Pubblicazione - Documenti di gara - BDNCP

Riferimento normativo

Sezione aggiornata in base alla Delibera n. 264 del 20.06.2023, modificata con delibera n. 601 del 19.12.2023, alla luce delle disposizioni contenute ...

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I.C. RIPALIMOSANI "ALIGHIERI" - Aggiornato il 28 maggio 2025

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZA632200BD MATERIALE DIDATTICO 16/06/2021 --- 180.16 180.16

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6331D495F DPO 21/05/2021 --- 500 500

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBD31FCA58 defibrillatore 04/06/2021 --- 725 725

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z283111176 Registro elettronico 19/03/2021 --- 600 600

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5D35CC015 Software Access Log 29/03/2022 --- 200 200

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo di Ripalimosani - Aggiornato il 31 gennaio 2024

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
ZF93D9C75F Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” 05/12/2023 05/12/2023 4917,96 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

9985328955 Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi 21/09/2023 25/09/2023 92.690,00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA13DAAD98 materiale di pulizia 07/12/2023 07/12/2023 2114,25 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z683DC528A canone internet ottobre 23 ottobre 24 14/12/2023 14/12/2023 600,00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF63CDD47B rinnovo contratto dominio internet 16/10/2023 16/10/2023 90,00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z023C70EF0 fornitura di carta per fotocopiatrici 13/09/2023 13/09/2023 805,65 805.65

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDE39CE377 dpo 03/02/2023 03/02/2023 500,00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z863CCD3CE acquisto toner e cartucce 11/10/2023 11/10/2023 915,12 915.12

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z173C51D9E materiale di pulizia 01/09/2023 01/09/2023 3672,62 3672.62

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF43CCD40A rinnovo antivirus 16/10/2023 16/10/2023 140,00 140.00

Z153C54256 rinnovo contratto registro cloud 04/09/2023 04/09/2023 600,00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z143D6520E riparazione fotocopiatrici 22/11/2023 22/11/2023 279,00 279.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z643A2C8DC esame per certificazione lingua francese DELF A2 01/03/2023 01/03/2023 564,00 564.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC13B80231 riparazione fotocopiatrici 09/06/2023 09/06/2023 400,00 400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAB3B232C6 registri per esami 12/05/2023 12/05/2023 69,80 69.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z323AF6CA8 Viaggio di istruzione 29/04/2023 29/04/2023 8700,00 8700.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4F3C93234 Iscrizione giochi della matematica 2024 25/09/2023 25/09/2023 50,00 50.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z483A9A81E materiale pubblicitario PON edugreen 30/03/2023 30/03/2023 49,69 49.69

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB73ADFD88 guida per visite 20/04/2023 20/04/2023 288,00 288.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z973A9A7D7 materiale pubblicitario PON ambienti didattici innovativ 30/03/2023 30/03/2023 122,75 122.75

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB13BAD07C rinnovo del contratto Internet 23/06/2023 23/06/2023 300,00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z483B23B63 acquisto materiale di facile consumo 12/05/2023 12/05/2023 2428,72 2428.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z473AAB675 certificazioni di lingua inglese 04/04/2023 04/04/2023 2146,00 2146.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z683A87BE5 acquisto toner per progetti pon 24/03/2023 24/03/2023 300,00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB93AEAAA2 materiale didattico PON FSE 26/04/2023 26/04/2023 113,71 113.71

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC53A057F9 contratto di assistenza Full+Laboratori per Uffici di Segreteria e laboratori 18/02/2023 18/02/2023 1920,46 1920.46

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD73AC441F Piano delle arti. Servizio di trasporto 13/04/2023 13/04/2023 1100,00 1100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC23ACC3CE libri PON my first english certification 15/04/2023 15/04/2023 195,00 195.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z133AC9E71 rinnovo licenza Software per controllo accessi Access Log 14/04/2023 14/04/2023 200,00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z253A9A782 materiale di facile consumo per PON FSE 30/03/2023 30/03/2023 270,34 270.34

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z003AA24D7 ingresso Città della Scienza 01/04/2023 01/04/2023 912,00 912.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z603AF703B Certificazione YLE MOVERS 29/04/2023 29/04/2023 840,00 840.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCD3AE5FA0 Materiale didattico piano delle arti 22/04/2023 22/04/2023 95,99 95.99

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA73AA85D1 trasporto visite guidate 04/04/2023 04/04/2023 6300,00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA73A9F8A1 materiale per cassette pronto soccorso 31/03/2023 31/03/2023 436,00 436.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z523B1D23B ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT 11/05/2023 11/05/2023 530,00 530.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD439CDECF acquisto libri PON scrittori in erba 03/02/2023 03/02/2023 253,00 253.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8F39C6157 Riparazione fotocopiatrici 02/02/2023 02/02/2023 495,00 495.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0D39C8DB8 acquisto libri PON certify your english 2 certify your english 2 bis 02/02/2023 02/02/2023 740,00 740.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE139A8076 acquisto materiale pulizia 25/01/2023 25/01/2023 3305,02 3305.02

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

9556299B66 PNRR – Misura 1.4.1 realizzazione sito web 13/01/2023 13/01/2023 5.984,43 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

9548427B38 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 04/01/2023 10/01/2023 54008,60 0.00

04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

Z773998A3A acquisto carta per fotocopiatrici 20/01/2023 20/01/2023 910,56 910.56

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAE3983DF7 acquisto materiale pubblicitario 16/01/2023 16/01/2023 99,18 99.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2A395B889 Pack Segreteria Cloud + Conservazione + Amministrazione Trasparente + Albo Online 30/12/2022 30/12/2022 1040.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1338EC2B5 esperto per pon di inglese 05/12/2022 05/12/2022 4200.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE938E80D9 rinnovo del contratto Internet 02/12/2022 02/12/2022 300.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB43896C30 ingresso Città della Scienza 15/11/2022 15/11/2022 418.00 418.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z59389654F servizio di trasporto alunni per uscita didattica a Napoli 15/11/2022 15/11/2022 545.00 545.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z703841B99 Piccoli lavori di sistemazione terreno 21/10/2022 21/10/2022 3688.53 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z793841B15 acquisto forniture per PON edugreen 21/10/2022 21/10/2022 17499.78 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z50372A3E1 laboratorio stem 14/07/2022 14/07/2022 12459.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z633341CF7 Assicurazione 30/09/2021 30/09/2023 19440.00 5877.00

29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA

ZC82AAF490 GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA 18/11/2019 31/12/2023 4500.00 302.31

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Istituto Comprensivo di Ripalimosani - Aggiornato il 24 gennaio 2023

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
9194683C6F Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 21/04/2022 27/04/2022 54900.00 54900.00

21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

Z2A395B889 Pack Segreteria Cloud + Conservazione + Amministrazione Trasparente + Albo Online 30/12/2022 30/12/2022 1040.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1338EC2B5 esperto per pon di inglese 05/12/2022 05/12/2022 4200.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE938E80D9 rinnovo del contratto Internet 02/12/2022 02/12/2022 300.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE938E80D9 riparazione lavapavimenti 02/12/2022 02/12/2022 582.00 582.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z33389DA87 acquisto toner 16/11/2022 16/11/2022 430.00 430.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB43896C30 ingresso Città della Scienza 15/11/2022 15/11/2022 418.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z59389654F servizio di trasporto alunni per uscita didattica a Napoli 15/11/2022 15/11/2022 545.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB038820B1 acquisto materiale didattico 09/11/2022 09/11/2022 796.30 796.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z703841B99 Piccoli lavori di sistemazione terreno 21/10/2022 21/10/2022 3688.53 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z793841B15 acquisto forniture per PON edugreen 21/10/2022 21/10/2022 17499.78 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0A3810E20 Riparazione strumenti musicali 07/10/2022 07/10/2022 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8937CC7D6 acquisto materiale di pulizia 19/09/2022 19/09/2022 1922.80 1922.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3537CB619 rinnovo contratto dominio .edu.it 17/09/2022 17/09/2022 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBF37CB609 rinnovo contratto registro cloud 17/09/2022 17/09/2022 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5937CB5FF rinnovo contratto antivirus 17/09/2022 17/09/2022 120.00 120.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z50372A3E1 laboratorio stem 14/07/2022 14/07/2022 12459.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0936F8545 Acquisto notebook 28/06/2022 28/06/2022 6664.90 6664.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8A36DAF19 acquisto materiale progetto pon arte in vacanza 18/06/2022 18/06/2022 237.95 237.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4136B97B2 acquisto pubblicità PON 08/06/2022 08/06/2022 89.48 89.48

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAC36783E7 Rinnovo servizi dominio internet 18/05/2022 18/05/2022 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z243678386 Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud 18/05/2022 18/05/2022 1040.00 1040.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z723678104 ASSISTENZA, MANUTENZIONE e CONSULENZA 18/05/2022 18/05/2022 1920.46 1920.46

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

0000000000 Rinnovo abbonamenti gruppo Spaggiari 10/05/2022 10/05/2022 983.80 983.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z26364B07A riparazione macchine fotocopiatrici 06/05/2022 06/05/2022 594.00 594.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3936185D9 Digitalizzazione amministrativa 21/04/2022 21/04/2022 2057.70 2057.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z723618586 Monitor digitali interattivi per la didattica 21/04/2022 21/04/2022 27350.46 27350.46

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0236182CA rinnovo licenza programma axios 21/04/2022 21/04/2022 625.00 625.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC735D99E2 esame di inglese 01/04/2022 01/04/2022 900.00 900.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5D35CC015 access log 29/03/2022 29/03/2022 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9D35B29C5 acquisto strumenti musicali 22/03/2022 22/03/2022 1736.70 1736.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2F357BC04 acquisto libri corso di inglese 07/03/2022 07/03/2022 350.00 350.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC93577C9D corsi di formazione sicurezza 04/03/2022 04/03/2022 4100.00 4100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z33355FD05 acquisto toner 25/02/2022 25/02/2022 1155.50 1155.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1C354D1A9 materiale di pulizia 21/02/2022 21/02/2022 6645.79 6645.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z62354CFF0 acquisto guanti lavoro collaboratori 21/02/2022 21/02/2022 595.00 595.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCC3533B24 iscrizione giochi matematica 14/02/2022 14/02/2022 18.44 18.44

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z38350D999 Fondo Sociale Europeo (FSE) Modulo Certify your English 10.2.2A ESPERTO MADRELINGUA 02/02/2022 02/02/2022 2100.00 2100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z633341CF7 Assicurazione 30/09/2021 30/09/2023 19440.00 5877.00

29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA

ZC82AAF490 GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA 18/11/2019 31/12/2023 4500.00 302.31

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Istituto Comprensivo di Ripalimosani - Aggiornato il 24 gennaio 2023

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z633341CF7 Assicurazione 30/09/2021 30/09/2023 19440.00 0.00

29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA

Z3E2E7A8AE RSPP 26/09/2020 25/09/2021 3900.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9F2F25DBE medico competente 10/11/2020 11/11/2020 800.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99271D1A2 spese postali 29/11/2019 31/12/2021 500.00 182.27

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC82AAF490 GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA 18/11/2019 31/12/2023 4500.00 141.20

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Z332A8B3B6 medico competente 08/11/2019 09/11/2019 600.00 240.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE42D11475 DPO 26/05/2020 26/05/2021 490.00 597.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6331D495F DPO 21/05/2021 22/05/2021 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAB2FB9ED9 Acquisto tablet Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 11/12/2020 12/12/2020 4892.80 5943.84

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE3304D92F ACQUISTO LIBRI 21/01/2021 22/01/2021 4981.22 4981.22

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z95305573B TONER 23/01/2021 25/01/2021 41.00 50.02

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC3307AB02 MULTIFUNZIONE LUCITO 03/02/2021 04/02/2021 750.00 915.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z25307B368 Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud 03/02/2021 04/02/2021 1040.00 1268.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC030988AB riparazione pc segreteria 11/02/2021 12/02/2021 135.00 164.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z09309D3DD riparazione fotocopiatori 12/02/2021 13/02/2021 160.00 195.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0330BF363 dispositivi sicurezza collaboratori scolastici 23/02/2021 24/02/2021 795.00 969.90

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9830CD0EF riparazione fotocopiatore 26/02/2021 27/02/2021 135.00 164.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3130CD48C TONER 26/02/2021 27/02/2021 90.45 110.35

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF830F3DF4 spostamento router 10/03/2021 11/03/2021 100.00 122.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z283111176 registro elettronico 19/03/2021 20/03/2021 600.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2F311DE4E access log 24/03/2021 25/03/2021 200.00 244.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF2311E5C3 stampa giornalino 24/03/2021 25/03/2021 59.02 71.13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC23127E86 Rinnovo contratto di Assistenza Full e Rinnovo contratto di Assistenza Laboratori 26/03/2021 27/03/2021 1920.46 2342.96

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z64312D10A abbonamento Italia Scuola e Bergantini 29/03/2021 30/03/2021 936.33 966.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4D3154C11 Acquisto materiale di pulizia 13/04/2021 14/04/2021 1860.00 2136.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z66315AA11 CAVO HDMI 14/04/2021 15/04/2021 20.00 24.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCD31827AE riparazione fotocopiatore 27/04/2021 28/04/2021 93.00 113.46

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8431ECFAB riparazione fotocopiatori 29/05/2021 30/05/2021 127.00 154.94

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBD31FCA58 defibrillatore 04/06/2021 05/06/2021 725.00 884.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA632200BD materiale didattico 15/06/2021 16/06/2021 180.16 180.16

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z493238473 TONER 23/06/2021 24/06/2021 91.05 91.05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZED32DCF0D formazione covid 30/08/2021 31/08/2021 4.800 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC5332A36D rinnovo licenza antivirus 23/09/2021 24/09/2021 170.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z203342E34 acquisto schermi touch 30/09/2021 01/10/2021 5000.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z38337C191 servizio internet – laboratorio primaria e secondaria Ripalimosani 15/10/2021 16/10/2021 600.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z77338659E incarico rspp 19/10/2021 20/10/2021 3900.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0433994F6 fornitura materiale di pulizia 25/10/2021 26/10/2021 1550.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA5343819C assistenza fotocopiatrici 02/12/2021 03/12/2021 1052.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo di Ripalimosani - Aggiornato il 24 gennaio 2023

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z3E2E7A8AE RSPP 26/09/2020 25/09/2021 3900.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9F2F25DBE medico competente 10/11/2020 11/11/2020 800.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99271D1A2 spese postali 29/11/2019 31/12/2021 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC82AAF490 GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA 18/11/2019 31/12/2023 4500.00 0.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

ZE42D11475 DPO 26/05/2020 26/05/2021 490.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAB2FB9ED9 Acquisto tablet Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 11/12/2020 12/12/2020 4892.80 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z712E3928A Acquisto vaporetti ariete fatt. n. 1618/2020 del 10 Settembre 2020 17/09/2020 24/09/2020 2184.80 2184.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCB2FBF2F8 Acquisto materiale di cancelleria e di pulizia fatt.n.162PA del 18/12/2020 14/12/2020 22/12/2020 864.70 864.70

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6B2FC19CE acquisto notebook FATT. N. FPR 988/20 DEL 18/12/2020 14/12/2020 22/12/2020 2840.18 2840.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9A2F2577E assicurazione alunni e personale a.s. 2020/21 fatt. n. 24/PA del 18/11/2020 11/11/2020 02/12/2020 6327.00 6327.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5B2F1FB04 riparazione fotocopiatore FATT. N. 293 DEL 11/11/2020 09/11/2020 02/12/2020 82.00 82.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF42C12037 FATT. N. 117/PA DEL 16/10/2020 FORNITURE ACQUISTO FORNITURE C.I.P.10.8.1.A6-FSC- MO-2019-3 06/11/2020 19/11/2020 18589.79 18589.79

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB22D305CE FATT. N. 118/PA DEL 16/10/2020 FORNITURE LAVORI C.I.P.10.8.1.A6-FSC- MO-2019-3 06/11/2020 19/11/2020 695.08 695.08

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99271D1A2 Spese postali Fatt. n. 1020292501 del 14 Ottobre 2020 06/11/2020 06/11/2020 32.09 32.09

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1C2EE816B RIPARAZIONE NOTEBOOK FATT. N.880/2020 DEL 10/11/2020 06/11/2020 02/12/2020 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z792F0CA55 ACQUISTO MONITOR UFFICI DI SEGRETERIA FATT. N. 1030/2020 DEL 9/12/2020 06/11/2020 16/12/2020 560.00 560.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAD2EF2214 SERVIZIO VOTAZIONI ON LINE FATT. N. 887/2020 DEL 10/11/2020 06/11/2020 02/12/2020 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z8B2EE7919 acquisto toner fatt. n 283 del 5/11/20 06/11/2020 06/11/2020 247.00 247.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF52EE8500 ACQUISTO LETTORI CD E SPESE POSTALI FATT. N. FPA-2020_373 DEL 03 Novembre 2020 06/11/2020 06/11/2020 673.50 673.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z412C17B32 FATT. N.000175/2020 DEL 22 Ottobre 2020 Cod. Progetto: MO5A28.18 FORNITURE 02/11/2020 04/11/2020 18761.00 18761.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5D2D89EE4 FATT. N. 17/2020 DEL 22/10/2020 Cod. Progetto: MO5A28.18 PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTO EDILIZIO 31/10/2020 04/11/2020 524.59 524.59

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z112E2B58D ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PROG.MO5A28.18 FATT. N. 111/1 DEL 14/10/2020 26/10/2020 26/10/2020 61.50 61.50

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE32E1D9A9 targhe ed etichette PON FESR 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 fatt. n 120 del 22/10/2020 26/10/2020 26/10/2020 19.00 19.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1E2ECA573 ACQUISTO CARTA E SEGNALETICA FATT. N. 108PA DEL 20/10/2020 26/10/2020 26/10/2020 3119.00 3119.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZED2EBC9BB SERVIZIO INTERNET FATT. N. 119/01 DEL 19/10/2020 15/10/2020 26/10/2020 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBC2E275D4 targa pubblicitaria ed etichette fatt. n. 107/1 del 30/09/2020 PON/FESR 10.8.1.A6-FSCMO-2019-3 01/10/2020 26/10/2020 49.20 49.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z532E14AEB Acquisto antivirus fatt. n. 738/2020 del 3/10/2020 01/10/2020 14/10/2020 120.00 120.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1F2D9D6A3 Sito internet Fatt.n. 793/2020 del 03 Ottobre 2020 01/10/2020 14/10/2020 850.00 850.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z482E4E198 rinnovo dominio fatt. n. 769/2020 del 3/10/2020 01/10/2020 15/10/2020 83.34 83.34

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z472E4E63A INSTALLASTIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE FATT. N. 896/2020 DEL 11/10/2020 01/10/2020 02/12/2020 848.00 848.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z442E7A951 Riparazione fotocopiatori ed acquisto toner fatt. n. 245 del 2/10/2020 01/10/2020 14/10/2020 302.00 302.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z442CB0F2D Registro elettronico NUVOLA fatt. n.0000003046/PA del 5 Ottobre 2020 01/10/2020 14/10/2020 800.00 800.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z152E895B0 mascherine FFP2 FATT.N.5/515 del 22/10/2020 30/09/2020 24/10/2020 2065.00 2065.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z9829F759C Incarico RSPP Fatt. n. 153 del 14/09/2014 24/09/2020 02/10/2020 1900.00 1900.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6C2E1BE7D CARTELLONISTICA COVID FATT. N. 119 DEL 22/10/2020 24/09/2020 26/10/2020 1560.00 1560.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF52E19EC8 formazione in materia di COVID-19 fatt. n. 70 del 29 Settembre 2020 24/09/2020 02/10/2020 3934.43 3934.43

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZB02E3407E Acquisto materiale igienico sanitario e lavasciuga fatt. n.463-2020-FE del 10 Settembre 2020 17/09/2020 23/09/2020 4838.20 4838.20

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBF2E19812 ACQUISTO GEL DOSATORI E VISIERE FATT. N. 2/PA/2020 del 17/09/2020 02/10/2020 3600.00 3600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z702E342DA acquisto termometri fatt. n. 470/E del 08 Settembre 2020 17/09/2020 24/09/2020 440.00 440.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF72D99165 Acquisto tablet CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 fatt. n. 1096 del 16/7/2020 27/07/2020 11/09/2020 3580.00 3580.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3A2D99948 acquisto tablet pon SMART CLASS FATT. N. 102 DEL 14/07/2020 CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 27/07/2020 11/09/2020 3580.00 3580.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEE2D999C1 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 acquisto tablet fatt. n. 237 del 28 Luglio 2020 27/07/2020 12/09/2020 3401.00 3401.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDC2DA98BA RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA FATT. N.188 DEL 21 Luglio 2020 27/07/2020 30/07/2020 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE72DC639C ACQUISTO N. 70 Cestino a pedale capacità 5 lt. FATT.N. 159/pa del 31/8/2020 24/07/2020 11/09/2020 1449 1449.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z622DBF63A collaborazione per il perseguimento delle finalità  di cui al comma 2 art. 231 23/07/2020 02/10/2020 2194.07 2194.07

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0C2B3441E RIMBORSO SPESE lE MACCHINE DI LEONARDO RIC. N. 9 DEL 20/07/2020 30/06/2020 23/07/2020 150.00 150.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2A2B1778A formazione personale docente ed ata fatt.n.125 del 9/7/2020 26/06/2020 23/07/2020 1000.00 1000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z272D38414 firma digitale registro elettronico fatt. n. 1442/pa del 2/7/2020 26/06/2020 23/07/2020 100.00 100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6D2D0C748 Acquisto dispositivi DPI FATT. N. P0008604 DEL 28 Maggio 2020 20/05/2020 24/06/2020 1043.05 1043.05

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z572CB7A44 ABBONAMENTO BERGANTINI, ITALIA SCUOLA E LEX FOR SCHOOL FATT. N. 20204E09424 DEL 17 Aprile 2020 07/05/2020 25/05/2020 808.10 808.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEF2BA4BAC Spese postali Fatt. n. 8720050191 del 28/4/2020 causale B=029820872005019172 07/05/2020 07/05/2020 24.84 24.84

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0C2CA914A ACQUISTO TABLET DAD SALDO FATT. N. 141 del 08/04/2020 08/04/2020 24/06/2020 1134.13 1134.13

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0C2CA914A ACQUISTO TABLET ACCONTO FATT . 141 DEL 08/04/2020 08/04/2020 24/06/2020 3765.87 3765.87

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE32C986B4 ACQUISTO TABLET DAD FATT. N. 000031/2020 DEL 4/10/2020 02/04/2020 07/05/2020 2960.00 2960.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z382C948ED Rinnovo contratto di Assistenza Full e Rinnovo contratto 01/04/2020 07/05/2020 1920.46 1920.46

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z592C9685F RINNOVO LICENZA ACCESS LOG FATT. N. 260/2020 01/04/2020 21/04/2020 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z442C893D5 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI FATT. N.6/02del 17/9/2020 24/03/2020 02/10/2020 2332.00 2332.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEF2BA4BAC Spese postali Fatt. nn.8720034496 del 18/3/2020 e n 8720038456 del 30/3/2020 causale B=004120872003449689 e B=032020872003845650 19/03/2020 21/04/2020 74.82 74.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z741BACEBF Fatt. n. 3020012218 del 11 Marzo 2020 12/03/2020 12/03/2020 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z741BACEBF Fatt. n. 3020012218 del 11 Marzo 2020 12/03/2020 12/03/2020 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA62C4C821 ACQUISTO TONER FATT. N. 483 DEL 04/3/2020 03/03/2020 21/04/2020 48.80 48.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z912C449DF Acquisto materiale di pulizia fatt. n. 150/02 del 14/07/2020 02/03/2020 23/07/2020 4149.00 4149.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA82C24C58 RIPARAZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTE FATT. N.2/02 del 29/02/2020 22/02/2020 02/10/2020 500.00 500.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA02C193D2 ACQUISTO TONER FATT. N.14PA DEL 24/02/2020 22/02/2020 06/03/2020 24.00 24.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDA2C189F6 Riparazione fotocopiatore fatt. n.n.57 DEL 24/2/2020 22/02/2020 06/03/2020 70.00 70.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99271D1A2 Spese postali Fatt. n. 8720012125 del 30/01/2020 del 30/1/2020 causale B=033820872001212517 12/02/2020 12/02/2020 31.57 31.57

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3D2BFE23E Abbonamento congiunto Notizie della scuola Esp. Amm. Agenda della scuola IperTesto Unico 2019/2020 fatt. n. EFAT/2020/0415 del 02-03-2020 11/02/2020 06/03/2020 440.00 440.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z222BEBEA1 Acquisto monitor touch fatt. n. 230/2020 06/02/2020 21/04/2020 1690.00 1690.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA52BD4238 CONTRATTO SEGRETERIA CLOUD fatt. n. 92/2020 del 5/2/2020 01/02/2020 12/02/2020 1040.00 1040.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0A2BB08F3 RIPARAZIONE FOTOCOPIATOREFATT. N.27 DEL25/1/2020 24/01/2020 12/02/2020 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF42B71D45 Acquisto toner fatt. n. 63 del 13 Gennaio 2020 10/01/2020 20/01/2020 71.60 71.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCE2B7607C ACQUISTO TONER FATT. N. 4PA DEL 17/01/2020 10/01/2020 12/02/2020 61.00 61.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z582B1F6A7 Fatt. n. 12 del 9/1/2020 riparazione fotocopiatori 10/01/2020 10/01/2020 205.00 205.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

55839369C0 Prestazioni di servizi di pulizia fatt. n. V5/0003126 del 30/1/2020 10/01/2020 12/02/2020 8077.72 4038.86

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

55839369C0 Prestazioni di servizi di pulizia fatt. n.V5/0006518 del 39/2/2020 10/01/2020 06/03/2020 8077.72 4038.86

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEA2ABAED1 software axios fatt. n.65 / A del 15 Gennaio 2020 10/01/2020 20/01/2020 625.00 625.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z812B73B10 Abbonamento biennale Sinergie di Scuola 10/01/2020 10/01/2020 144.23 144.23

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99271D1A2 causale B=012419871935584949 Fatt. n. 8719355849 del 20 Dicembre 2019 27/12/2019 10/01/2020 68.72 68.72

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z232A5CC20 ACQUISTO MATERIALE DIDATTI O E DI CANCELLERIA Fatt. n.169PA del 19 Dicembre 2019 27/12/2019 10/01/2020 3170.62 3170.62

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z982AE7716 ACQUISTO ARREDI fatt. n. 498-2019-FE del 2/12/19 29/11/2019 10/01/2020 3855.02 3855.02

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD72897DF4 DPO FATT. N. 118/PA DEL 27/5/2020 13/11/2019 24/06/2020 490.00 490.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

55839369C0 SERVIZI DI PULIZIA fatt. n. V5/0042174 del 31/12/19 12/11/2019 10/01/2020 4038.86 4038.86

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Istituto Comprensivo di Ripalimosani - Aggiornato il 24 gennaio 2023

Cig Oggetto Data Inizio Data Fine Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Altro
Z99271D1A2 spese postali 29/11/2019 31/12/2021 500.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC82AAF490 GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA 18/11/2019 31/12/2023 4500.00 0.00

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Z332A8B3B6 medico competente 08/11/2019 09/11/2019 600.00 0.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCC2AA7F9C Uscita didattica Petrella T. campobasso Fatt. n. 11 del 11/12/2019 12/12/2019 12/12/2019 170.00 170.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAA2589406 Compenso medico competente Fatt. n. 241 del 2/12/2019 04/12/2019 04/12/2019 140.80 140.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBB2AC6D1B ACQUISTO TONER FATT. N. 355 DEL 26/11/2019 04/12/2019 04/12/2019 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99271D1A2 causale del pagamento B=023919871934221682 fatt. n. 8719342216 del 28 Novembre 2019 29/11/2019 29/11/2019 70.78 70.78

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA82AA7DC0 Acquisto materiale di pulizia Fatt. n. 149PA del 19 Novembre 2019 29/11/2019 29/11/2019 314.60 314.60

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99271D1A2 FATT. N. 8719318784 DEL 24 Ottobre 2019 causale B=032319871931878450 26/11/2019 26/11/2019 21.11 21.11

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC82A99E01 ACQUISTO TONER FATT N. 2042 DEL 14/11/2019 12/11/2019 26/11/2019 60.00 60.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3E29DF585 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI CORSI IN MADRE LINGUA INGLESE A SCUOLA IL NOSTRO FUTURO- modulo Enjoy Speaking Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-MO 2017-23 fatt. n. 64 del 3/12/2019 12/11/2019 07/12/2019 3600.00 3600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZDE2A99053 POTENZIAMENTO PC DSGA 12/11/2019 29/11/2019 125.00 125.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z992A9963D ACQUISTO 1 MONITOR E 2 PC fatt. n. 849/2019 del 26/11/2019 12/11/2019 29/11/2019 1320.00 1320.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5D2A99C9E ACQUISTO TONER fatt. n.148PA DEL 18/11/2019 12/11/2019 26/11/2019 506.00 506.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z862A98946 ACQUISTO FOTOCOPIATORE FATT. N. 346 DEL 21/11/2019 12/11/2019 26/11/2019 1000.00 1000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z5D2A99C9E ACQUISTO TONER FATT. N. 343 DEL 18/11/2019 12/11/2019 26/11/2019 40.00 40.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

55839369C0 SERVIZI DI PULIZIA fatt. n.V5/0038760 del 30/11/2019 12/11/2019 12/12/2019 8077.72 4038.86

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

55839369C0 SERVIZI DI PULIZIA FATT. N.V5/0034789 DEL 31 Ottobre 2019 09/11/2019 09/11/2019 4038.86 4038.86

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Z2929FDC0E integrazione contratto di assistenza FATT. N. 814/2019 DEL 13/11/2019 04/11/2019 26/11/2019 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0A2A3180A C5585F97A2019 Linea internet laboratorio fatt. n. 97/01/ del 22/10/2019 04/11/2019 09/11/2019 525.00 525.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAC2A31D77 Acquisto toner fatt. n. 310 del 21/10/2019 04/11/2019 09/11/2019 88.00 88.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z412A6E1D7 Acquisto kit reintegro pronto soccorso FATT. N. 7346/01 DEL 15/11/2019 04/11/2019 26/11/2019 356.40 356.40

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZAC2921E25 licenze office fatt. n. 721/2019 del 11 Ottobre 2019 19/10/2019 19/10/2019 120.00 120.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

55839369C0 APPALTO PULIZIE FATT. N.V5/0031315 DEL 09 Ottobre 2019 19/10/2019 19/10/2019 4038.86 4038.86

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Z5A28A42AC VISITE MEDICHE FATT. N. 45_19 DEL 23/8/2019 18/10/2019 19/10/2019 100.00 100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99271D1A2 B=033819871929436759 FATTURE NN. 8719294367 DEL 26 Settembre 2019 MESE DI AGOSTO E Fatt. n. 8719274866 del 4/9/2019 09/10/2019 09/10/2019 31.11 31.11

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z7329F7B53 RINNOVO DOMINIO FATT. N. 693/2018 DEL 3/10/2019 09/10/2019 09/10/2019 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6129F4C50 Acquisto toner plessi vari fatt. n. 289 del 5/10/2019 09/10/2019 09/10/2019 92.00 92.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD428379CF REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA FATT. N. : 0000002474/PA DEL 4/11/2019 23/08/2019 09/11/2019 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCD2462894 FATT.00131 DEL 02.08.2019 – COMPENSO RSPP A.S. 2018/19 22/08/2019 22/08/2019 1900.00 1900.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE92555BC3 Contratto assistenza fotocopiatori FATT. N. 329 DEL 6/11/2019 22/08/2019 09/11/2019 1000.00 1000.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2C2958F67 FATT. EFAT/2019/1532 DEL 05.08.2019 – ABB.NTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 12/08/2019 12/08/2019 110.00 110.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99271D1A2 FATT. 8719248499 – COD.PAG. 032319871924849973 12/08/2019 12/08/2019 3.34 3.34

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

55839369C0 FATT. V5/0023199 DEL 30.06.2019 – SERVIZI PULIZIA GIUGNO 2019 18/07/2019 18/07/2019 4038.86 4038.86

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Z8827658DE FATT.111 DEL 04.07.2019 – COMPENSO FORMAZIONE BLSD 12/07/2019 12/07/2019 100.00 100.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99271D1A2 FATT. 8719216833 – COD.PAG. 029819871921683320 12/07/2019 12/07/2019 16.10 16.10

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA7287E7D9 FATT. 73/10 DEL 29.06.2019 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 12/07/2019 12/07/2019 188.78 188.78

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD228CCFA7 FATT.101/01 DEL 18.06.2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROG. PON-FSE 08/07/2019 08/07/2019 54.41 54.41

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2A28A427B FATT. 150/2019PA DEL 19.06.2019 – ACQUISTO LEGO EDUCATIONAL WEDO 2.0 26/06/2019 26/06/2019 360.30 360.30

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z741BACEBF FATT. 3020025328 DEL 19.06.2019 – COMPENSO SERVIZIO CASSA I e II TRIM.2019 24/06/2019 24/06/2019 400.00 400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z162873780 FATT. 503 DEL 17.06.2019 – STAMPE PROG. PON-FSE COMPETENZE DI BASE 24/06/2019 24/06/2019 88.56 88.56

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4728B6B89 FATT. 166 DEL 10.06.2019 – RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI FOTOCOPIATRICI 24/06/2019 24/06/2019 240.00 240.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99271D1A2 FATT. 8719182034 COD.PAG. 004119871918203491 12/06/2019 12/06/2019 23.58 23.58

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE5280982D FATT. 66/2019 DEL 23.05.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA 12/06/2019 12/06/2019 270.00 270.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

55839369C0 FATT. V5/0018561 DEL 31.05.2019 – SERVIZI PULIZIA MAGGIO 2019 12/06/2019 12/06/2019 4038.86 4038.86

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

ZAE285FA99 FATT. 5135/P DEL 31.05.2019 – MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PON-FSE 12/06/2019 12/06/2019 100.95 100.95

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1D23F1838 FATT. 122/PA DEL 15.04.2019 – ARREDI SCOLASTICI 01/06/2019 01/06/2019 7099.00 7099.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD1277FF84 FATT. 72/99/2019 DEL 02.05.2019 – VIAGGIO ISTRUZIONE UMBRIA 24/05/2019 24/05/2019 7581.00 7581.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF527D0DA2 FATT. 280/2019 DEL 14.05.2019 – TARGHE PON 21/05/2019 21/05/2019 136.00 136.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z72282E0EA FATT. 468/2019 DEL 17.05.2019 – SERVIZIO REDIRECT DOMINIO WEB 21/05/2019 21/05/2019 25.00 25.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

55839369C0 FATT. V5/0014467 DEL 30.04.2019 – SERVIZI PULIZIA APRILE 2019 21/05/2019 21/05/2019 4038.86 4038.86

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Z0827EA26B FATT. 20194E10382 – ACQUISTO MATERIALE 11/05/2019 11/05/2019 5.14 5.14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z0827EA26B FATT. 20194E10204 – ACQUISTO MATERIALE ORDINE4883475 11/05/2019 11/05/2019 73.64 73.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99271D1A2 FATT.8719133169 COD.PAG. 028719871913316912 11/05/2019 11/05/2019 8.80 8.80

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z6A282F54F FATT. 48PA DEL 30.04.2019 – ACQUISTO TONER 11/05/2019 11/05/2019 128.00 128.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z162766C25 FATT. 35/2019 DEL 08.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE TIVOLI 08/05/2019 08/05/2019 1363.64 1363.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZBA2766C3A FATT. PA18-19 DEL 15.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE ISERNIA 08/05/2019 08/05/2019 268.18 268.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC52766C40 FATT. PA23-19 DEL 17.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE AGNONE 08/05/2019 08/05/2019 300.00 300.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZCC2766C2D FATT. PA14-19 DEL 05.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE SERMONETA 08/05/2019 08/05/2019 463.64 463.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

55839369C0 FATT. V5/0010731 DEL 31.03.2019 – SERVIZI PULIZIA MARZO 2019 08/05/2019 08/05/2019 4038.86 4038.86

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

ZDA2703B97 FATT. 00049 DEL 03.04.2019 – FORMAZIONE SICUREZZA 16/04/2019 16/04/2019 900.00 900.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99271D1A2 FATT.8719096684 – COD.PAG. 047619871909668488 16/04/2019 16/04/2019 26.23 26.23

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF225B4DEA FATT. 380/2019 DEL 27.03.2019 – ALIMENTATORE LIM E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE 16/04/2019 16/04/2019 80.00 80.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZE5278168E FATT. 381/2019 – FORMATTAZIONE PC E SPOSTAMENTO LIM 16/04/2019 16/04/2019 169.00 169.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

6877725E34 FATT. 19303204 DEL 31.03.2018 – ACQUISTO PC DESKTOP LENOVO 16/04/2019 16/04/2019 1160.00 1160.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z1C277FFC1 FATT. 20 DEL 20.03.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA 10/04/2019 10/04/2019 318.18 318.18

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZEB27505D6 FATT. PA08-19 DEL 25.03.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE 10/04/2019 10/04/2019 1263.64 1263.64

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4B2716C36 FATT.14/19 DEL 02.04.2019 – PROGETTO SCI 10/04/2019 10/04/2019 4431.82 4431.82

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2A27C237E FATT. 81 DEL 29.03.2019 – ACQUISTO FOTOCOPIATRICE USATA 10/04/2019 10/04/2019 275.00 275.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZC7275F722 FATT. 328/2019 DEL 13.03.2019 – PACCHETTO SOFTWARE AMMNISTRAZIONE TRASPARENTE 25/03/2019 25/03/2019 150.00 150.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z3E275F67C FATT. 329/2019 DEL 13.03.2019 – PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD 20/03/2019 20/03/2019 890.00 890.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZF5275F6C9 FATT. 327/2019 DEL 13.03.2019 – RINNOVO AUDIT ACCESSLOG 20/03/2019 20/03/2019 200.00 200.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z58233A8C1 FATT. 19/01 DEL 08.03.2019 – CANONE CONNESSIONE INTERNET 20/03/2019 20/03/2019 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2B274A5F7 FATT. 289/2019 DEL 08.03.2019 – CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA 18/03/2019 18/03/2019 912.46 912.46

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

55839369C0 FATT. V5/0006464 DEL 28.02.2019 – SERVIZI PULIZIA MESE FEBBRAIO 2019 18/03/2019 18/03/2019 4038.86 4038.86

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Z4223B40FA FATT. 46/PA-2019 DEL 27.02.2019 – CONSULENZA INCARICO DPO 18/03/2019 18/03/2019 490.00 490.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZA924F697E FATT. 30/2019 DEL 16.01.2019 – MIGRAZIONE SITO WEB 13/03/2019 13/03/2019 90.00 90.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z741BACEBF FATT. 3020008644 DEL 26.02.2019 – COMPENSO SERVIZIO CASSA 3 – 4 TRIM. 2018 05/03/2019 05/03/2019 400.00 400.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z99271D1A2 FATT. 8719062095 – COD.PAG. 032319871906209541 05/03/2019 05/03/2019 12.31 12.31

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z41274D9FA FATT. 17PA DEL 27.02.2019 – ACQUISTO TONER E CARTUCCE STAMPA 05/03/2019 05/03/2019 117.21 117.21

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z64209B8EA FATT. 194/2019 – TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE – 2 RATA 01/03/2019 01/03/2019 1522.00 1522.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z200EBE6CB FATT. 8719009577 – COD.PAG. 032319871900957768 27/02/2019 27/02/2019 62.62 62.62

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

55839369C0 FATT. V5/0003006 – SPESE PULIZIA GENNAIO 2019 27/02/2019 27/02/2019 4038.86 4038.86

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

55839369C0 FATT. V5/0043918 – SPESE PULIZIA DICEMBRE 2018 27/02/2019 27/02/2019 4038.86 4038.86

26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Z200EBE6CB FATT.8718436170- COD.PAG.031418871843617089 28/12/2018 18/01/2019 50.14 50.14

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z2424B48FA FATT. 2940/PA DEL 19.12.2018 – REGISTRO ELETTRONICO 21/12/2018 18/01/2019 600.00 600.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

ZD4261F7B0 FATT.541/2018PA – ACQUISTO ROUTER WIRELESS 19/12/2018 01/03/2019 209.02 209.02

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Z4C261A9DA FATT. VP/0011801 – ACQUISTO CARTA A4 19/12/2018 18/01/2019 576.00 576.00

23-AFFIDAMENTO DIRETTO

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