD72FAADBF Pagamento Fattura n.356/2020/PA-B del 18/12/2020 30/12/2020 --- 335.93 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE12DF22F3 Pagamento Fattura n.79/PA del 24/09/2020 30/09/2020 --- 1372.95 1675.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

ZE72E3E263 Pagamento Fattura n.008/2020/PA-C del 06/10/2020 27/10/2020 --- 636.07 776.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

ZF32DF22EA Pagamento Fattura n.80/PA del 24/09/2020 30/09/2020 --- 1372.95 1675.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z1F2A25F7D Acquisto materiale di pulizia 08/11/2019 --- 2550.20 3111.24

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

ZE128EF1E5 Saldo fatturan. 50/PA del 01 agosto 2019 noleggio fotocopiatore scuola secondaria di I grado Cercemaggiore 03/10/2019 --- 516.42 420.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z2723354F4 Saldo fattura n 8718178755 del 28 maggio 2018 pese postali aprile 2018 conto contrattuale 30098449-001 31/05/2018 --- 577.46 89.42

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z74230DBBC Saldo fattura n 15 PA /2018 del 11 giugno 2018 noleggio fotocopiatrice San Marco 20/06/2018 --- 946.77 525.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

ZC5230DBFF Saldo fattura n 14PA/2018 del 11 giugno2018 noleggio fotocopiatrice Sepino 20/06/2018 --- 1099.35 600.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

ZE0252DD03 saldo fattura n 944 del 19 dicembre 2018 Assicurazione alunni e personale scuola 22/12/2018 --- 4156.56 2563.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

65109638A2 saldo fattura n 1010436613 del 29 agosto 2017noleggio fotocopiatrice segreteria 07/10/2017 --- 1289.40 449.44

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - A. MANZONI - CERCEMAGGIORE - Aggiornato il 09 gennaio 2020

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z012A5C7DD Saldo fattura n. EFAT/2019/3108 del 07 novembre 2019 - rinnovo abbonamento alla rivista notizie della scuola 2019/2020 08/11/2019 08/11/2019 110.00 110.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1329C4454 Saldo fattura n. V3-19528 del 25 settembre 2019 - acquisto carta scuola primaria e secondaria di I grado 02/10/2019 02/10/2019 352.25 352.25

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1526DAC7C SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 21 MARZO 2019 ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA PRIMARIA SAN MARCO 08/04/2019 08/04/2019 119.50 119.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1729A06DA Saldo fattura n. V3-18188 del 10 settembre 2019 - acquisto giochi scuola infanzia Cercemaggiore 02/10/2019 02/10/2019 152.81 152.81

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1828899FD SALDO FATTURA N.875 DEL 31 MAGGIO 2019 ACQUISTO TONER PON PATRIMONIO CULTURALE 04/06/2019 04/06/2019 114.75 114.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z302874C3C Saldo fattura n. 250/2019/PA-B del 19/08/2019 acquisto targhe PON competenze di base " sperimentiamo sul campo" 26/08/2019 26/08/2019 152.00 152.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z35298B9BC Saldo fattura n. V3-17700 del 04/09/2019- acquisto materiale di cancelleria scuola primaria 24/09/2019 24/09/2019 477.35 477.35

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3C2874D82 Saldo fattura n. 248/2019/PA-B del 19/08/2019 - Acquisto targhe PON patrimonio culturale 26/08/2019 26/08/2019 218.00 218.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3D26FCBA9 saldo fattura n V3-2455 del 07/02/2019 acquisto materiale specialistico scuola primaria San Marco 16/03/2019 16/03/2019 84.05 84.05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3D27D22A2 SALDO FATTURA N 2 TERPA DEL 27 MARZO 2019 VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI III SCUOLA SECONDARIA DI I GARDO 14/05/2019 14/05/2019 10540.00 10540.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z482A70FD9 Saldo fattura n. 59 del 29 novembre 2019 - acquisto scarpe antinfortunistiche collaboratori scolastici 12/12/2019 12/12/2019 540.98 540.98

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4927093F8 saldo fattura n. 40815 del 22/02/2019 materiale per animatore digitale 22/03/2019 22/03/2019 334.80 334.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4E26AC3FC Saldo fattura n 20194E01191 del 15 gennaio 2019 rinnovo licenza registro eletronico 16/03/2019 16/03/2019 950.00 950.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4F26BE388 Saldo fattura n.3573/PA del 21 gennaio 2019 canone annuale ARGO 13/03/2019 13/03/2019 1100.00 1100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5723B6603 Saldo fattura n.66/PA-2019 del 27/02/2019 servizio di consulenza e contratto DPO 13/03/2019 13/03/2019 490.00 490.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5829DCF6D Saldo fattura n. V3-20097 del 03/10/2019 - acquisto carta per fotocopie scuola infanzia 31/10/2019 31/10/2019 251.72 251.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5B28882DE SALDO FATTURA N.873 DEL 31 MAGGIO 2019 ACQUISTO STAMPANTE PON CITTADINANZA DIGITALE 04/06/2019 26/08/2019 389.70 389.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5C2A9C19B Saldo fattura n. 10/PA del 13 novembre 2019 - incarico RSPP a.s. 2018/2019 12/12/2019 12/12/2019 1557.38 1557.38

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5D284130B SALDO FATTURA N V3-11114 DEL 20 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON COMPETENZE DI BASE 31/05/2019 31/05/2019 242.10 242.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z60282D729 SALDO FATTURA N. V3/10284 DEL 10 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON CITTADINANZA DIGITALE 20/05/2019 20/05/2019 214.36 214.36

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6927158D8 SALDO FATTURA N 2 DEL 28 GIUGNO 2019 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA CERCEMAGGIORE 10/07/2019 10/07/2019 1000.00 1000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7329F01BF Saldo fattura n. 71/2019/PA del 11 novembre 2019 noleggio pullman per trasporto alunni alle scuderie del peschio San Giuliano del Sannio 12/12/2019 12/12/2019 1272.73 1272.73

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7A2984602 Saldo fattura n. V3-17701 DEL 04 Settembre 2019 - acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia sepino 02/10/2019 02/10/2019 284.53 284.53

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7B27D22AD SALDO FATTURA N 4/26 DEL 29 LUGLIO 2019 VIAGGIO IN UMBRIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 21/08/2019 21/08/2019 4255.00 4255.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z892A69238 Acquisto materiale sanitario 08/11/2019 12/12/2019 114.67 114.67

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

z912708edd SALDO FATTURA N.13 P/A DEL 21 MARZO 2019 ACQUISTO TONER PER PROGETTO PON PATRIMONIO CULTURALE CUP B54F17007360007 08/04/2019 08/04/2019 187.00 187.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z932829191 SALDO FATTURA N. V3/9870 DEL 08 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA CERCEMAGGIORE 21/05/2019 21/05/2019 250.21 250.21

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9C27D4415 SALDO FATTURA N. 20194E09631 DEL 02 APRILE 2019 ACQUISTO MATERIALE ESAMI DI STATO 16/04/2019 16/04/2019 111.70 111.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

za526cf4bb SALDO FATTURA N. 6062019000039 DEL 27 GENNAIO 2019 ACQUISTO TAPPETINI FITNESS 28/06/2019 28/06/2019 122.83 122.83

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA5284EC81 SALDO FATTURA N63/A DEL 17 MAGGIO 2019CONTRATTO RITIRO E SMALTIMENTO TONER 28/06/2019 28/06/2019 95.00 95.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB226BE8A5 Saldo fattura n189/2019/XA del 18/02/2019 attivazione personale web ARGO 16/03/2019 16/03/2019 290.00 290.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC22807540 Pagamento Fattura n.V3-9871 del 08/05/2019 21/05/2019 21/05/2019 329.95 329.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC5279575E SALDO FATTURA N 18/2019/PA DEL 05 APRILE 2019 USCITA DIDATTICA NAPOLI MUSEO ARCHEOLOGICO 16/04/2019 06/06/2019 2531.82 2531.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCA26E3D5B SALDO FATTURA N. 9/02 DEL 07/02/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO ( A RITMO DI MUSICA) PON COMPETENZE DI BASE 31/05/2019 31/05/2019 347.62 347.62

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD124F4340 Saldo fattura n. FATTPA 31_18 DEL 18 SETTEMBRE 2018 corso formazione uso defibrillatore 13/03/2019 13/03/2019 752.00 752.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD827C4F73 SALDO FATTURA N 27/PA DEL 29/03/2019 ACQUISTO TONER PON COMPETENZE DI BASE 08/05/2019 08/05/2019 52.00 52.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD8288BA21 Saldo fattura n. 251/2019/PA-B del 19/08/2019 Aquisto targhe PON comptenze di base " scienzati...si diventa" 26/08/2019 26/08/2019 152.00 152.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDC287215F MAGGIO 2019 ACQUISTO PANNELLI PER PROGETTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO CERCEMAGGIORE 28/06/2019 28/06/2019 408.00 408.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDC2979672 Saldo fattura n. 279PA del 27 agosto 2019 - rinnovo abbonamento alla rivista focus Junuior scuola primaria 25/09/2019 25/09/2019 59.80 59.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDC2A5C90B Saldo fattura n. V3-22666 del 31 ottobre 2019 - acquisto panche scuola infanzia capoluogo. 06/11/2019 06/11/2019 271.72 271.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE128EF1E5 Saldo fatturan. 50/PA del 01 agosto 2019 noleggio fotocopiatore scuola secondaria di I grado Cercemaggiore 03/10/2019 12/12/2019 210.00 210.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE92845E09 SALDO FATTURA N.136/2019/PA -B DEL 31 MAGGIO 2019 ACQUISTO MATERIALE PER FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE 06/06/2019 06/06/2019 209.02 209.02

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZED2817DCD SALDO FATTURA N. 155/E DEL 19 APRILE 2019 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DIPARK 02/05/2019 02/05/2019 954.50 954.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEE27DBA45 Saldo fattura n.84/E del 06/04/2019 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA PACCHETTO TURISTICO NAPOLI GRECO ROMANA 16/04/2019 16/04/2019 682.50 682.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF0283EE30 SALDO FATTURA N 44 DEL 23 GIUGNO 2019 CORSO DI FORMAZIONE RLS 10/07/2019 10/07/2019 153.87 153.87

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF22A5C626 Saldo fattura n. 02550/19 del 04 novembre 2019 - rinnovo abbonamento alla rivista amministrare la scuola 2020 06/11/2019 06/11/2019 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF6299B4CA Saldo fattura n. V3-18189 del 10 settembre 2019 - acquisto materiale di cancelleria scuola secondaria di I grado 02/10/2019 02/10/2019 137.12 137.12

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF82839D01 SALDO FATTURA N. 01264/19 DEL 10 MAGGIO 2019 RIINOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 20/05/2019 20/05/2019 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZFA299B2ED Saldo fattura n. V3-18187 del 10 settembre 2019- acquisto materiale di cancelleria scuola infanzia cercemaggiore 02/10/2019 02/10/2019 618.81 618.81

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2723354F4 Saldo fattura n 8718178755 del 28 maggio 2018 pese postali aprile 2018 conto contrattuale 30098449-001 31/05/2018 12/12/2019 615.09 615.09

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z74230DBBC Saldo fattura n 15 PA /2018 del 11 giugno 2018 noleggio fotocopiatrice San Marco 20/06/2018 31/10/2019 630.00 630.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC5230DBFF Saldo fattura n 14PA/2018 del 11 giugno2018 noleggio fotocopiatrice Sepino 20/06/2018 31/10/2019 741.21 741.21

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE0252DD03 saldo fattura n 944 del 19 dicembre 2018 Assicurazione alunni e personale scuola 22/12/2018 14/02/2019 2508.00 2508.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

65109638A2 saldo fattura n 1010436613 del 29 agosto 2017noleggio fotocopiatrice segreteria 07/10/2017 12/12/2019 1123.60 1123.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - A. MANZONI - CERCEMAGGIORE - Aggiornato il 29 gennaio 2018

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
65109638A2 saldo fattura n 1010436613 del 29 agosto 2017noleggio fotocopiatrice segreteria 07/10/2017 --- 184.20 224.72

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Z001D53635 Pagamento Fattura n.52 del 11/02/2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CAPOIACCIO - 07/03/2017 --- 63.93 78.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z032103E00 SALDO FATTURA N 13 A DEL 12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO STAMPANTE PER SCUOLA INFANZIA 18/12/2017 --- 139.34 170.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0C1D05467 Pagamento Fattura n.20174E00384 del 10/01/2017 - ABBONAMENTO PERIODICO PAIS 07/03/2017 --- 73.77 90.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0D1DB0529 Pagamento Fattura n.20174E08089, n.20174E08444, n.20174E08647 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - 26/04/2017 --- 311.21 379.68

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0D205D5D2 saldo fattura n 12/A del 28 novembre 2017 acquisto lammpada per videoproiettore Sepino 01/12/2017 --- 262.29 319.99

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0E1D054F1 Pagamento Fattura n.3340 del 25/01/2017 - CONTRATTO ANNUALE SOFTWARE ARGO 07/03/2017 --- 1140.98 1392.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0F1F4FB51 saldo fattura n 20174E25218 del 04 settembre 2017software registro elettronico 07/10/2017 --- 811.48 990.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z171E36729 Pagamento Fattura n.3/E del 05/06/2017 - RIPRODUZIONE MONETE 14/06/2017 --- 327.87 400.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z221E01037 Pagamento Fattura n.38/PA del 10/04/2017 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 10/11/2017 - 26/04/2017 --- 3544.26 4324.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2A1F8A319 Pagamento Fattura n.6/A 2017 del 01/08/2017 - FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA AREA DIDATTICA 2016/17 - SALDO 02/08/2017 --- 2786.89 3400.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2E204EE80 Saldo fattura n V3 23025 del 30 ottobre 2017 acqisto carta scuola infanzia 01/12/2017 --- 542.44 661.78

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z351D93E38 SALDO FATTURA N. 406 DEL 18 NOVEMBRE 2017 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI 22/11/2017 --- 204.92 250.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3620D1DF5 SALDO FATTURA N 14 PA DEL 29 NOVEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 13/12/2017 --- 152.70 186.29

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z371E52127 Pagamento Fattura n.169 del 22/04/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE PLESSO S.MARCO 16/05/2017 --- 132.79 162.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z37210D061 SALDO FATTURA N 16 A DEL 12 DICEMBRE 2017SISTEMAZIONE LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA 18/12/2017 --- 353.03 430.70

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3B1D89150 Pagamento Fattura n.1173 del 28/02/2017 . ACQUISTO SCACCHIERE PER PROGETTI DEDICATI - 07/03/2017 --- 117.12 142.89

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3C20609B5 SALDO FATTURA N 6670 DEL 30 NOVEMBRE 2017 13/12/2017 --- 324.53 395.93

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3E1CA4DE0 Pagamento Fattura n.85/2017/FXA del 25/01/2017 - FORNITURA GECODOC PRO - ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA - 07/03/2017 --- 819.67 1000.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3E1FE1CAD LIQUIDATA FATTURA N V3 28388 DEL 06 DICEMBRE 2017 ACQUISTO PANCHE SCUOLA INFANZIA CAPOIACCIO 15/12/2017 --- 446.11 544.26

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z55209A23E saldo fattura n 11/A del 27 novembre 2017 acquisto toner scuola Sepino 01/12/2017 --- 143.44 175.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z571F1A61B Pagamento Fattura n.257 del 29/06/2017 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SEPINO - SALDO FATTURA N 257 DEL 29/6/17 04/07/2017 --- 57.38 70.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z591D50B86 Pagamento Fattura n.176404908 del 14/02/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - PROROGA CONTRATTO 01/01/2017 - 31/03/2017 - 07/03/2017 --- 290.14 353.97

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5C204AD71 SALDO FATTURA N 1 17 DEL 18 NOVEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 20/12/2017 --- 2457.09 2997.65

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5F1E8F794 Pagamento Fattura n.33/2017/PA del 15/05/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA OASI GUARDIAREGIA - 16/05/2017 --- 163.93 200.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6B1C53637 Pagamento Fattura n.31/2017/PA-B del 10/03/2017 - KIT PUBBLICITA' PON FESR 10.8.1.A3 - 27/04/2017 --- 295.08 360.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z761DB0507 Pagamento Fattura n.20174E08090, n.20174E08376 - ACQUISTO MATERIALE DI 1° SOCCORSO - 26/04/2017 --- 121.25 147.92

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z781F89BB0 Pagamento Fattura n.5/A 2017 del 01/08/2017 - ASSISTENZA INFORMATICA AREA AMMINISTRATIVA 2016/17 - ACCONTO 02/08/2017 --- 1557.38 1900.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z811FE1D16 saldo fattura n 4751 del 30 settembre 2017 acquisto sedie scuola infanzia 07/10/2017 --- 144.45 176.23

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z831DCE023 Pagamento Fattura n.20174E14570 del 02/05/2017 - ACQUISTO BERGANTINI 2017 - 16/05/2017 --- 49.18 60.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z841E9F6AB Pagamento Fattura n.42/2017/PA del 31/05/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS - OASI CAMPOCHIARO 31/5/2017 - 13/06/2017 --- 149.03 181.82

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8C1FFA83D saldo fattura n 100260 del 26 settembre 2017abbonamento a rivista scuola 07/10/2017 --- 131.15 160.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8F1DC0CA6 Pagamento Fattura n.4/A 2017 del 01/08/2017- SALDO FATTURA PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER - PER DIDATTICA 02/08/2017 --- 296.88 362.19

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z932067A61 Liquidata fattura n.3 del 23/10/2017aggiornamento software per marcatempo 02/11/2017 --- 245.90 300.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z941DDDDC2 Pagamento Fattura n.16/2017/PA del 04/04/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A PAESTUM E SALERNO - 04/04/2017 26/04/2017 --- 2374.81 2897.27

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z961C43041 Pagamento Fattura n.1010417827 del 16/05/2017 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - TRIMESTRE 14/02/17-13/05/2017 13/06/2017 --- 92.10 112.36

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Z9B1CA4E6E Pagamento Fattura n.415/2017/FXA del 11/04/2017 - INTERVENTO FORMATIVO PER UTILIZZO DELLE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE - GECODOC 26/04/2017 --- 409.84 500.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA6209DB5F saldo fattura n 2017 4 E34986 del 11 novembre 2017 acquisto carta per segreteria 01/12/2017 --- 200.82 245.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA72066A33 LIQUIDATA FATTURA N.4 DEL 24/10/2017 COMPENSO RSPP 02/11/2017 --- 1752.13 2137.60

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA82103391 SALDO FATTURA N 14 A DEL12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO TONER 18/12/2017 --- 349.18 426.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB020690E7 SALDO FATTURA N 2017006846 DEL 19 DICEMBRE 2017 20/12/2017 --- 1582.38 1930.50

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB9210CF24 SALDO FATTURA N 15 A DEL 12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO INFORMATICO SCUOLA PRIMARIA 18/12/2017 --- 150.82 184.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBD1E8F380 saldo fattura n A17PAS0006546 del 31 maggio 2017dominio sito web 07/10/2017 --- 40.98 50.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD320300B2 SALDO FATTURA N V 3 22876 DEL30 OTTOBRE 2017ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 13/12/2017 --- 867.21 1058.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD71FEC560 saldo fattura n 2882 del 21 settembre 2017 abbonamento rivista scuola 07/10/2017 --- 91.80 112.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDB1AE9566 Pagamento Fattura n.02/2017/PA-C del 23/03/2017 - FORNITURA PER PON 10.8.1.A3 - FESRPON-MO-2015-1 - MOLISE MULTIMEDI@ - 05/04/2017 --- 13450.00 16409.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDE1F1056B Pagamento Fattura n.46/03 del 07/07/2017 - ACQUISTO PULIVETRI CON SPUGNA - SALDO FATTURA N. 46/03 DEL 7/7/2017 25/07/2017 --- 59.12 72.13

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDE20AF71D Saldo fattura n 59 del 22 novembre 2017 uscita didattica alunni sccuola secondaria Cercemaggiore Sepino 01/12/2017 --- 245.90 300.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE720A52DC SALDO FATTURA N 382 DEL 11 NOVEMBRE 2017 TONER SCUOLA INFANZIA CAPOIACCIO 22/11/2017 --- 77.87 95.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEF1E1F6E0 Pagamento Fattura n.23 del 07/06/2017 - NOLEGGIO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONE "GIOVANI CICERONI" - 13/06/2017 --- 204.92 250.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF51DE426B Pagamento Fattura n.2507, n.2873 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTI - 16/05/2017 --- 353.82 431.66

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z56199EA3D Pagamento Fattura n 8716170833 del 30 06 2016 per spese postali relative al mese di Marzo 2016 12/07/2016 06/12/2016 723.10 882.17

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE91BB2C0D FATTURA N. 18/A DEL 25/10/16 - PONFESR 10.8.1.A1 - MO-2015-1 - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 30/12/2016 --- 1100.00 1100.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - A. MANZONI - CERCEMAGGIORE - Aggiornato il 29 gennaio 2018

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
65109638A2 saldo fattura n 1010436613 del 29 agosto 2017noleggio fotocopiatrice segreteria 07/10/2017 --- 184.20 224.72

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Z001D53635 Pagamento Fattura n.52 del 11/02/2017 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE CAPOIACCIO - 07/03/2017 --- 63.93 78.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z032103E00 SALDO FATTURA N 13 A DEL 12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO STAMPANTE PER SCUOLA INFANZIA 18/12/2017 --- 139.34 170.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0C1D05467 Pagamento Fattura n.20174E00384 del 10/01/2017 - ABBONAMENTO PERIODICO PAIS 07/03/2017 --- 73.77 90.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0D1DB0529 Pagamento Fattura n.20174E08089, n.20174E08444, n.20174E08647 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - 26/04/2017 --- 311.21 379.68

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0D205D5D2 saldo fattura n 12/A del 28 novembre 2017 acquisto lammpada per videoproiettore Sepino 01/12/2017 --- 262.29 319.99

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0E1D054F1 Pagamento Fattura n.3340 del 25/01/2017 - CONTRATTO ANNUALE SOFTWARE ARGO 07/03/2017 --- 1140.98 1392.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0F1F4FB51 saldo fattura n 20174E25218 del 04 settembre 2017software registro elettronico 07/10/2017 --- 811.48 990.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z171E36729 Pagamento Fattura n.3/E del 05/06/2017 - RIPRODUZIONE MONETE 14/06/2017 --- 327.87 400.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z221E01037 Pagamento Fattura n.38/PA del 10/04/2017 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PUGLIA 10/11/2017 - 26/04/2017 --- 3544.26 4324.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2A1F8A319 Pagamento Fattura n.6/A 2017 del 01/08/2017 - FATTURA PER ASSISTENZA INFORMATICA AREA DIDATTICA 2016/17 - SALDO 02/08/2017 --- 2786.89 3400.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2E204EE80 Saldo fattura n V3 23025 del 30 ottobre 2017 acqisto carta scuola infanzia 01/12/2017 --- 542.44 661.78

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z351D93E38 SALDO FATTURA N. 406 DEL 18 NOVEMBRE 2017 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI 22/11/2017 --- 204.92 250.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3620D1DF5 SALDO FATTURA N 14 PA DEL 29 NOVEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO 13/12/2017 --- 152.70 186.29

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z371E52127 Pagamento Fattura n.169 del 22/04/2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE PLESSO S.MARCO 16/05/2017 --- 132.79 162.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z37210D061 SALDO FATTURA N 16 A DEL 12 DICEMBRE 2017SISTEMAZIONE LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA 18/12/2017 --- 353.03 430.70

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3B1D89150 Pagamento Fattura n.1173 del 28/02/2017 . ACQUISTO SCACCHIERE PER PROGETTI DEDICATI - 07/03/2017 --- 117.12 142.89

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3C20609B5 SALDO FATTURA N 6670 DEL 30 NOVEMBRE 2017 13/12/2017 --- 324.53 395.93

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3E1CA4DE0 Pagamento Fattura n.85/2017/FXA del 25/01/2017 - FORNITURA GECODOC PRO - ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA - 07/03/2017 --- 819.67 1000.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3E1FE1CAD LIQUIDATA FATTURA N V3 28388 DEL 06 DICEMBRE 2017 ACQUISTO PANCHE SCUOLA INFANZIA CAPOIACCIO 15/12/2017 --- 446.11 544.26

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z55209A23E saldo fattura n 11/A del 27 novembre 2017 acquisto toner scuola Sepino 01/12/2017 --- 143.44 175.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z571F1A61B Pagamento Fattura n.257 del 29/06/2017 - RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SEPINO - SALDO FATTURA N 257 DEL 29/6/17 04/07/2017 --- 57.38 70.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z591D50B86 Pagamento Fattura n.176404908 del 14/02/2017 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - PROROGA CONTRATTO 01/01/2017 - 31/03/2017 - 07/03/2017 --- 290.14 353.97

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5C204AD71 SALDO FATTURA N 1 17 DEL 18 NOVEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA 20/12/2017 --- 2457.09 2997.65

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5F1E8F794 Pagamento Fattura n.33/2017/PA del 15/05/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA OASI GUARDIAREGIA - 16/05/2017 --- 163.93 200.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6B1C53637 Pagamento Fattura n.31/2017/PA-B del 10/03/2017 - KIT PUBBLICITA' PON FESR 10.8.1.A3 - 27/04/2017 --- 295.08 360.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z761DB0507 Pagamento Fattura n.20174E08090, n.20174E08376 - ACQUISTO MATERIALE DI 1° SOCCORSO - 26/04/2017 --- 121.25 147.92

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z781F89BB0 Pagamento Fattura n.5/A 2017 del 01/08/2017 - ASSISTENZA INFORMATICA AREA AMMINISTRATIVA 2016/17 - ACCONTO 02/08/2017 --- 1557.38 1900.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z811FE1D16 saldo fattura n 4751 del 30 settembre 2017 acquisto sedie scuola infanzia 07/10/2017 --- 144.45 176.23

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z831DCE023 Pagamento Fattura n.20174E14570 del 02/05/2017 - ACQUISTO BERGANTINI 2017 - 16/05/2017 --- 49.18 60.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z841E9F6AB Pagamento Fattura n.42/2017/PA del 31/05/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS - OASI CAMPOCHIARO 31/5/2017 - 13/06/2017 --- 149.03 181.82

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8C1FFA83D saldo fattura n 100260 del 26 settembre 2017abbonamento a rivista scuola 07/10/2017 --- 131.15 160.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8F1DC0CA6 Pagamento Fattura n.4/A 2017 del 01/08/2017- SALDO FATTURA PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER - PER DIDATTICA 02/08/2017 --- 296.88 362.19

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z932067A61 Liquidata fattura n.3 del 23/10/2017aggiornamento software per marcatempo 02/11/2017 --- 245.90 300.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z941DDDDC2 Pagamento Fattura n.16/2017/PA del 04/04/2017 - NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA A PAESTUM E SALERNO - 04/04/2017 26/04/2017 --- 2374.81 2897.27

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Z961C43041 Pagamento Fattura n.1010417827 del 16/05/2017 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - TRIMESTRE 14/02/17-13/05/2017 13/06/2017 --- 92.10 112.36

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Z9B1CA4E6E Pagamento Fattura n.415/2017/FXA del 11/04/2017 - INTERVENTO FORMATIVO PER UTILIZZO DELLE NUOVE PROCEDURE INFORMATICHE - GECODOC 26/04/2017 --- 409.84 500.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA6209DB5F saldo fattura n 2017 4 E34986 del 11 novembre 2017 acquisto carta per segreteria 01/12/2017 --- 200.82 245.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA72066A33 LIQUIDATA FATTURA N.4 DEL 24/10/2017 COMPENSO RSPP 02/11/2017 --- 1752.13 2137.60

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA82103391 SALDO FATTURA N 14 A DEL12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO TONER 18/12/2017 --- 349.18 426.00

23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB020690E7 SALDO FATTURA N 2017006846 DEL 19 DICEMBRE 2017 20/12/2017 --- 1582.38 1930.50

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ZB9210CF24 SALDO FATTURA N 15 A DEL 12 DICEMBRE 2017 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO INFORMATICO SCUOLA PRIMARIA 18/12/2017 --- 150.82 184.00

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ZBD1E8F380 saldo fattura n A17PAS0006546 del 31 maggio 2017dominio sito web 07/10/2017 --- 40.98 50.00

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ZD320300B2 SALDO FATTURA N V 3 22876 DEL30 OTTOBRE 2017ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 13/12/2017 --- 867.21 1058.00

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ZD71FEC560 saldo fattura n 2882 del 21 settembre 2017 abbonamento rivista scuola 07/10/2017 --- 91.80 112.00

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ZDB1AE9566 Pagamento Fattura n.02/2017/PA-C del 23/03/2017 - FORNITURA PER PON 10.8.1.A3 - FESRPON-MO-2015-1 - MOLISE MULTIMEDI@ - 05/04/2017 --- 13450.00 16409.00

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ZDE1F1056B Pagamento Fattura n.46/03 del 07/07/2017 - ACQUISTO PULIVETRI CON SPUGNA - SALDO FATTURA N. 46/03 DEL 7/7/2017 25/07/2017 --- 59.12 72.13

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ZDE20AF71D Saldo fattura n 59 del 22 novembre 2017 uscita didattica alunni sccuola secondaria Cercemaggiore Sepino 01/12/2017 --- 245.90 300.00

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ZE720A52DC SALDO FATTURA N 382 DEL 11 NOVEMBRE 2017 TONER SCUOLA INFANZIA CAPOIACCIO 22/11/2017 --- 77.87 95.00

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ZEF1E1F6E0 Pagamento Fattura n.23 del 07/06/2017 - NOLEGGIO PIANOFORTE PER MANIFESTAZIONE "GIOVANI CICERONI" - 13/06/2017 --- 204.92 250.00

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ZF51DE426B Pagamento Fattura n.2507, n.2873 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTI - 16/05/2017 --- 353.82 431.66

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Z56199EA3D Pagamento Fattura n 8716170833 del 30 06 2016 per spese postali relative al mese di Marzo 2016 12/07/2016 06/12/2016 723.10 882.17

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ZE91BB2C0D FATTURA N. 18/A DEL 25/10/16 - PONFESR 10.8.1.A1 - MO-2015-1 - PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 30/12/2016 --- 1100.00 1100.00

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